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相似文献
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1.
莱芜钢铁集团公司积极发挥内部审计工作事前监控和事后监督的职能作用,紧紧抓住企业管理的难点、热点、焦点问题开展有效的管理效益审计工作。通过审计查隐患、堵漏洞、促管理,规范了企业经营行为,促进了企业管理水平的提升和经济效益的提高,得到了领导和上级审计机关的肯定和表扬。2002年、2005年,莱钢集团连续两次获得“全国内部审计先进单位”荣誉称号。2004年,莱钢集团内部审计部门开展管理审计项目55项,审计资金  相似文献   

2.
刘长春 《理财》2001,(4):17-17
2000年,许昌市各级审计机关认真贯彻江总书记“三个代表”的重要思想,紧紧围绕经济建设和党委、政府的工作中心,积极开展各项审计监督工作,全部跨入了省级文明单位行列。去年,全市审计机关共审计312个单位和项目,共查出违纪违规金额39398万元,增加财政收入1050万元,促进增收节支2100万元,在许昌市各项改革措施的落实和政府宏观调控中发挥了积极作用。今年是新世纪的开局之年,也是实施“十五”计划的第一年,做好今年的审计工作意义重大。因此,许昌市委、市政府要求全市各级审计机关和广大审计人员,认真贯彻落实朱总理对审计工作…  相似文献   

3.
吉林省靖宇县乡镇审计所成立于1994年。11年来,在审计机关的领导下,审计所担负着全县9个乡镇的审计任务,共开展财政决算审计、财务收支审计、经济效益审计、经济责任审计、撤乡并镇审计、专项资金审计等358户(项),查出违规金额7280.9万元,查出“小金库”15个,金额162.7万元,挽回经济损失182万元,促进增收节支332万元,提高经济效益63.4万元。审计所从宏观着眼,微观入手,在寻求审计监督与服务乡镇经济发展的着眼点和结合点上下功夫,积极开展审计监督和审计调查工作,较好地发挥出经济建设的“卫士”、宏观决策的“谋士”、惩治腐败的“勇士”的作用。  相似文献   

4.
《理财》2000,(9)
淅川制药(集团)有限公司系国家大二企业,省高新技术企业,2000年1~6月份,实现产值1.5亿元、销售收入3308万元、税利305万元,与去年同期相比,分别增长了68%、36%和67%。企业的发展靠科学管理。该公司紧紧抓住内部审计监督这一重要环节,充分发挥内部审计的“经济医师”和“经济民警”作用,为企业健康发展保驾护航。1999年以来,该公司监审处共完成审计项目50多个,查出违纪金额16万元,增收节支190多万元。该公司的主要做法是:一、建立健全内审制度,为企业加强管理服务1999年初,公司监察审计处成立后,就制定了监察审计处工作…  相似文献   

5.
正今年是《中华人民共和国审计法》颁布实施20周年。20年来,自治区各级审计机关依法履行审计监督职责,有力促进了自治区经济社会持续健康发展。加大预算执行审计力度,为政府加强预算管理和人大全面审查预决算提供了重要依据:加强对重大投资项目和重点民生资金的跟踪审计,提高了财政资金使用效益,20年来通过审计整改直接增收节支395亿元;针对财政、金融、投资、国有资产管理等领域存在的风险隐患,及时开展审计工作,加强督促整改,维护经济安全;加强领导干部经济责任审计,累计完成对1.1万名领导干部的  相似文献   

6.
内审出效益     
内审出效益信阳磷肥总厂全面贯彻落实《审计法》和国家审计署《关于内部审计工作的规定》,加强管理,强化内部审计监督取得了一定成效。截至目前,该厂审计科共完成各类审计项目282项,为企业减少损失、增收节支254.1万元。该厂审计科注重经济合同和基建项目预决...  相似文献   

7.
王素芹 《理财》2003,(12):18-19
内部审计是审计体系的重要组成部分,是审计工作和审计业务的基础,也是部门、单位内部管理的重要手段。加入WTO后,企业所处的环境发生了变化,内部审计在各部门、各单位的经济工作及各项管理中发挥了积极的作用,取得了一定的成绩,但也存在一些问题,在一定程度上影响了内部审计监督服务职能的发挥,制约了内部审计工作的开展,主  相似文献   

8.
水利部内部审计不断开创审计工作新局面,有效发挥审计监督“治已病、防未病”重要作用,为推动新阶段水利高质量发展提供坚实审计保障。本文以新阶段水利高质量发展对内部审计监督赋予的新职责新使命、提出的新任务新要求为背景,结合近年来内部审计工作实践,对水利部内部审计如何高效实现审计监督全覆盖、聚焦主责主业、立足经济监督、提升监督效能进行了阐述,同时介绍了水利部内部审计工作的经验做法和取得的主要成效。  相似文献   

