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相似文献
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1.
近几年,我省冶金系统各级内审机构坚持认真学习贯彻党的方针政策和有关会议精神,在本单位党政的直接领导下,紧紧围绕本单位中心工作,开展内部审计监督,为企业扭亏增盈服务,充分发挥了内审监督与服务的职能,取得了可喜的成绩。仅 1999年,全公司内审机构就完成审计项目 1 034个,共查出损失浪费金额 480万元,核减工程预决算金额 229万元,查出“小金库”金额 178万元。促进提高经济效益 1 236万元,提出审计建议 370条,被单位采纳的有 256条。移送司法机关案件 12起。许多单位内审机构还就单位领导和群众关注的热点、难点问题开展了…  相似文献   

2.
1994年我区的内审工作,在促进部门、单位改善经营管理,提高经济效益,增收节支等方面取得新成绩。主要表现在以下几个方面: 一、内部审计围绕提高经济效益开展工作。全区内审部门全年共完成1,911个审计项目(比上年增加650个项目),纠正违纪金额9,704万元,查出损失浪费金额1,405万元,促进提高经济效益1,395万元。如区农垦局审计室坚持开展经济效益审计,全年审计项目299项,审计总金额18,268万元;提出并得到被单位采纳的审计建议48条,避免损失,促进增收节支,增加经济效益356.9万元。全区各内审单位根据群众信访和财务收支审计中发现的问题,开展法纪审计和专项审计,促进单位的廉政建设。1994年全区共查出贪污贿赂案8件,移送监察部门处理2人,移送司法机关处理的5人。  相似文献   

3.
奉新县审计局在认真履行国家审计职能的同时,加大了对全县内审工作的指导力度,努力探索新形势下内审工作的新路子,有力地促进了全县的内审工作并取得较好的成绩。 2000年至 2001年 6月底,全县共有内审机构 31个,内审人员 54人,共审计单位 341个,查出损失浪费金额 53万元,促进增收节支 206万元,纠正违规行为金额 201万元,为国家和单位挽回经济损失 197万元,提出改进意见和建议被采纳 63条,查出贪污案件 6起,向司法机关移送案件 1起,建议给予行政处分 4人。他们的主要做法是: 加强指导 增大内审力度   1.实施目标管理,制定…  相似文献   

4.
我国建立内审制度近十年来,取得了有目共睹的成绩。如武汉市武昌区内审工作在省市区审计机关的指导、监督和区委、区政府,各部门、单位领导的重视下,全区内审人员敬业爱岗、辛勤努力,累计完成经济责任、经济效益、财务收支、厂长(经理)离任,资产负债损益、罚没收支等审计项目4276个;查出损失浪费金额2000万元;纠正违纪金额1657万元;促进增收节支1128万元;被采纳的内审建议有1096条;通过内审受到党政纪律处分的有17人,移送司法机关处理9人。较好地发挥了内部审计在加强和改善内部经营管理、监督、促进遵守国家财经法纪、廉政建设,维护部门单位合法权益,提高经济效益等方面的积极作用。因而全区内部审计多次受到湖北省审计厅、武汉市人民政府及武汉市审计局、武昌区人民政府的表彰和奖励。  相似文献   

5.
广州市现已建立起一个由主管部门、公司、企业三级组成的内部审计网络,机构遍及全市各个经济领域。据统计,我市现有内审机构636个,配备内审人员2327人。从1984年到现在,共审计14881个(次)单位,已纠正违纪违规金额62627万元,查出损失浪费金额  相似文献   

6.
一九九五年度,荆门市内部审计机构紧紧围绕党的经济工作中心,提高经济效益开展工作,不断拓宽审计领域,改进审计方法,提高审计质量,取得了丰硕成果。一是审计成果喜人,各内审单位依法开展了经济效益审计、资产负债损益审计、经济责任审计、厂长(经理)离任审计、基建审计、财务收支审计、专项审计及审计调查等项目,共依法审计628个单位,查出各类损失浪费金额637万元,促进提高经济效益686万元,已纠正违纪金额945万元,查处各类经济案件21起。  相似文献   

