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相似文献
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1.
马英杰 《商》2014,(1):153-153
在企业的经营发展过程中,内部审计质量控制制度具有重要的作用,健全完善的内部审计质量控制制度能够实现企业内部的质量控制的审计,对于企业内部的制度建设与完善具有十分重要的意义,通过对我国内部审计质量控制制度中存在的问题进行分析,针对性的探讨提高我国内部审计质量控制效果的相关对策。  相似文献   

2.
随着我国经济的迅猛发展,医疗卫生事业改革的不断深入,建立现代化管理制度对于医院的健康发展十分重要.只有建立完善的内部控制制度并将其落实到实处,才能为医院的快速发展添砖加瓦,促进医疗卫生事业的持续、健康发展.医院内部控制是实现医院现代化管理的重要措施.而目前,我国医院存在内控意识薄弱,制度建设缺乏等问题,现针对这些问题提出改进措施,以期促进我国医院内部控制的顺利实施.  相似文献   

3.
内部审计具有监督、管理、防护、评价和建设职能,发挥合理配置资源,提高经济效率;健全内部控制制度,提高经营管理水平;保护公共财产,维护单位的合法权益;配合外部审计,完善我国审计监督体系等作用。加强医院内部审计建设,完善内部审计制度,充分发挥内部审计在医院经营管理中的作用,对医院适应新医改,实现医院的医疗服务目标,加强管理及提高经济效益,社会效益,提高医疗服务质量和水平,提高患者满意度,服务医院发展都是十分必要的。  相似文献   

4.
随着我国经济的快速发展,我国企业管理模式的现代化和企业转型逐渐成为了当前经济发展的重点之一,而内部控制力则是影响当前企业综合能力的重要因素,因此想要建立并健全现代企业的管理模式,就必须对企业内会计的内部控制制度进行适当的调整与完善。内部控制制度是促进企业财务安全信息、企业财务规范健康可持续发展的重要保证,对于扩大企业经济效益和促进企业安全运营管理而言,内部控制同样起着至关重要的作用,并在一定程度上保证了企业发展的长久利益。  相似文献   

5.
企业内部控制是企业规模扩大化和资本公众化的产物,它的发展历经了内部牵制、内部控制制度、内部控制结构和内部控制整体框架四个阶段。有效的内部控制对于促进企业的发展战略与提高经营管理水平具有重要的意义,是适应现代企业制度管理的重要手段之一。我国企业内部控制尚处于不完善的阶段,企业为完善内部控制,应从对内部控制认识的观念、内部控制的运行环境存在的现状着手,对其进行实践创新,形成一个较为健全、完善的内部控制,以实现企业的发展战略目标。本文就当前我国企业内部控制的现状进行分析,提出实践创新研究的思考。  相似文献   

6.
要提高风险管理能力,必须重视企业内部控制制度的建设,完善的内部控制制度对企业的会计核算和财务管理具有重要影响。目前,由于我国企业忽视了内部控制过程中的风险管理体制的建设,致使其还存在现代化公司治理结构不完善、监督机制不健全、风险管理意识不强、缺乏良好的内部控制体系与环境等问题。我国企业应大力增强内部控制的风险管理意识,加快完善内部控制组织机构和风险管理体系,健全严格的内部审计制度,从而提升内部控制水平,促进其健康有序发展。  相似文献   

7.
企业内部控制是企业规模扩大化和资本公众化的产物,它的发展历经了内部牵制、内部控制制度、内部控制结构和内部控制整体框架四个阶段.有效的内部控制对于促进企业的发展战略与提高经营管理水平具有重要的意义,是适应现代企业制度管理的重要手段之一.我国企业内部控制尚处于不完善的阶段,企业为完善内部控制,应从对内部控制认识的观念、内部控制的运行环境存在的现状着手,对其进行实践创新,形成一个较为健全、完善的内部控制,以实现企业的发展战略目标.本文就当前我国企业内部控制的现状进行分析,提出实践创新研究的思考.  相似文献   

8.
财务管理是医院发展进程中的重要组成部分,在医院财务管理中,财务会计的内部控制是医院财务管理的核心,完善的财务会计内部控制制度对于医院的发展有着极为重要的作用。如何完善医院财务会计内部控制制度是医院财务会计关注的焦点。本文在分析医院财务会计内部控制制度存在的问题的基础上,探讨了完善医院财务会计内部控制的措施,以期提高医院财务会计内部控制的管理水平。  相似文献   

9.
交通运输业是我国国民经济基础产业,在国家经济建设中具有重要的战略意义,加强内部控制制度建设、健全内部控制体系是提高企业经营管理水平、维护企业生存和促进发展的有效途径。通过分析交通运输企业内部控制的现状,提出了建立健全内部控制制度的几点建议。  相似文献   

