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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 296 毫秒
1.
2002年3月,白山市审计局根据审计计划安排派出审计小组对某总公司经理进行经济责任审计。经过审计小组共同努力,查清了某总公司5637万元资产没入账的问题。  相似文献   

2.
易品 《中国审计》2001,(6):25-27
陈翠娣,中国内部审计师学会理事,中国机械审计学会汽车分会副理事长,上海市审计学会常务理事,上海汽车工业(集团)总公司审计委员会委员,上海汽车工业(集团)总公司审计室主任.  相似文献   

3.
柳河县供销企业集团总公司审计科认真履行审计职能,通过审计监督狠狠打击经济犯罪活动,帮助所属企业改善经营管理,提高经济效益。由于他们依法审计,秉公办事,克服人员少、任务重的困难,出色地完成了总公司及县审计机关交办的任务,受到总公司领导及县、市审计机关的多次表彰,被人们赞誉为“一支特别能战斗的内部审计队伍”。 这家总公司的前身是县供销联社,下属40户企业,其中18个专业公司,两个工厂,20个基层供销社。由于经营机制的转换,这40户企业中既有统一核算,盈亏自负的,又有目标管理,风险抵押的;既有个人或集体承包,又有实行库存定额、联销计酬  相似文献   

4.
审计促成都城总公司建立专职内审机构宣武区审计局1995年对北京都城建设实业总公司进行了资产、负债、损益审计,在审计中发现该单位违纪金额一百多万元,应上缴财政金额80多万元。针对审计出的问题审计小组向该单位领导指出:这是由于监督不利所导致,建议成立专门...  相似文献   

5.
几年来,由于领导重视、支持和审计部门努力工作,我们茂名石化公司连续五年被评为中石化总公司审计工作先进单位,1990年荣获中国内部审计优秀成果奖,在《中国审计》、中石化总公司、省、市等有关刊物发表了审计论文和经验材料共12篇。 1993年,我们全方位开展了全民、集体、联营企业各种类型的财务审计、效益审计、工程审计、厂长(经理)离任审计等,全年共完成审计项目414项,纠正不合规金额486万元,集体单位占用全民资  相似文献   

6.
最近,四川省达州市审计局对市交通发展总公司截止2007年末负债情况进行了审计调查,并提出了审计建议,专题报市政府。目前,市交通局和交通发展总公司正在整改审计调查反映的问题。  相似文献   

7.
发挥内审作用促进集团建设北京建筑材料集团总公司审计室北京建筑材料集团总公司是以国有大中型企业为主体,多种经济成分并存,集生产、科研、施工、开发、营销于一体的大型企业集团,已列入全国工业500强和全国建材行业前10名。总公司现有专、兼职审计人员76人(...  相似文献   

8.
2003年3月,浏阳市审计局派出审计人员组成审计组,对浏阳市医药总公司所属某单位进行全面审计.  相似文献   

9.
突破非法集资特大案审计人员荣立一等功──无锡新兴实业总公司特大非法集资案审计始末本刊特约通讯员李家虎头蛇尾本刊记者朱琦一随着判处案件主犯邓斌、姚静漪死刑的枪声,人们普遍关注的北京兴隆实业总公司下属无锡新兴实业总公司(以下简称无锡新兴公司)特大非法集资...  相似文献   

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(一)通用电气的内部审计经验1.标新立异的工作目标。通用电气的内部审计包括两类:一是下属企业财务部门自己的审计,重点审查其自身经营情况和财务活动是否符合总公司的规定;二是总公司一级的审计,最能代表通用电气特色的是其公司审计署的审计。审计署的工作目标是超越账本、深入业务。在检查和改善下属单位的经营状况,  相似文献   

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白山市物资总公司领导十分重视内审工作。年初亲自审阅审计计划和审计方案。在审计人员不足时,组织挑选人员,充实审计力量,使审计工作质量  相似文献   