7.
一、围绕中心求是开拓成绩斐然近两年来,我市内审机构紧紧围绕党的经济工作中心和提高经济效益开展审计工作,不断拓宽审计领域,改进审计方法,提高审计质量,取得了丰硕成果。机构人员稳中有升。我市现有专、兼职内审机构270个,其中专职机构65个;有专、兼职内审人员324人,其中专职人员113人。如95年,仅我市煤化系统就增设内审机构6个,增加内审人员6名;教委系统增设内审机构4个,增加内审人员10名。审计成果喜人。各内审单位以经济效益审计和资产负债损益审计为重点,同时开展了经济责任审计、厂长(经理)离任审计,基建预决算审计、财务收支审计、专项审计及审计调查等项目,共依法审计850个单位(项目),查出各类损失浪费金额8548万元,促进提高经济效益1548万元,已纠正违纪金额3754万元,查处各类经济案件28起,为促进地方经  相似文献   

8.
近年来,武汉市各级审计机关切实改进内部审计指导方法,加大指导监督力度,使全市内部审计工作有了长足的发展。据统计,两年间,全市内审机构共审计9655个项目,查处违纪违规问题金额2.43亿元;促进增收节支,提高经济效益2.48亿元;有七千余条审计建议被各级领导采纳;向司法机关移送案件20起,移送司法机关处理19人,建议给予行政处分31人。全市内部审计工作的主要做法及效果是:提高认识,有效保障内部审计组织建设。  相似文献   

9.
榆林地区运输公司内审工作成绩显著一木榆林地区汽车运输公司内市部门五年来,对所属125个单位及项目进行了审计.查出违纪资金184.82万元,收缴处理资金99.14万元。查出贪污案件7起、查出贪污金额11300元,促进企业提高经济效益额达35.72万元。...  相似文献   

10.
综合信息     
武昌区内部审计机构于1998年相继组建以来,发展至今已有一级管理内审机构42个,专兼职内审人员143人。11年来,全区累计完成内审项目5380个,查出损失浪费全额3009万元,已纠正违纪金额2665万元,促进增收节支2062万元,平均每个内审项目增收节支3832元。通过内部审计受到政纪处分  相似文献   

11.
通化市乡镇审计主要由乡企、农经站系统及乡镇政府设的149个内审机构组成,担负着对全市122个乡镇、村屯及村办企业的审计监督工作。截止1995年末,乡镇审计共完成审计项目1188项。 一、乡镇审计工作收到明显成果 1.运用审计监督手段,促进被审计单位加强财务基础工作,遵守财经法规,规范财会人员行为。1995年全市乡镇审计机构共开展财务收支审计989户,通过审计查出贪污贿赂案件90件,金额41.6万元。已纠正入库金额27.4万元。并对当事人罚款2.1万元。将当事人移交司法机关处理22人,受党  相似文献   

12.
最近南昌市审计局对市29个行业主管局(授权经营公司)近年来内部审计工作情况进行了调查。调查结果表明,设立了专兼职内审机构的有20个,市直20个内审单位遵照审计署“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字方针,加大审计力度,按照上级要求和年初各单位计划开展工作,至9月底共完成审计项目379个,其中:财务收支审计104个、经济效益审计109个、经济责任审计43个、基建审计105个、其他审计18个,查出损失浪费金额1361.4万元,促进增收节支1459.8万元,提出建设意见被采纳29…  相似文献   

13.
内部审计在山东经济发展中崭露头角山东省审计厅审计管理处近年来,我省内部审计得到长足发展,到1996年底,全省已建专职内审机构5024个,配备专职内审人员10699人。1990年以来,全省累计审计单位(项目)39.2万个,查出损失浪费金额37.7亿元,...  相似文献   

