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相似文献
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1.
近二年来,荆门市煤化局审计科,针对本系统内审机构建设滑坡甚至部门内审机构被精减的情况,采取有效措施建立健全内审机构,成效显著。截今年六月底止,煤化局下属企业中,建立和恢复专职审计机构9个,配备专职审计干部16名,兼职审计人员5名,做到了每个单位都有专门机构和专职人员,审计网络基本形成。实践中,该局内审科抓了三个方面的工作。(1)抓制度建设。局审计科带头制定了《关于内审工作的若干规定》,各企业审计部门也随之制定了一系列规章制度。如开元制造公司(原一化)就制定了《内审机构、人员职责》、《内审工作准则》、《审计结论的处理办法》等一系列切实可行的制度。(2)抓"难点"和"焦点"审计。即内部承包合同兑现、对外欠款清收、降低费用加强管理。通过承包合同兑现审计,一次性就帮助某企业在短期内收回应上交承包额47.8万元,为企业增加盈利11.8万元。针对本系统几家企业不同程度地存在着货款难收的问题,他们开展欠款清理,  相似文献   

2.
随着企业改革的不断深化,我厂内审工作重点由一般的财务违纪审计转向经营管理审计,一九九一年我们对‘七五’期间内审工作进行了总结,根据我厂内审工作现状和国家审计机关提出的内审工作要寓服务于监督之中,财经法纪审计和经济效益审计并举的内审工作发展方向,制定了一九九一年至一九九三年大冶钢厂内审工作上新台阶规划要点,把内审工作重点放在加强企业内部控制、维护企业合法权益、提高企业经济效益方面开展内审工作,尔后的二年半时间内,我们共完成了二十九项审计,提出的各项管理建议四十七条,挽回经济损失增收115.2万元,一九九一年十月我厂被冶金部授予全国冶金审计工作先进单位。开展经济管理审计,提出建设性意见,提高企业管理水平。两年多来,我们主要对厂及二级单位的备品、备件管理,钢材价格  相似文献   

3.
当好企业的保健医生———洋县供销社内审工作侧记□李文静洋县供销社内审机构创建于1989年底,他们在人员少、任务重的条件下,边组建、边工作,五年中审计总额达15亿元,查出违纪违规资金3498万元、损失浪费资金1575万元,为企业挽回经济损失238...  相似文献   

4.
动态     
石家庄市公安内审成绩斐然石家庄市公安局2001年内审工作在自检、自查、自纠的基础上,邀请市审计局进一步帮助完善内审的审计机制和方法,及时发现并纠正问题,提高了内审的效率。审计部门与公安部门齐抓共建的内部审计工作取得了可喜的成绩。全市公安部门内审机构完成对446个单位的审计任务,审计总金额50078.2万元。审出各类违纪违规资金356.5万元;审计基建决算项目8项,送审资金3219万元,审减105万元。农民敲锣打鼓送锦旗隆化县审计局根据县政府安排,对群众反映强烈的隆化镇西沟、西沟门、煤窑三村近千亩…  相似文献   

5.
1994年我区的内审工作,在促进部门、单位改善经营管理,提高经济效益,增收节支等方面取得新成绩。主要表现在以下几个方面: 一、内部审计围绕提高经济效益开展工作。全区内审部门全年共完成1,911个审计项目(比上年增加650个项目),纠正违纪金额9,704万元,查出损失浪费金额1,405万元,促进提高经济效益1,395万元。如区农垦局审计室坚持开展经济效益审计,全年审计项目299项,审计总金额18,268万元;提出并得到被单位采纳的审计建议48条,避免损失,促进增收节支,增加经济效益356.9万元。全区各内审单位根据群众信访和财务收支审计中发现的问题,开展法纪审计和专项审计,促进单位的廉政建设。1994年全区共查出贪污贿赂案8件,移送监察部门处理2人,移送司法机关处理的5人。  相似文献   

6.
近几年,我省冶金系统各级内审机构坚持认真学习贯彻党的方针政策和有关会议精神,在本单位党政的直接领导下,紧紧围绕本单位中心工作,开展内部审计监督,为企业扭亏增盈服务,充分发挥了内审监督与服务的职能,取得了可喜的成绩。仅 1999年,全公司内审机构就完成审计项目 1 034个,共查出损失浪费金额 480万元,核减工程预决算金额 229万元,查出“小金库”金额 178万元。促进提高经济效益 1 236万元,提出审计建议 370条,被单位采纳的有 256条。移送司法机关案件 12起。许多单位内审机构还就单位领导和群众关注的热点、难点问题开展了…  相似文献   

