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相似文献
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1.
我局直属企事业单位,共有五十个独立经济核算单位,现有职工1865名,我们是从1986年4月开展内审监督工作的,两年多来先后审计了18个审计项目,审查46个财务核算单位,查出不合理资金126.69万元,其中违纪资金52.8万元、审计上缴资金23.74万元、调整帐目资金28.9万元。从而严肃了财经纪律,加强了经营机制,提高了经济效益,促进了交通改革,端正了党风和行业风气,被评为县和全省交通战线内审工作先进单位。我们强化内部审计工作的主要做法是: 一、在思想上重视,把内审工作摆上位置 内部审计工作,在我们这里是一项新事物。在开展内审工作中,我们经历了…  相似文献   

2.
湖北省荆州市公路系统下辖8个县(市、区)公路段(局),下设107个公路管理站,拥有职工2935人。从1987年7月起,公路养护建设全部实行了内部审计制度。10年来,在各级领导与业务主管部门的重视和支持下,公路内审工作立足内部管理,强化内审监督,不断拓宽审计领域,为发展公路建设事业保驾护航取得了明显的成效。全市公路系统共完成审计项目993个,审计资金总额达20.5亿元,审计出有问题资金7827.9万元。其中违纪资金5342万元,收回上缴资金543.8万元,充分发挥了内部审计工作的职能作用。10年来,全市涌现出了一大批先进单位、先进集体和个  相似文献   

3.
我县交通系统内部审计工作,起步较晚,但发展较快。在各级领导高度重视和国家审计机关精心指导下,由于内审人员艰苦努力,勤奋工作,内审工作打开了局面,取得一定的成绩,连续两年被评为全县内部审计工作先进单位。回顾过去的两年,我局审计室立足治理、整顿,服务深化改革,在局长的直接领导下,审计了16个单位,完成了10多个内审项目,查出有问题资金79459元,其中违纪资金25815元.开展的审计项目有:财务收支审计、会计责任审计、规费征收审计、专项资金审计和厂长离任审计等,每次审计都按审计工作程序,作出了处理决定,建立了审计档案,在治理经济环境…  相似文献   

4.
从1987年开始,我们结合承包经营责任制和经理(厂长)任期目标制的推行,在全局开展了经济责任审计。两年来,我们对局属18个主要生产单位(装卸公司、客运总站等)的经理(厂长)进行了两次年度经济责任指标的审计评议;还对三位主要生产单位的经理以及二位事业单位的行政领导进行了中间离任经济责任审计。初步摸索了一个以经济责任审计为重点,把经济责任审计与财务收支审计、经济效益审计、经理任期目标审计融汇结合起来的“四结合审计”的内审路子,使我局的内审工作得到了加强和完善。据统计,1988年,我局共开展审计项目215个,查出有问题的金额数为…  相似文献   

5.
1999年4月,湖北谷城县公路运输管理所被县政府授予“98年度内审先进单位”,成为全县为数不多的内审先进单位之一。近年来,谷城县运管所把内审工作作为强化内部管理、促进规费征收的一个重要手段常抓不懈。1998年就先后对交管站财务收支、运管费、拖养费征收进行全面审计,审查征费金额3404万元,处理违纪金额331万元,审计补交未按标准征费车辆35台,清收欠款87万元,维护了交通规费征缴的严肃性,使该县费收工作年年上新台阶。1998年共完成运管费征收2034万元,拖养费征收137万元,分别占计划…  相似文献   

6.
上海港务局审计处,现有审计干部6人,负责全港十八个主要生产单位的审计监督工作。在上级审计机关和局领导的支持下,认真贯彻“治理、整顿、深化改革”的方针,结合上海港的实际,以经济责任审计为重点,积极探索一条把财务收支、经济效益、经理任期目标结合起来的“四结合”路子,开展了大量的审计工作,发挥了监督、服务和参谋作用。 该局一九八九年完成审计项目 18个,为年度计划的95%,共查出违纪金额114.8万元,应缴财政3.5万元(已全部上缴),其他违纪金额也已全部调帐处理;对所属企业审计复盖率达100%;审计报告事实清楚,处理依据充分,审计结论准…  相似文献   