9.
浅谈如何加强高速公路内部审计   总被引:2,自引:0,他引:2  
内部审计是我国审计监督体系的一个重要组成部分,其目的在于加强部门和单位内部的管理和监督。高速公路是社会主义市场经济发展的产物,本文结合工作实际对如何通过加强内部审计工作确保这一经济新事物的健康发展,让内部审计工作职能得到很好的发挥提出了一些自己的看法和建议。  相似文献   

10.
日前,周口市审计局为积极推进审计监督全覆盖,进一步加强对内部审计工作的指导和监督,结合周口市内部审计工作实际,召开了内部审计大数据审计业务培训会议,要求健全内审制度,切实提升内审工作质量和水平,充分发挥内部审计在防范风险、规范管理、加强党风廉政建设方面的作用,努力提升审计监督合力;周口市资金量大的重点市直单位内部审计骨干业务人员参加了会议。  相似文献   

11.
商业银行内部审计是审计监督体系的重要组成部分,发挥着十分重要的作用.本文从国有商业银行内部审计的现状出发,分析了国有商业银行审计工作的发展趋势,并提出了相关对策建议,以加强商业银行内部审计管理,使之适应商业银行改革发展的需要.  相似文献   

12.
本文从央企内部审计部门的实践出发,以实施内部审计“标准化”管理、“精细化”管理、内部审计与风险合规的“融合一体化”管理为重点,探索如何进一步发挥内部审计监督在央企监督体系中的重要作用。  相似文献   

13.
傅金华 《理财》2004,(6):31-31
加强单位内部财务审计工作,对于维护财经纪律,搞好增收节支,促进部门廉政建设具有十分重要的作用。几年来,鹿邑县国土资源局在市、县审计局的指导下,逐步建立和完善财务收支审计制度,积极开展内部审计工作,不断加强财务管理工作,连续多次被上级评为审计工作和预算外资金管理先进单位。  相似文献   

14.
中国铝业公司(以下简称中铝公司)内部审计工作深入贯彻落实国资委、审计署及中国内部审计协会关于加强内部审计工作的相关要求和工作部署,紧紧围绕公司"战略转型"与"管理提升"等中心工作,有效履行监督与服务职能,为改善公司经营管理、防范经营风险增加企业价值发挥了重要作用。近年来,中铝公司着力加强了资本性支出项目审计,在审计角色转换、审  相似文献   

15.
动态     
青田县整合审计资源扎实推进全县内部审计工作近几年来,浙江省青田县积极探索内部审计工作的新思路、新方法,认真履行对内部审计的指导和监督职能,在有效整合内部审计资源,着力推进内部审计事业快速发展方面取得了显著成效。一是有效整合审计资源,内部审计监督作用发挥明显。从2008年至2010年,全县共完成内部审计项目397个,查出违规和管理不规范金额10291.77万元,提出合理化建议117条,评选市级优秀内部  相似文献   

16.
范文超 《理财》2020,(2):54-55
当前在行政事业单位内部开展效益审计,为推动单位审计工作开辟一个重要途径,效益审计也是国家要求在事业单位审计工作上的一个创新方向。事业单位的效益审计相比国外发达国家发展比较晚,因而在行政事业单位内部开展效益审计,会进一步加强对单位内部财务资金、资产的监督。在单位内部应用效益审计的管理方法和模式,以及引用效益审计理念,会推动单位内部审计工作质量和工作效率的提升。  相似文献   

17.
《理财》1998,(6)
加强基建审计规范固定资产投资行为镇平县审计局1997年,镇平县审计局积极开展基建审计工作,有效地发挥了对固定资产投资的宏观调控和监督作用,为规范固定资产投资行为,促进廉政建设发挥了重要作用。1.开展审计调查。针对该县近年来固定资产投资金额大、建设项目...  相似文献   

18.
董丽虹 《会计师》2023,(22):73-75
高校内部审计是推动依法治校和高校治理能力现代化的重要力量,在促进学校高质量发展过程中也发挥着重要作用。新时代,党和国家高度重视审计工作。分析提高高校内部审计质量的必要性,从影响高校内部审计质量的五个主要因素出发,从加强顶层设计、开展“审计营销”、实行全过程质量控制、提高信息化程度和打造审计“特种部队”五个方面提出内部审计质量提升路径。  相似文献   

19.
一、企业内部审计质量管理 1.加强企业内部审计质量管理的必要性审计项目全面质量管理就是企业内部审计机构以保证企业内部审计质量为中心,以全员参与为基础,以审计工作全过程为对象,运用多种管理方法,目的在于充分发挥审计监督作用,  相似文献   

20.
自两办暂行规定下发以来,全国各级审计部门先后开展了领导干部经济责任审计。经济责任审计的开展对提高审计的权威,加强对干部的管理和监督,预防和惩治腐败发挥了重要作用。当前我国的经济责任审计已发展到一个关键时期,我们要清醒地认清形势,以求得经济责任审计工作的新突破、大发展。本人认为当前影响我国经济责任审计工作质量,制约经济责任审计发展的因素突出表现在:  相似文献   

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