7.
奉新县审计局在认真履行国家审计职能的同时,加大了对全县内审工作的指导力度,努力探索新形势下内审工作的新路子,有力地促进了全县的内审工作并取得较好的成绩。 2000年至 2001年 6月底,全县共有内审机构 31个,内审人员 54人,共审计单位 341个,查出损失浪费金额 53万元,促进增收节支 206万元,纠正违规行为金额 201万元,为国家和单位挽回经济损失 197万元,提出改进意见和建议被采纳 63条,查出贪污案件 6起,向司法机关移送案件 1起,建议给予行政处分 4人。他们的主要做法是: 加强指导 增大内审力度   1.实施目标管理,制定…  相似文献   

8.
要想富,先修路,路宽车易行。这是人们经常议论的话题。近几年来,我市公路内审工作,在各级领导与业务主管部门的重视和支持下,紧紧围绕公路养建管收这一中心,立足内部管理,强化内审监督,不断拓宽审计领域,取得了明显的成效。"八五"期间,全市共完成审计项目572个,被审资金总额达9.6亿元,审计出有问题资金4525万元,其中违纪资金3684万元,均已全部落实处理,审计决定落实率达百分之百,收回上缴资金409万元,促进增收节支266.4万元。(一)强化二级路工程建设审计。把住"事前审预算,事中审开支,事后审决算"三个主要环节,将审计贯穿于整个工程的全过程,派人实地跟踪考核。首先坚持事前预算审计。在施工前,审计会同有关职能部  相似文献   

9.
一、围绕中心求是开拓成绩斐然近两年来,我市内审机构紧紧围绕党的经济工作中心和提高经济效益开展审计工作,不断拓宽审计领域,改进审计方法,提高审计质量,取得了丰硕成果。机构人员稳中有升。我市现有专、兼职内审机构270个,其中专职机构65个;有专、兼职内审人员324人,其中专职人员113人。如95年,仅我市煤化系统就增设内审机构6个,增加内审人员6名;教委系统增设内审机构4个,增加内审人员10名。审计成果喜人。各内审单位以经济效益审计和资产负债损益审计为重点,同时开展了经济责任审计、厂长(经理)离任审计,基建预决算审计、财务收支审计、专项审计及审计调查等项目,共依法审计850个单位(项目),查出各类损失浪费金额8548万元,促进提高经济效益1548万元,已纠正违纪金额3754万元,查处各类经济案件28起,为促进地方经  相似文献   

10.
山东省菏泽地区交通集团总公司内审工作一贯的指导思想是,认真贯彻落实国家、省、地有关审计法规文件精神,围绕两个转变和提高企业经济效益,履行审计监督服务职能,维护财经法纪,查错防弊,增收节支,促进干部队伍廉政建设,保证企业健康发展。近几年来,共开展审计项目93个,查出违纪金额346.5万元,提出合理化建议207条,增收节支512万元。主要做了以下工作:一、打好基础,加快发展近几年,我们的内审工作重点是抓好“三个建设”,一是加强组织建设。总公司成立审计处,负责对全公司各项经营活动、财务收支、财产安全完…  相似文献   

11.
按照朱总理提出的"全面审计,突出重点"的方针,吉安县粮食局紧紧围绕加强经营管理、提高经济效益、建立良好的经济秩序这一目标,有计划、有步骤地落实审计工作任务,认真扎实地开展内审工作.近两年来,该局共审计70个单位(项目),平均审计覆盖率73%,其中任期经济责任审计59个,财务收支审计8个,专项审计2个,其他审计1个.审计中共发现有问题资金165.21万元,挽回经济损失19.2万元,促进增收节支28 4万元,发现小金库8个,收缴小金库资金99 203元.在以审计股为主的清收欠款欠物工作中,收回欠款612万元,占应收款的63.2%.还查出挪用犯罪嫌疑人5人,移交司法机关4人,移交纪检监察1人,有力维护了该县粮食企业的经济秩序,为全县粮仓的安全把好了门.  相似文献   

12.
1998年底,浏阳市供销社确立了彻底改制的改革思路,制定了三年内全面完成企业改制的工作目标,两年来,我国已公开拍卖房地产15681万元,安置职工置换身份5024人,解散企业22个,重组股份制企业一个,期间,社审计科审计项目32个,审查财务收支两项总额近3亿元,审计查出违纪金额134.5万元,两年的内审工作实践,给了我们不少的启示,我们认为改制企业的审计,是全面性、综合性的审计,审计的方法很多,关键是要注重具体审计对象,找准突破口。  相似文献   

