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百色地区供销系统内审工作呈现勃勃生机的气象,路越走越广阔。他们紧紧围绕供销系统改革的主旋律,通过内市监督检查,为企业领导决策和调控经济运行服务,取得了令人刮目的成效。据统计,1990年至1993年的四年中,共对266个单位364个项目进行了审计,年平均审计66.5个单位91个项目,占审计对象的41.3%,审计出有违纪违规问题的资金1898万元。在自治区供销系统内审工作评比中,连续四年名列榜首,1994年3月被区审计署授予内审先进集体的光荣称号。怎样做好供销系统内审工作有以下几点体会。一、单位领导始终如一重视和支持,是搞好内审工作的关键。为适应我国社会主义市场经济新形势发展的要求,地、县两级供销社裁减非生产性人员,充实到经营管理第一线。仅地区社1992年就将原有7个科室撤并为4个,原来45名机关人员削减到21名。在机构合并,机关人员锐减的情况下,地区社领导反复强调内审是加强的部门。因此,内审机构和人员并未受到削弱,地、县内审机构按要求设置了13个。配备专职审计人员14个,兼职人员39个。几年来,地、县社的领导不论如何更替,工作上千头万绪,但对内审工作却始终做到既有主管,又有分管,年初有布置,年中有检查,年末有总结。每当审计工作遇到阻力。领导都出面协调,审计人员有困难,领导尽量帮助解 相似文献
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一、围绕中心求是开拓成绩斐然近两年来,我市内审机构紧紧围绕党的经济工作中心和提高经济效益开展审计工作,不断拓宽审计领域,改进审计方法,提高审计质量,取得了丰硕成果。机构人员稳中有升。我市现有专、兼职内审机构270个,其中专职机构65个;有专、兼职内审人员324人,其中专职人员113人。如95年,仅我市煤化系统就增设内审机构6个,增加内审人员6名;教委系统增设内审机构4个,增加内审人员10名。审计成果喜人。各内审单位以经济效益审计和资产负债损益审计为重点,同时开展了经济责任审计、厂长(经理)离任审计,基建预决算审计、财务收支审计、专项审计及审计调查等项目,共依法审计850个单位(项目),查出各类损失浪费金额8548万元,促进提高经济效益1548万元,已纠正违纪金额3754万元,查处各类经济案件28起,为促进地方经 相似文献
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2000年,自治区各内审机构,紧密围绕各部门、各单位的中心工作,坚持“全面审计,突出重点”的工作方针,积极开展各项审计工作。截止2000年底,全区内审机构共完成审计项目2373个,其中:财务收支审计项目466个;经济效益审计项目289个;经济责任审计项目687个;基本建设审计项目359个;其他审计项目572相。促进增收节支29317万元,提出合理化建议1778条。为促进单位加强管理,提高经济效益,加强廉政建设,维护财经法纪发挥了积极作用。 相似文献
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桂林市审计局对1996年度完成的65个审计项目进行了质量评比,评出一等奖三项,二等奖五项。 桂林市审计局开展优秀审计项目工作搞得很认真,去年六月成立了优秀审计项目评比委员会,制定《优秀审计项目评选的暂行办法》,细化了七款二十一条审计项目质量评比标准。今年二月在各业务审计科认真搞好96年度审计项目自评的基础上,推荐 相似文献
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1994年我区的内审工作,在促进部门、单位改善经营管理,提高经济效益,增收节支等方面取得新成绩。主要表现在以下几个方面: 一、内部审计围绕提高经济效益开展工作。全区内审部门全年共完成1,911个审计项目(比上年增加650个项目),纠正违纪金额9,704万元,查出损失浪费金额1,405万元,促进提高经济效益1,395万元。如区农垦局审计室坚持开展经济效益审计,全年审计项目299项,审计总金额18,268万元;提出并得到被单位采纳的审计建议48条,避免损失,促进增收节支,增加经济效益356.9万元。全区各内审单位根据群众信访和财务收支审计中发现的问题,开展法纪审计和专项审计,促进单位的廉政建设。1994年全区共查出贪污贿赂案8件,移送监察部门处理2人,移送司法机关处理的5人。 相似文献
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一、我省内审工作取得很大成绩我省内审工作是随着改革开放和经济的发展建立起来,并不断发展壮大的。几年来,在各级党委和政府的领导下,全省广大内审人员认真贯彻党的基本路线,紧紧围绕经济建设中心和本部门、本单位的经营目标,不断拓宽审计领域,改进审计方法,提高审计质量,取得了显著成绩。到1993年9月底,全省已建内审机构7309个,其中专职内审机构4854个;配备内审人员17673名,其中专职人员10481名。从1986年到今年第三季度6年多时间内,累计审计261637个单位(项目),纠正违纪违规金额36.45亿元,查出损失浪费11.23亿元,促进增收节支19.88亿元,为促进改革开放,发展经济发挥了很大作用。 相似文献
