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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
作为中国兵器装备集团有限公司(以下简称集团公司)审计与风险管理部(以下简称审计部)的一分子,廖雁南同志牢固树立"四个意识",坚定"四个自信",认真做到"两个维护"。自2013年加入审计部工作以来,廖雁南就全身心投入审计工作。  相似文献   

2.
案例背景 审计部根据A集团(以下简称集团)公司领导指示,对省外一家食品行业全资子公司进行采购管理专项审计.子公司所处行业与集团截然不同,集团仅派驻一名小股东前往子公司分管采购工作,对子公司管理的参与及掌控力度较弱,为此集团管理层借助集团内部审计力量,对子公司开展采购管理业务审计.审计部重点针对子公司2017-2019年...  相似文献   

3.
《中国内部审计》2024,(2):66-67
<正>内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称伊利集团或集团)审计部是集团独立的部门,由相应集团领导分管审计业务,听取审计工作情况汇报,督促内部审计人员依法履行职责,确保审计成果得到充分利用。审计部目前下设反舞弊、供应链、运营、工程、数字化创新等版块,同时对集团各事业部设立派驻事业部审计室开展审计监督,  相似文献   

4.
党的十八大以来,中国铁建股份有限公司(以下简称中国铁建)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,为推动国家宏观政策落实、改进公司管理提质增效,在全系统范围内组织、指导、监督所属单位有效开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计.中国铁建股份有限公司所属二十局集团有限公司(以下简称中国铁建二十局集团)审计部在中国铁建股份...  相似文献   

5.
2001年,林芳同志被委任为厦门建发集团公司审计部经理,后继任审计部总经理,2010年被聘为建发集团公司审计总监(兼集团公司审计部总经理)。林芳所在的厦门建发集团公司是厦门市政府所属国有投资型企业集团,集团公司位列2010年中国公司500强第147名、中国企业效益200佳第179名,连续多年位居福建省企业集团100强首位。集团的核心业务包  相似文献   

6.
《中国信用卡》2014,(12):85-85
(本刊讯)11月6日,中国银联与中国东方航空集团(以下简称“东航集团”)签署战略合作协议,双方约定在综合支付解决方案、客户忠诚度计划、品牌营销、发卡及国际业务等领域开展全面合作,并宣布推出全球首个空地互联“云支付”平台,打造“海拔最高在线收银台”。当日在首架搭载“云支付”平台的东航客机上,中国银联董事长葛华勇、助理总裁胡莹,东航集团总经理刘绍勇、总会计师徐昭等出席签约暨发布活动,并与首批乘客一道进行了空中刷卡支付体验。  相似文献   

7.
《中国内部审计》2013,(6):10-12
根据国务院《电力体制改革方案》,中国南方电网公司(以下简称南方电网)于2002年12月29日正式挂牌成立并开始运营。南方电网高度重视内部审计工作,成立之时,就单独设立了审计部。目前,审计部定员12人,设置专业处室3个,审计部由总经理直接管辖。南方电网下属分、子公司均成立审计部,地市  相似文献   

8.
【本刊讯】2010年12月17日,中国内部审计协会(以下简称协会)会长王道成、副会长兼秘书长鲍国明、副秘书长曹志勇及部分部门主任与中国人寿保险股份有限公司(以下简称中国人寿)监事长夏智华、审计部总经理丛凯进及审计部有关人员进行座谈。夏智华代表中国人寿,感谢协会  相似文献   

9.
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中国网通审计工作座谈会在山西召开中国网通2006年审计工作座谈会于近日在山西召开。审计署驻太原特派办刘文杰副特派员到会并作了专题审计业务讲座,集团公司张晓铁副总经理出席会议并讲话,集团法律与内部风险控制部王晓玲副总经理、各审计分部负责人及集团审计部全体人员参加了座谈会。本次审计座谈会议的主要内容包括:与审计署太原特派办进行审计业务交流;对内部控制有关内部审计业务部分进行梳理,对内部控制整改、  相似文献   

10.
《中国内部审计》2021,(6):71-72
余川同志现任四川金融控股集团有限公司(以下简称集团)稽核审计部总经理.2017年,他来到集团稽核审计部,坚守审计初心,紧紧围绕国家政策和公司发展战略,积极探索和创新内部审计工作方式,建立健全内部审计制度体系,带领团队迅速打开内部审计工作局面,一路攻坚克难,圆满完成各项审计任务,为集团高质量发展保驾护航.  相似文献   