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内审快讯     
长航局内审工作十年成绩斐然。全局系统十年来共完成各类审计项目2653项,查出违纪金额4963万元,上交财政132万元,减少损失浪费201万元,促进增收节支896万元。武汉市内审工作发展态势喜人。据今年一季度统计,全市共有内审机构664个,其中专职机构408个。分别比94年底增加62个和97个,分别增长了8%和31%;内审人员达到2268人,增加318人.增长了16%。荆沙市审计局抓住荆州、沙市合并机遇,加强内部审计制度建设,下文明确应建内审机构的单位,确定审计机关对内审进行业务指导和监督。  相似文献   

14.
湖北襄重工业(集团)公司把内部审计工作作为企业内部管理的重点来抓,积极为审计部门创造良好的工作环境,今年在工程验证中共审减工程造价92.29万元,节省审验费支出9.23万元。被市审计局授予「内审工作先进单  相似文献   

15.
近年来,广安市广安区粮食内审工作,在促进企业深化改革,维护财经纪律,完善内控制度,提高经济效益方面发挥了积极作用,仅2004年,该区粮食内审对下属14个企业全面进行了审计,完成审计项目78个.其中:经济效益审计16个.资产管理审计13个,基建工程审计1个,经济责任审计11个,财务收支审计36个,查处违纪违规和损失浪费资金532万元,  相似文献   

16.
洋县供销社内审机构创建于1989年底.他们在人员少、任务重的条件下,边组建、边工作.五年中审计总额达1.5亿元.查出违纪违规赉金349.8万元、损失浪费资金157.5万元,为企业挽回经济损失238.9万元。  相似文献   

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综合信息     
中保人寿宜城市分公司采纳审计建议,防范金融风险中保人寿宜城分公司针对审计发现承保理赔工作中存在的问题,积极采纳审计提出的加强内部审计、建立核保核赔制度的建议。从业务第一线选拔了5名责任心强、业务过硬的同志充实内审队伍,积极开展对承保条件合法性和赔款计付合规性的事前审计,将金融风险消除在"未然"状态,收到了较好的效果。截至10月中旬,该公司内审机构共审出不符合承保条件的业务105例,避免保险责任风险81.4万元;查出虚假赔案208起,拒付违规赔款34.8万元。(宜城市审计局)荆州市迈出真实性审计第一步为了深化国有企业审计工作,按照全省统一布置,荆州市审计系统今年选择了十户国有大中型企业,将对其资产、负债和损益的真实合法性进行审计。  相似文献   

18.
为了做好九七"管理效益年"的财务管理工作,从根本上实现"两个转变",我市内审工作把重点放在资金、经济效益、商品流通费支出的审计上,尤其是在商品流通费的审计上取得了一定的成绩。从审计情况来看,一是达到了规范操作,堵塞漏洞的目的。元至五月份共审计各类费用支出1194万元,剔退不合理费用开支75万元,占审计总额的6.3%,二是控制了费用增长趋势,达到了减少支出的目的。截止五月底,全市管理费用总额303.1万元,比同期减少108.1万元,下降26.36%;经营费用总额182.9万元,比同期减少69.7万元,下降27.6%;两项合计比同期减少177.8万元,下降26.8%,吨经营量费用水平本期139元,比同期156元减少17元。我们的具体作法是:  相似文献   

19.
2008年,全区内审机构和广大内审人员在各部门、单位的重视下,在自治区审计厅和内审协会的指导下,认真贯彻党的十七届三中和全区审计局长工作会议精神,深入学习实践科学发展观,依法履行内部审计职责,进一步拓宽服务领域,提高内审工作水平,在加强内部管理、提高经济效益、维护经济秩序等方面做出了新的贡献。据统计,2008年全区内部审计机构共审计1396个单位,查出损失浪费金额1.7亿元,促进增收节支、增加效益8020万元,  相似文献   

20.
内部审计对于企业管理的重要性日益体现出来,由于内审工作的发展,监督力度的加强,"管理、效益"已成为内审工作的新目标。内审工作的初级阶段财务收支审计的效果在企业的管理层关注点中逐步淡化,如果不进行创新,从初级阶段的财务收支审计向管理审计转变,内审工作将不能适应管理层的发展新要求,在发展中将会形成瓶颈。  相似文献   

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