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泸州市审计局、内部审计协会为进一步贯彻中国内部审计准则,继续推进我市内部审计工作法制化、规范化,落实内部审计工作考核、评价和争先创优机制,提高内部审计质量,规避审计风险.于3月15日,召开内部审计质量研讨会.市审计局和内审协会有关负责人,市公安局、市地税局、泸州医学院、烟草和电信公司等5个内部审计项目送检单位的内审机构负责人.以及市教育局和泸天化公司等内审机构负责人到会。研讨会通过对内审机构报送的5个审计项目.检查审计质量并结合中国内部审计准则、《四川省优秀内部审计项目评选计分标准》进行分析和讨论。 相似文献
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我们外资审计科的4名同志,都是大学毕业,平均年龄不超过33岁,均通过考试取得中级专业技术职称,其中1人还取得了注册会计师资格,全部通过了署、省组织的应用能力和高级职称外语等级考试,主要承担着全市利用外资项目的审计监督和签证工作。2000年,我们积极参加了团市委倡导开展的争创”青年明号”活动。全年共完成审计项目17个,比上年同期增加70%,其中:世行援贷款同级审3个,完成领导临时交办的项目2个;查出违纪金额6441万元,比上年同期增加5倍,其中“查出“小金库”5个,金额111.5万元;应上缴财政270万元,是上年周期的8倍多,实际已上缴财政140万元,是上年的14倍。全年共提报信息17篇,被市委市政府采用8篇,领导批示22篇。审计档案工作在年度优秀审计项目档案评比中获全市第二的好成绩,有3个项目被省审计厅评为优秀审计项目。为世界银行出具中英审计报告2份。在省厅和市局组织的各项评比活动中取得了优异成绩,圆满完成了年度工作任务,从而一举夺得“青年明号”光荣称号。 相似文献
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一、当前内审工作的形势目前全国全省内部审计工作的形势是好的,而且种种情况说明今后一个时期将会有一个更大的发展。至去年底,我省已建内审机构9211个,其中专职机构5770个,配备内审人员21290人,其中专职人员12948人,内审机构人员都占全国的十分之一,达到历史最高水平。全省还建立乡镇审计机构2330个,配备审计人员5602人,也是历史最好水平。去年,全省各级内审机构共审计单位(项目)71338个,查出损失浪费10.3亿元,纠正违规行为金额22.6亿元,促进增收节支13.02亿元。在审计署公布的全国内部审计1… 相似文献
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近年来,广安市广安区粮食内审工作,在促进企业深化改革,维护财经纪律,完善内控制度,提高经济效益方面发挥了积极作用,仅2004年,该区粮食内审对下属14个企业全面进行了审计,完成审计项目78个.其中:经济效益审计16个.资产管理审计13个,基建工程审计1个,经济责任审计11个,财务收支审计36个,查处违纪违规和损失浪费资金532万元, 相似文献
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最近南昌市审计局对市29个行业主管局(授权经营公司)近年来内部审计工作情况进行了调查。调查结果表明,设立了专兼职内审机构的有20个,市直20个内审单位遵照审计署“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字方针,加大审计力度,按照上级要求和年初各单位计划开展工作,至9月底共完成审计项目379个,其中:财务收支审计104个、经济效益审计109个、经济责任审计43个、基建审计105个、其他审计18个,查出损失浪费金额1361.4万元,促进增收节支1459.8万元,提出建设意见被采纳29… 相似文献
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武昌区审计局认真贯彻《审计法》,加强对内审工作的指导和监督,全区内部审计三年三大步:内审机构人员稳步上升,组织网络初步形成;内部审计程序规范,内部审计质量明显提高;内审制度建设日臻完善。我们的基本做法一是领导重视,为内部审计创造良好环境。几年来,局领导坚持定期向政府汇报内部审计情况,宣传内部审计成果和作用,区长担任内审考核评比领导小组组长,在年度审计工作会上区长强调内部审计工作,区政府转发有关内部审计的专门文件等。区、局两级领导的重视,极大地鼓舞了各内审单位和内审人员从事内部审计的热情,充分调动了他们的积极性。二是指导机构得力,内审技术、内审信息、内审统计、内审档案、内审制度等进行全方位的指导和服务,用制度来规范、监督内部审 相似文献