11.
《中国内部审计》2021,(5):67-68
交通银行股份有限公司(以下简称交行)审计监督局信贷业务审计部(以下简称信审部)是交行审计局下属的九个二级部之一.近年来,信审部在交行总行党委和审计局的正确领导下,紧跟审计监督局年度工作重点,积极适应新时代要求,紧紧围绕"服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革"三大主题,准确定位审计主责主业,系统揭示重大风险隐患,深入...  相似文献   

12.
2021年,国家开发银行(以下简称国开行)审计部认真学习贯彻落实党中央关于推动长江经济带发展的重大决策部署,紧密结合国开行实际,把握目标导向、政策导向、问题导向,组织由武汉审计分部牵头,上海、成都审计分部参加的联合审计组,聚焦政策落实的精准性、合规性、有效性,开展长江大保护及绿色发展贷款审计,在审计目标、审计重点、审计程序等方面探索创新,系统研究建立重大政策落实跟踪审计的方法论,取得较好成效。  相似文献   

13.
<正>(2018年12月22日)同志们:这次全国商务工作会议的主要任务是:全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中全会精神,增强"四个意识",坚定"四个自信",坚决做到"两个维护",深入学习领会习近平总书记在庆祝改革开放40周年  相似文献   

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《中国内部审计》2021,(6):65-66
商务部财务司审计处(以下简称审计处)在商务部党组的坚强领导下,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示批示精神,紧紧围绕统筹推进"五位一体"总体布局和协调推进"四个全面"战略布局,推动建立健全内部审计...  相似文献   

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《中国内部审计》2021,(2):77-78
孙智华同志现任北京汽车集团有限公司(以下简称北汽集团)审计部部长.他积极创新内部审计思维、精进审计工作方法,始终以崇高的理想信念和饱满的工作热情投身审计事业,坚持原则、勇于担当,工作卓有成效,他带领审计团队充分发挥内部审计的职能作用,为北汽集团的健康持续发展保驾护航.  相似文献   

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《中国内部审计》2024,(4):58-59
<正>刘婷,现任中国机械工业集团有限公司审计部(以下简称“国机集团审计部”或“审计部”)审计二处处长。2006年,刘婷毕业后进入中国机械工业集团有限公司下属企业从事审计工作,她热爱内部审计事业,通过努力钻研业务,不断突破自我,2020年因能力突出被提拔至集团总部工作,并获得2021年、2022年集团总部先进个人,“国机集团2021—2022年度优秀审计工作者”称号。刘婷同志善于学习、精于研究,已取得高级会计师、注册会计师、国际注册内部审计师、国际注册会计师等职称或执业资格,是中央国家机关会计领军人才第三期毕业学员。  相似文献   

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[审计背景]帅康集团为了促进企业产品的销售,在全国各地设立销售办事处。其中某驻外销售机构(以下简称X机构)因销售业绩不理想等原因,集团总部决定对该机构主要负责人进行工作调整。根据企业内部审计工作制度规定,集团审计部对X机构主要负责人开展了离任经济责任审计,审计地域为X机构所在地,审计重点  相似文献   

18.
正为加强保险资产托管业务管理、规范保险资产托管行为,11月1日,中国保监会联手中国银监会制定了《关于规范保险资产托管业务的通知》(以下简称《通知》)。《通知》要求保险集团(控股)公司和保险公司(以下简称"保险机构")建立和完善保险资产托管机制,选择符合规定条件的商业银行等专业机构(以下简称"托管机构"),将保险资金运用  相似文献   

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一、案情介绍2001年12月25日,中国进出口银行(以下简称"进出口银行")与ST集团公司(以下简称"ST集团")签订《出口卖方信贷借款合同》合同约定:进出口银行向ST集团提供出口卖方信贷额度1.8亿元,期限13个月;由GC事业投资集团有限公司(以下简称"GC集团")提供还款保证,如ST集团不能按期偿还到期贷款本息,则由GC集团偿还。ST集团董  相似文献   

20.
近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(以下简称两办规定),中国石油天然气集团公司(以下简称中国石油)领导高度重视,要求相关部门认真学习领会,积极贯彻落实。作为具体执行部门,中国石油审计部在认真学习规  相似文献   

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