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相似文献
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1.
刘朝文 《理财》2004,(9):23-23
如何在激烈的医疗市场竞争中,完善医院内部控制制度,强化内部审计监督.增强自身竞争能力,促进医院快速发展.这是所有医院都在努力探索的目标之一。近两年来,我们郑州大学第二附属医院在这方面也做了些有益的尝试。  相似文献   

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信阳市平桥区电业局注重改善经营管理,对下属二级机构实行经济目标责任制,由审计科监督并奖罚兑现,去年前9个月,就增收节支、提高效益386.5万元。1998年,电业局为了提高经济效益,把线损、电价、费用、设备管理、安全生产等各项经济指标纳入目标管理,实行...  相似文献   

3.
武汉市轮渡公司是百年老企业,自1982年成立内部审计机构以来已走过了25个春秋,为了适应社会的进步和企业发展,两年前我公司内审工作格局发生了重大转变。  相似文献   

4.
<正>人民银行同级监督是人民银行内审部门对本行各职能部门、直属单位及其工作人员履行职责情况进行检查、分析、评价的一种再监督活动,是促进同级职能部门及其工作人员依法、公正、高效地履行职责的重要手段之一,是各项工作开展的重要保障。人民银行内审机构设立以来,紧紧围绕人民银行中心工作,通过开展同级监督,在强化内部管理、规范业务行为、督促职能部  相似文献   

5.
全国税务系统督察内审工作会议3月15日在上海召开。这次会议的主题是:总结税务系统督察内审机构组建以来的主要工作,研究当前和今后一个时期的工作思路,部署今年的工作任务。按照“开好局、起好步”的要求,统一思想,明确目标,积极探索,扎实工作,努力开创督察内审工作新局面。总局党组成员、中央纪委驻总局纪检组组长冯惠敏到会并作重要讲话。  相似文献   

6.
政策性银行应强化内审监督董心直,赵富强一、政策性银行加强内部审计的必要性1.政策性银行,是我国经济管理的一个主要经济部门,需要通过内部审计这一手段规范业务行为。国务院批准成立政策银行,进一步划分、规范金融单位间的业务范围,把涉及到基本建设和国计民生的...  相似文献   

7.
《理财》1994,(11)
强化内审监督搞好企业管理镇平县电业局几年来,我局的内审机构在局党委的高度重视下,在上级审计部门的具体指导下,以维护国家和集体财产为己任,以落实财经纪律,缩减开支,降低成本,提高经济效益,搞好企业管理为目的,开展了一系列审计工作,使内审工作在企业经营管...  相似文献   

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拓宽审计领域提高企业效益鲁照印随着经济体制改革的进一步深化,国有煤炭企业逐步走出了计划经济的藩篱,开始面对瞬息万变的市场。如何提高经济效益,增强市场竞争力,从而稳步扩展企业生存空间,成为国有煤炭企业首先考虑的问题。作为企业内审部门,我们认为,切实拓宽...  相似文献   

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东方锅炉(集团)股份有限公司是我国大型发电设备制造和出口基地之一,是国家一级企业。30多年来,为中国的电力事业和社会发展做出了重大贡献。目前,公司正利用我国电力事业快速发展的有利时机,在强化公司主业的情况下,加快企业技术进步和结构升级换代的步伐,实现资源的优化配置和优化使用。东方锅炉内部审计工作在公司党政领导的大力支持和直接领导下,坚持以实践“三个代表”重要思想为主题,深刻领会并贯彻十六大精神,紧密围绕企业经济工作中心,以全新的思路开展内部审计工作,在新形势下不断实践与探索,在促进企业发展,提高公司管理水平和提高经济效益方面取得了较为显的成绩。  相似文献   

12.
《理财》1995,(11)
以经济效益为中心强化内审监督省烟草专卖局审计处以经济效益为中心,千方百计提高经济效益,始终是经济工作的中心,是企业赖以生存和发展的源泉。社会主义市场经济的发展,现代企业制度的建立,把企业的经济效益提到了更高的高度。八届人大常委会第九次会议通过的《中华...  相似文献   

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贯彻《审计法》强化内审监督商丘地区农业银行行长王志善《审计法》第二十九条确立了我国内部审计的法律地位。为适应农业银行向商业化经营转变的要求,我认为,企业领导同志要认真学习贯彻《审计法》,提高对内部审计重要性的认识,进一步加强对内审工作的领导,充分发挥...  相似文献   

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孝感市农行房地产信贷部大力拓宽房改服务领域,坚持规范管理,稳健经营,紧紧围绕效益做文章,取得了可喜的成绩。到1995年底:全市房地产信贷部实现利润1000万元,人平创利接近20万元。一、完善金融配套,大力拓宽房改服务领域1、巩固市、县城区房改阵地,向乡镇一级延伸抓房改。针对乡镇房改面广分散,工作难度大的情况,他们采取售房资金"统一归集、分别指导、区别对待"的办法:对实行垂直领导但财务体制尚未独立的单位,其售房资金统一由企业法人会同房地产信贷部人员集中收缴;对属乡镇一  相似文献   

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规范岗位设置。合理调配力量。人民银行内审工作是对管理的管理,对监管的再监管,应有其独立性和权威性。而且从历年人行内部发案情况来看,与再监督不力有着直接的关系。原因有领导重视不够,工作议程安排不到位,人员配备不足力量不够,现代设备配置不全等。随着形势的发展,经济管理体制的变化,金融机构和金融业务种类的增加,  相似文献   

16.
本文围绕当前央行内审监督工作中存在的问题展开阐述,并结合实际工作经验,对如何强化央行内审监督职责提出了自己的见解。  相似文献   

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<正>美国著名心理学家詹巴士做过一项实验:一辆轿车完好无损地停放在井然有序的大街上,一个星期安然无恙。但在詹巴士将轿车玻璃敲破后,仅几个小时这辆轿车就不翼而飞。以这项实验为基础,美国政治学家和犯罪学家提出了“破窗理论”。  相似文献   

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围绕经济工作中心 拓宽审计监督领域临颍县审计局局长晁国顺几年来,临颍县审计局认真贯彻《审计法》,努力强化审计职能,在完成正常审计项目的同时,"团结拼搏、负重奋进、自加压力、敢于争先",走出了一条围绕经济工作中心,为政府宏观调控服务的路子。我们的做法是...  相似文献   

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内审出效益     
内审出效益信阳磷肥总厂全面贯彻落实《审计法》和国家审计署《关于内部审计工作的规定》,加强管理,强化内部审计监督取得了一定成效。截至目前,该厂审计科共完成各类审计项目282项,为企业减少损失、增收节支254.1万元。该厂审计科注重经济合同和基建项目预决...  相似文献   

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