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1995年,我们在对市仪表元件厂、市建昌机器厂、金方圆纺织总公司、力特电机总公司等单位的资产、负债、损益审计中,试用了统计抽样这一科学的审计方法,收到了较好的效果。一、统计抽样运用于资产负债损益审计的作法统计抽样是以概率论和数理统计为理论基础,按照统计方法决定样本规模,并以样本的结果对总  相似文献   

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实施“三、五、三”工程强化价格效益审计潍坊亚星化工集团总公司编者按:潍坊亚星化工集团总公司围绕提高经济效益这个中心,以“价格”为突破口,大力开展价格效益审计,较好地完善了内部经营管理机制,取得了显著的效果。山东省经济贸易委员会、山东省审计厅近日就印发...  相似文献   

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随着企业改革的不断深入和市场经济的建立,内部审计已成为企业加强内部管理、提高经济效益的自我监督、自我约束、自我完善的重要手段。柳兴总公司审计部几年来能认清形势、明确目标、找准位置,围绕总公司的经济目标,按企业发展的管理需要,认真履行审计职能,保证了总公司各项战略措施的贯彻,促进了公司经济的健康发展,得到领导的重视和职工的支持,1997、2000年分别荣获自治区农垦局内部审计先进集体的光荣称号,积极发挥了内部审计在企业管理中的职能作用。一、认真履行监督职能,把企业的资产、负债、损益的真实性、合法性…  相似文献   

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日照石油总公司充分发挥内部审计的职能,积极开展内部审计,加强了对各部门的财务监督和管理。去年,公司开展经济效益审计10单位次,财务收支审计18单位次,离任经济责任审计4个单位,内部控制制度评审12个单位,委托社会基建投资审计9项,审计基建投资额367万元,审减111.14万元,审减率30%。去年该公司实现营业收入11亿元,创利润1100万元,这一成绩中也凝聚了内审部门的心血。坚持常规审计,促进企业合法经营。日照石油总公司坚持对各单位会计凭证、会计资料、会计账簿和会计报表实施经常化、制度化审计,对县公司每半年审计一次,直属公司每季度一次,…  相似文献   

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在市场竞争愈演愈烈,企业做大做强才能适应发展的需要下,越来越多的企业通过不断兼并、合并其他弱势企业,使之成为自己麾下的分子公司。总公司对分子公司的管理通过集权与分权的多方制衡达到管理的目标。一般大型企业集团,都设立独立的审计部门,但分公司是不设立审计部门的,因此总公司通过自己的审计部门定期对分公司进行审计,[第一段]  相似文献   

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中国铁道建筑总公司自1986年成立内部审计机构以来,现已形成总公司、集团公司、子公司三级内部审计监督体系;近年来五次被评为全路审计工作先进单位,两次被评为全国内部审计先进单位。在当前企业改制、机关  相似文献   

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有“为”才有“位”不断上台阶北京汽车工业总公司审计处1993年度总公司审计处在上级审计部门和总公司领导的支持和关怀下,坚持有"为"才有"位"的思想,与公司系统全体专兼职审计人员共同努力,开拓审计工作新领域,取得了较好成绩。为适应以经济建设为中心和深化...  相似文献   

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充分发挥内审的监督和服务作用北京地铁总公司审计处北京市地下铁道总公司是一个现代化的技术密集型的大型企业。地铁总公司审计处及内审系统的全体人员就如何发挥内部审计的监督和服务作用,促进企业加强管理进行了探索。一、抓合规审计,增强企业自我约束能力财务合规审...  相似文献   

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山东黑马集团总公司是一个拥有总资产1.8亿元,年销售近2亿元实现利税600万元以上的国有大型(二)企业,集团总公司下设六个核心层企业,经济效益连续多年列全省燃料行业之首,作为集团总公司如何对所属的经济活动和财务收支进行监督、管理和控制,保证集团在激烈的市场竞争中立于不败之地,集团总公司审计处起到了关键性的作用,通过内审工作,提高了企业管理水平,增加了经济效益。一、加强财务收支审计,确保实现经济效益真实。集团总公司审计处对各承包单位实行定期审计制度。保证企业收支特别是利润的真实和各项开支的合理合法…  相似文献   

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