7.
消息     
谷城县交通局开展经济责任审计见成效湖北省谷城县交通局在抓好内审工作的同时,着重加强了经济责任审计,并把这项工作逐步完善延伸到对二级单位法人代表和三级核算单位的负责人的经济责任审计。局制定了较通系统法人代表经济责任年度审计暂行办法》,转发了《交通企业年度会计报表内部审计规定入近年来,对28人进行了经济责任审计、审计总金额3500余万元,查出违规、违纪金额20余万元,收回国有资产流失15万元,提出合理建议112条,促进增收节支600余万元,决定落实率在93%以上,通过审计评价,降职4人,平调5人。交通局责成审计部门具体…  相似文献   

8.
湖北省监利县公路段李沟道班兼职审计员朱同华同志干工作有一个特点,就是爱较真。4年多来,共审计资金 34. 2万元,审计出不合理开支10.3万元,拒绝审签违纪资金6起计897元,退回支出原始凭证“五要素”不全的票证34份,节省开支4000余元,为李沟道班连续4年实现计划与实际支出平衡起到了一定作用。 一次,该道班的拖拉机在修路时坏了,临时购买了一个气缸床垫更换。收工后老朱在审鉴当天支出发票时,发现购气缸床垫的发票金额的大小写不符,便不顾天黑路远,一直找到已下班的售货员家,弄清情况换好发票连夜赶回了道班。 有人说:十个审计九个憨,不憨不…  相似文献   

9.
根据国务院建立部门、单位内部审计的规定和交通部(84)交办字1151号文.《关于设立审计局及部属单位设立审计机构的通知》精神,我局在交通部南京审计工作会议后,正式成立审计处。任命了付处长,配备了一名审计员。局属六个公司在十月底前均.已设立了专职审计员,其中大部分同志是担任财会工作多年,内有一名会计师。我局内部审计机构的组建任务已按部的要求基本完成。 审计机构组建以来,我们坚持“边组建、边学习、边工作”的原则,在基层单位点多线长、人少事多、业务不熟悉的;情况下,先后审计了十二个基层单位,查出各种违纪事例16项,违纪金额30…  相似文献   

10.
按照审计署《关于实行决算审计的通知》布署,我们在去年对广州地区部属六单位决算审计的基础上,又于今年三月二日至三月二十日对上海海远局、上海港机厂、上海救捞局、上海航道局、上海船舶运输科研所、上海海远学院、第三航务工程局、第三航务勘察设计院等八单位一九八六年度财务决算进行了就地审计。在审计人员的共同努力和被审单位的协助、配合下,圆满地完成了这次审计任务。 通过审计发现违纪金额352.75万元,帐目差错金额213.3万元,以及往来帐长期不清理,应缴部的资金不按规定及时清缴等问题,都已发出审计决定要求纠正,并帮助被审单位改…  相似文献   

11.
一、单位领导重视是搞好内审工作的关键(一)建立健全的内部审计制度,设立独立的内审机构和配备与内审工作相适应的审计人员,是单位领导重视内审工作的首要标志。湖南省高速公路管理局自从1994年成立以来,一直没有专业的审计部门,对下属单位的审计都是由财务部门代劳,从2000年5月开始,设置了审计部。同时通过对社会公开招聘充实了审计专业人才。(二)定期听取审计工作汇报,及时解决审计中遇到的问题,检查督促审计部门的工作,是领导对内部审计工作认识到位、精力到位、措施到位的体现。这几年,我们先后对直属单位4名主要负责人进行了经济责任审…  相似文献   

12.
内部审计是监督也是管理。基层内审工作 ,要从会计基础工作做起 ,提高会计人员业务素质 ,加强会计基础工作 ,完善内控制度 ,堵塞各种漏洞 ,减少违纪违规行为 ,促进单位增收节支 ,是内审工作的最终目的  相似文献   

13.
为了贯彻全国审计会议精神,推动内部审计工作深入开展,1990年8月17日天津市审计局在我局召开了交通、民航系统中央驻津单位内审工作座谈会。会议座谈了贯彻落实审计条例、内审条例的情况,并结合本单位的实际介绍了一年多来开展内审工作及规章制度建设情况,交流了工作经验,讨论了内审机构的设置和存在的问题。天津市审计局在—航局召开交通、民航系统内审工作座谈会@潘士骏$交通部一航局审计室  相似文献   

