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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
近几年来,北京市房山区内部审计协会(以下简称协会)坚持扩大影响、强化队伍、分类指导、注重实效的工作方针,以搞好一系列业务培训、锻造一支精干的内部审计人员队伍、干好一件实事、办好一个刊物的四个一工程为抓手,指导、推动内部审计工作发展。  相似文献   

2.
做好审计工作的几点体会   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合几年来的审计工作实践,本人认为,在新形势下要搞好审计工作,开创审计工作的新局面,忠实履行“经济卫士”职责,需要注意以下几点。  相似文献   

3.
伍珊 《时代金融》2008,(9):81-82
高校审计工作经过十几年的发展,在维护财经纪律、加强高校管理等方面发挥了重要的作用。然而,随着我国高校改革的快速发展,高校的经济结构也发生了较大的变化,如学校办学规模的增大、经营融资渠道的多元化等。这些变化也必然要求高校审计工作随之发生变化,因此,这里有必要对我国高校的审计工作进行再认识。  相似文献   

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5.
做好审计前的准备工作1.做好思想上的准备。每年的年报审计通常任务重、时间紧,审计人员既要在思想上高度重视,又不要压力过大,以良好的心态迎接年报审计的到来。2.做好知识上的准备。审计工作作为一种专业性较强的工作,通常需要多方面的知识,审计人员在年报前尽量多储备一些知识,这样审计时可能就会派上用场。由于新的法规、准则、制度层出不穷,如果每个审计人员能坚持每天花半小时至1小时时间浏览一下有关的财经网站或三大证券报,学习一下新的法规政策,就基本上能跟上形势发展的要求了。此外,建议每个小组成员(尤其是新成员)都能看一下以…  相似文献   

6.
刘江 《中国外资》2013,(9):197-197
在现代经济条件下,企业的内部审计与管理工作是决定企业发展的重要内容。做好企业内部的审计工作可以更好的对企业自身管理提供防护、鉴定、促进的基础,更好的对企业日常运作进行约束,促进企业的生存发展能力。当前企业做好内部审计工作,认识内部审计工作的重要性,可以提高自身决策水平,提高管理水平,保证自身的效益。本文对内部审计工作的相关问题进行了分析和探讨。  相似文献   

7.
加强内部审计工作的几点看法   总被引:4,自引:0,他引:4  
内部审计是在单位主要负责人的领导下,在单位内部设置的审计机构和配备专职的审计人员,依据国家法律、法规和有关政策规定,采用一定的程序和方法,对本单位和下属单位经济活动的合法性、合规性、合理性、效益性和反映单位经济活动资料的真实性进行审核、鉴证、评价,并提出改进工作建议的一种经济监督活动,特别是在对单位加强内部控制制度和自我约束机制、贯彻单位经营方向思路、实现单位年初制订的各项经济目标、完善经营管理,以及提高单位经营效益方面发挥着越来越重要的作用。  相似文献   

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强化训练是提高教学质量的保证——搞好珠算教学的几点做法冯秀英我是从教数学改为教珠算课的,几年来的教学实践使我深深体会到,要想提高教学质量,提高学生的珠算技能,除了认真备课,精讲要领外,非常重要的一条就是强化训练。一、激发兴趣,增强学生对珠算强化训练的...  相似文献   

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10.
刘中伟 《理财》2004,(5):24-24
从近几年许昌市审计局工程造价审计开展的情况业看,要搞好工程造价审计,须做好必下几个结合:  相似文献   

11.
首先是“解剖麻雀”做细调查工作。针对不同市场的特点,提前摸底调查,设计有针对性的《客户情况调查表》和《金融业务需求表》,组建营销小组,走进大市场开展商户全面走访,逐一调查,准确掌握客户实际需求。其次是“对症下药”做优营销方案。依据调查结果,筛选确定重点目标客户,并仔细分析目标客户需求,设计最优的营销方案,包括进一步优化产品组合、营销人员组成、营销话术等。再次是“借助外力”做实营销活动。走进大市场开展营销活动,通过与市场管理方的合作,开展理财沙龙和电子银行产品营销活动将达到事半功倍的效用。  相似文献   

12.
防范信贷风险的几点做法中国人民银行波阳县支行蒋发镇柳少平田晓庆随着金融体制改革的不断深化,国家专业银行已逐步向国有商业银行转化,认真做好贷款风险防范工作,对于避免或减少信贷资金损失,提高信贷资产质量和经营效益,有着极其重要的意义。我们的做法是:一、建...  相似文献   

13.
在社会经济不断发展的背景下,我国医疗工作出现了新的变化,深入了解医疗工作出现的新常态,积极引导医疗工作的发展,不但是推动医疗工作可持续发展的重要环节,同时也是充分发挥医疗作用,更好为经济发展提供服务的重要环节.新医改方案具有较强的公益性,强化了政府在公共卫生制度中的作用,不断增加医疗投入,维护就医公平,并逐步建立覆盖城乡的医疗卫生体系,从而满足城乡居民对医疗卫生服务的需求.  相似文献   

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事业单位内部审计是单位内专门的审计机构及其人员对单位内的财政收支行为和内部控制等进行评价和审查,它能够及时发现问题,保证事业单位资金划拨的效果。但是目前,行政单位的内部审计还存在较多的问题,需要相关单位从多个角度加以改进。本文以此为探讨对象,希望能对相关领域有所帮助。  相似文献   

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医院内部监督管理的主要手段是内部审计.随着经济的快速发展,医院内部审计作用更加的明显.本文首先将会介绍医院内部审计的作用,然后根据现有的内部审计所存在的相关问题提出相应的建议.  相似文献   

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马岚 《会计师》2009,(5):79-80
<正>效益审计是审计发展的高级阶段。近年来各级审计机关按照国家审计署要求,在对被审计单位进行财务收支审计的同时也注意开展效益审计,围绕被审计单位在日常活动中经济资源的消耗和管理资金的使用绩效进行评价或检查,以此对效益审计的方法和途径进行探索。对此,笔者根据对相关审计实践和理论的研究、结合对效益审计的认识,谈谈几点粗浅的看法。  相似文献   

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事业单位内部审计是单位内专门的审计机构及其人员对单位内的财政收支行为和内部控制等进行评价和审查,它能够及时发现问题,保证事业单位资金划拨的效果。但是目前,行政单位的内部审计还存在较多的问题,需要相关单位从多个角度加以改进。本文以此为探讨对象,希望能对相关领域有所帮助。  相似文献   

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