10.
当前,我国医院会计内部控制中存在的问题是:对会计内部控制认识不足;会计内控制度尚未完善;内控人员专业素质较差;内控制度的执行力较低等。为了完善我国医疗制度建设,提升医院会计管理水平,构建完善的医院会计控制管理体系,保障国家财产的安全性和完整性,医院应采取加强人员队伍建设、健全完善会计信息管理系统、积极发挥审计职能部门作用、强化会计内部控制制度建设和完善等对策。  相似文献   

11.
论加强医院内部控制的必要性   总被引:1,自引:0,他引:1  
目前,随着审计和财务专项检查,发现有的医院财务管理制度不完善,医院内部控制度不健全,监督管理失控,导致贪污舞弊现象时有发生,因此加强医院内部控制与审计,对于改善经营管理,防惠于未然,保障医院健康发展具有重要意义.  相似文献   

12.
交通运输业是我国国民经济基础产业,在国家经济建设中具有重要的战略意义,加强内部控制制度建设、健全内部控制体系是提高企业经营管理水平、维护企业生存和促进发展的有效途径.通过分析交通运输企业内部控制的现状,提出了建立健全内部控制制度的几点建议.  相似文献   

13.
在现代社会快速发展的形势下,会计内部控制制度起到了重要的作用,规范了行政事业单位的组织管理,有效的监督了各个部门的工作状况,对于促进工作人员的积极性起到了重要的作用。但是由于部分单位的内部控制制度还不够完善,所以存在很多的问题,制约了事业单位的进一步发展。文章对于行政事业单位会计内部控制工作中存在的问题进行了分析,然后提出了相应的控制措施,对于促进事业单位的发展具有重要的意义。  相似文献   

14.
企业内部控制是企业管理的重要手段,完善企业内部控制制度能够促进企业的和谐稳定发展.目前,我国企业在内部控制中仍存在一定的问题,其中包括企业内部管理制度不完善、控制制度不健全等.文章从企业内部控制制度存在的问题提出了具体的解决措施.  相似文献   

15.
现代行政事业单位的良好有序运营,缺少不了健全的内部控制机制。但目前我国事业单位在内部控制问题上还存在着许多漏洞。积极分析这些漏洞,并找寻可以解决问题的方法,对于健全事业单位内部控制制度,促进事业单位的可持续发展具有重要意义。本文将对现存的内部控制问题进行分析与总结,并进一步探讨完善事业单位内部控制制度的途径。  相似文献   

16.
健全医院内部财务控制体系是保证医院能够稳定发展的基础,这一体系内包含了诸多制度,而这当中的每一项制度都需要工作人员准确的落实到实际工作当中,这是保证医院能够有效完善内部财务控制体系的前提条件。就目前来看,中国各大医院内部的财务控制体系都存在着诸多问题,这也是制约医院发展的重要原因。现就健全医院内部财务控制体系方法做了简要的分析,并提出完善医院财务内部控制制度;加强财务管理人才方面的培养等策略,旨在促进医院内部财务控制体系的建设,进而使医院得到有效的发展。  相似文献   

17.
资本市场创业板的推出对我国中小企业具有十分重要的意义,企业想要成功上市,内控制度不容或缺,因此,构建一套完善、健全的内部控制制度对中小企业来说就显得尤为重要。本文即围绕此问题展开讨论,首先阐述了我国中小企业健全内部控制制度的必要性与作用,其次针对中小企业的管理经营特点,分析了中小企业内部控制制度的要求,并在此基础上,完善了对中小企业内部控制制度的建立,以期实现企业的稳定、健康、持久发展。  相似文献   

18.
内部控制是事业单位管理工作的重要内容,其在促进事业单位稳定发展发挥举足轻重的作用。近年来我国社会经济快速发展,事业单位内部管理得到一定的完善和提升。但由于受国情因素的影响,现阶段我国事业单位仍然未形成统一的内部控制制度,管理和控制仍然存在诸多不足,不利于事业单位的管理水平的提升。本文分析了我国事业单位内部控制制度应用现状及存在的问题,初步探讨有效的应对措施,旨在完善单位管理制度和提高单位内部管理水平。  相似文献   

19.
内部控制是事业单位管理工作的重要内容,其在促进事业单位稳定发展发挥举足轻重的作用。近年来我国社会经济快速发展,事业单位内部管理得到一定的完善和提升。但由于受国情因素的影响,现阶段我国事业单位仍然未形成统一的内部控制制度,管理和控制仍然存在诸多不足,不利于事业单位的管理水平的提升。本文分析了我国事业单位内部控制制度应用现状及存在的问题,初步探讨有效的应对措施,旨在完善单位管理制度和提高单位内部管理水平。  相似文献   

20.
随着我国市场经济的快速发展,经济全球化的形成,我国的企业将面对更加激烈的市场竞争环境。而企业会计内部控制制度内部控制制度是社会经济发展到一定阶段的产物,是现代企业管理的重要手段。在屡屡会计信息失真的惨痛损失面前,企业纷纷认识到建立、健全会计内部控制制度的重要性,增强会计监督在经济监督体系中的作用。不断完善企业内部控制制度,对于防范舞弊,减少损失,提高资本的再生能力具有积极的意义。  相似文献   

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