14.
二00五年,成都市内部审计紧紧围绕市委、市政府中心工作,按照“加快经济发展,推进城乡一体化建设”战略部署,重点突出部门单位财政财务收支审计、基本建设投资审计、领导干部经济责任审计和专项资金使用审计。一年来。共完成各类审计项目2732项,查出损失浪费金额l30.66万元。纠正违纪违规金额3675.94万元,促进增收节支4733.75万元,提出建议意见被采纳1892条,向司法机关移送经济案件1件,移送司法机关处理1人。  相似文献   

15.
2008年,全区内审机构和广大内审人员在各部门、单位的重视下,在自治区审计厅和内审协会的指导下,认真贯彻党的十七届三中和全区审计局长工作会议精神,深入学习实践科学发展观,依法履行内部审计职责,进一步拓宽服务领域,提高内审工作水平,在加强内部管理、提高经济效益、维护经济秩序等方面做出了新的贡献。据统计,2008年全区内部审计机构共审计1396个单位,查出损失浪费金额1.7亿元,促进增收节支、增加效益8020万元,  相似文献   

16.
1983年9月,国家审计署成立,省、市、县三级政府成立相应的审计机关。 1983年至1999年6月,全国审计机关共审计260多万个单位,查出因违反国家财经法规而上缴财政的金额891亿元;通过审计减少财政拨款和补贴120亿元,追还被侵占挪用资金643亿元,罚款金额46亿元:查处损失浪费金额121亿元,促进提高经济效益4 2 0亿元。上述“审”出的资金总额达2241亿元。另外,审计系统还查出万元以上贪污案件近2000件,6241人因违法乱纪而受到党政纪律处分,移送司法机关案件8343件。全国内部审计机…  相似文献   

17.
2007年。成都内部审计工作注重部门单位资金规范管理,努力探索绩效审计方法,并取得显著成效。据统计,该市全年共完成各类审计项目3667项,查出损失浪费金额331万元,纠正违规金额504万元,增加效益4511万元,提出审计建议意见2350条,移送司法机关经济案件2件。移送司法机关处理2人,给予行政处分6人。  相似文献   

18.
1998年,湖北省内部审计紧紧围绕经济工作中心,突出部门、单位工作重点,认真履行内部审计监督职能,全年共对31851个单位(项目)进行了审计,纠正违纪金额28亿元,查出损失浪费金额3亿多元,促进增收节支金额4亿多元,增加国家收入7850万元,增加企业留利3亿多元,向司法机关移送经济案件59件,建议给予行政处分275人,移送司法机关处理65人,在严肃国家财经法纪,规范会计核算,促进加强经营管理,提高经济效益等方面发挥了重要作用,为我省改革开放和国民经济持续、快速、健康发展作出了积极贡献。  相似文献   

19.
一组短讯     
去年九月份,武汉市教委审计处对武汉外国语学校九二年度财务收支情况进行了就地审计,审计总金额189.8万元,查出违纪违规金额64.46万元。审计过程中,审计人员始终把监督与服务贯串于审计过程中,一方面对发现的问题进行了认真地查处。另一方面帮助财务人员提高财务知识水平,合理进行帐务处理,加强会计核算工作的规范化管理。(武汉市教委审计处)为了促进内部审计工作逐步走向规范化,江岸区审计局制定了"内部审计工作程序",进一步提高了内审工作质量。93年以来,江岸区内部审计工作有了较大发展,据统计,内审机构已达31个,开展财务决算审签140户,开展审计项目259个,查出各类违纪金额23.1万元,为单位挽回经  相似文献   

20.
一、当前内审工作的形势目前全国全省内部审计工作的形势是好的,而且种种情况说明今后一个时期将会有一个更大的发展。至去年底,我省已建内审机构9211个,其中专职机构5770个,配备内审人员21290人,其中专职人员12948人,内审机构人员都占全国的十分之一,达到历史最高水平。全省还建立乡镇审计机构2330个,配备审计人员5602人,也是历史最好水平。去年,全省各级内审机构共审计单位(项目)71338个,查出损失浪费10.3亿元,纠正违规行为金额22.6亿元,促进增收节支13.02亿元。在审计署公布的全国内部审计1…  相似文献   

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