14.
<正>在交通运输部的正确领导和大力支持下,广西交通运输厅坚决贯彻落实中央和自治区各项决策部署,加大审计监督和巡察力度,充分发挥财务审计在规范管理、推进改革和反腐倡廉中的积极作用。2016年,我厅组织开展各类审计项目526个,对12个直属单位进行巡察和巡察"回头看";查出问题金额10亿元,消化车购税存量资金100亿元,促进增收节支金额500多万元。纪检部门根据审计及巡察反映的问题线索,经初核后,对12名处级干部进行约谈,对3名处级干部立案调查或党政纪处分。我们  相似文献   

15.
内部审计工作的作用,随着我国社会主义建设事业的发展和经济体制改革的不断深入,越来越为人们所重视。 我们宁波港务局的内审机构是1985年6月份组建的,二年来,在人手少、力量弱、业务生、基础差的情况下,经过边组建,边工作,贯彻抓重点、打基础的方针,深深感到内部审计对加强内部控制,促进企业改革的重要。内审的作用,报刊上有过多次论述,根据我们初步实践,概括起来有以下几个方面体会: 一、维护财经纪律,对财务收支起“卫士”作用。二年来,我们在各级领导的支持帮助下,在兄弟部门的共同配合下,先后进行了专项审计、违纪与效益审计95次,全局…  相似文献   

16.
监利县公路养路费征收稽查所1990年共征收养路费620万元,超计划35万元,比1989年增长19.2%,是车辆监理体制改革时的两倍。征收车辆购置附加费 16. 28万元,超计划 35%,创历史最好成绩。 车辆监理体制改革后,养路费征稽队伍一度呈现队伍素质差,管理手段弱,费收任务重,工作难度大等问题.为了摆脱困境,稳定思想,该所重视内部审计工作,广泛开展内审外稽探索出一条征稽工作的新路于.使内市与稽查工作相结合,促进挖潜堵漏增收.其具体作法如下: 一是成立了以所长、各职能股室负责人员、审计专业人员参加的三结合的审计领导小组,加强了对内审工作的领…  相似文献   

17.
公路养路费是国家按照以路养路的原则,由交通部门向有车单位和个人征收的专用于加强公路养护和改善的重要资金,是公路事业发展的经济基础。我省千余名征稽人员,负责14万辆机动车5.4亿养路费的征收任务,征管任务极其繁重。 然而长期以来,由于征费系统内审机制不健全,在征费工作中受重征轻审思想的影响,审计理论落后于实践,审计管理落后于业务管理,在征收工作中存在着许多漏洞和问题。给违法乱纪者有机可乘,严重破坏了征费政策和违反了财经纪律。 养路费征收是一项政策性和社会性很强的经济工作,费收系统亟须建立和完善以审计监督形式协调系统…  相似文献   

18.
一九八九年交通系统审计工作先进单位的评选工作,在各级领导的支持下,经过各省交通厅推荐和对直属单位审计部门的考核评比,共评选出十三个内审部门为一九八九年交通系统审计工作先进单位。他们在上级审计机关和单位领导的大力支持下,围绕治理整顿,深化改革,开展审计监督工作,取得了较大成绩,现将他们的先进事迹简介印发于后。希望通过审计先进单位的评选工作,达到鼓励先进,推动后进,竞相争先进的目的,从而促进交通内部审计工作的进一步开展。还有不少审计部门,也做了不少工作,成绩比较突出,由于各种原因,不能评为先进单位,希望这些单位再接…  相似文献   

19.
《交通财会》2016,(3):15-16
近年来,在交通运输部的大力支持下,我省交通基础设施条件得到大幅改善。为切实当好发展先行官,我们把"推进法治、维护民生、惩治腐败、防范风险、推动改革、促进发展"作为审计工作的出发点和落脚点,依法履行审计监督职责,2015年我厅共开展审计项目327项,提出审计建议691条,促进完善规章制度49条,查出问题金额13881.8万元,促进增收节支5550万元。  相似文献   

20.
学会动态     
江西省交通内审工作暨学会理事会议在上饶市召开夏梅生 江西省1991年交通内审工作暨学会第五次理事会议于1991年4月23日至25日在上饶市召开。参加会议的有全省交通系统各有关单位主管审计的领导和审计科室负责同志以及学会理事共93人,省交通厅邹建明副厅长自始至终出席会议,并作了题为《充分重视,积极支持,发挥内审的作用》和《全体动员,齐心协力,开创我省交通内审工作新局面》的重要讲话,上饶地区行署邓副专员和省审计局工交处胡子体处长等到会,也讲了话;会议传达了1991年全国交通审计工作和全省审计工作会议精神,听取了江西交通审计学会会…  相似文献   

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