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相似文献
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1.
企业的财务内部控制作为企业管理中的重要一环,关乎着企业的内部建设和外部发展,好的财务内部控制体系能够保证财务信息的真实有效,及时反映出企业财务情况,对企业的长期生存和良好发展有着一本万利的深远影响.本文在分析了企业财务内部控制中可能存在的问题是缺乏严谨的监督机制、缺乏有效的奖惩机制和缺乏专业素质的人才后,针对性地提出了相应的强化企业内部监管体系、建立健全奖惩制度、加强财务人员的素质的解决措施.  相似文献   

2.
随着医疗卫生体系改革不断深入,卫生系统的财务管理也在逐步建立和完善内部管理机制。然而现阶段,卫生系统财务内部还有一些问题亟待解决,只有实现真正意义上的卫生系统内部财务管理,才能实现整个卫生系统内部稳定,优化卫生系统资源配置,提高财务资金使用效率。本文阐述了卫生系统财务内部控制存在的问题,提出了解决措施,期望对完善卫生系统财务内部控制问题具有一定的借鉴意义。  相似文献   

3.
柯燎原 《财会学习》2020,(14):297-298
近年来,随着我国经济的高速发展,各行各业都迎来了经济增长和企业进步的黄金时期,并且获得了十分良好的发展成果。其中,钢结构企业在我国去产能和城市化进程不断发展的推动下,国家大力推广使用钢结构,发展空间更为广阔,企业发展前景一片良好。但是,企业发展过程中的内部控制依然存在一些问题亟须解决。为此,本文主要对钢结构企业内部控制的现实问题进行了阐述和分析,并提出了几点具有针对性的解决措施,希望进一步推动钢结构企业的健康发展。  相似文献   

4.
随着社会经济的不断发展和国民收入的不断提高,建立行政事业单位内部控制制度是现代管理发展的需要,也是促进行政事业单位改革的需要。在国家相关政策法规的支持下,行征事业单位的内部控制管理制度虽然有了法律的保障,但在实际运行中仍然存在着很多问题,因此,加强行政事业单位内部控制的规范运行,是目前行政事业单位改革与发展的必经之路。本文主要从行政事业单位内部控制存在的问题及解决措施着手,进行以下探讨。  相似文献   

5.
随着经济的不断发展,内部控制已逐渐成为企事业单位管理工作中的重要内容.但目前,由于我国事业单位的特殊性、内部控制自身的复杂性以及对内部控制缺乏必要的理论,使得事业单位的内部控制建设存在诸多问题.这些问题的存在不仅会影响事业单位的工作效果,更会影响部门预算制度的实施,必须引起各单位的足够重视.为了实现事业单位的健康可持续发展、实现中国梦,必须强化事业单位的内部控制.  相似文献   

6.
陈长坤 《财会学习》2022,(12):161-163
随着我国经济快速发展,企业的业务范围也不断扩大,财务管理部门需要计算分析的财务数据越来越多,对于企业财务内控管理制度有了更高的要求.但是根据我国企业目前的实际情况来看,我国大多数企业的内控管理制度并不够完善,仍然存在很多问题.本文针对企业财务内部控制问题及改进措施进行探讨.  相似文献   

7.
目前,很多电力安装企业已经开始意识到企业财务内部控制的重要性,深知搞好企业财务内部控制工作是企业经营得以顺利开展的关键点。但是从实际运作来看,执行结果多数不太理想,有的流于形式,有的不但未能发挥财务内部控制应有的作用,反而产生了一些副作用。可见,加强电力安装企业的财务内部控制研究,无论从理论还是从实践的方面来说,都是十分迫切和重要的。  相似文献   

8.
目前,很多电力安装企业已经开始意识到企业财务内部控制的重要性,深知搞好企业财务内部控制工作是企业经营得以顺利开展的关键点。但是从实际运作来看,执行结果多数不太理想,有的流于形式,有的不但未能发挥财务内部控制应有的作用,反而产生了一些副作用。可见,加强电力安装企业的财务内部控制研究,无论从理论还是从实践的方面来说,都是十分迫切和重要的。  相似文献   

9.
浅谈加强行政事业单位财务内部控制的措施   总被引:2,自引:0,他引:2  
随着我国经济的不断发展,综合国力的不断上升,公共支出规模越来越大,公共政策措施不断出台,政府各项职能逐步完善,行政事业单位对财务管理的要求也越来越严格。在我国行政事业单位中,大部分资金是由国家拨款,行政事业单位负责合理的规划、使用。一些人由于受经济利益的驱使,利用一定的职务之便或者单位财务内部控制制度上的漏洞,从而不顾国家法律的规定,大肆地贪污、挪用公款。文章针对这些问题提出对策。  相似文献   

10.
随着我国高校事业的快速发展,财务内部控制管理问题日益凸显。为保证高校各项财务活动健康可持续的进行,确保财务信息的真实性与合法性,高校必须建立完善的内部控制体系。本文通过对当前我国高校财务内部控制过程中存在的问题进行深入分析,提出解决问题的思路与策略。  相似文献   

11.
吕蔚琼 《会计师》2015,(5):43-44
简述高校财务内部控制概念,分析高校财务内部控制中存在的高校预算编制不科学、内部控制制度不完善、内部审计机制不健全问题,针对存在的三个问题提出解决对策:加强高校财务预算管理;完善财务内部控制制度;健全财务内部审计制度。  相似文献   

12.
随着我国加入WTO,我国的企业迎来了快速的发展,无论是企业的规模还是企业自身的盈利水平都有了很大的提高。但是,我国企业的管理还存在很大不足,比如企业内部财务控制就是一个比较突出的方面。在我国的大多数企业当中,财务控制仅仅流于形式,在实际应用过程中作用并不明显。本文重点针对企业内部财务控制的方法、原则、存在问题及对策进行了研究。  相似文献   

13.
随着我国加入WTO,我国的企业迎来了快速的发展,无论是企业的规模还是企业自身的盈利水平都有了很大的提高.但是,我国企业的管理还存在很大不足,比如企业内部财务控制就是一个比较突出的方面.在我国的大多数企业当中,财务控制仅仅流于形式,在实际应用过程中作用并不明显.本文重点针对企业内部财务控制的方法、原则、存在问题及对策进行了研究.  相似文献   

14.
我国事业单位在发展中面临着重重困难。现行事业单位的内部控制,更是存在着很多问题。怎样解决这些问题,真正实现事业单位的内部控制,使事业单位更好的为人民服务,是我们目前研究的重点。本文针对我国事业单位内部控制中存在的问题进行分析,并提出了解决措施。  相似文献   

15.
随着我国经济的不断发展,企业的发展不断向前迈进,这与我国的社会经济和国民经济的发展可以说是同步的。财务内部控制对于企业的发展来说有着非常重要的作用,制造企业作为一种以盈利为目的的经济组织,更需要对企业的内部财务进行较好地控制,这样才能在当下经济环境转变较快的情况下对全面掌握企业的财务管理状况。当前,我国制造企业在内部财务控制中还是存在较多的问题影响企业的发展。本文主要就财务内部控制中的主要问题进行简要的分析,并且提出相应的解决措施。  相似文献   

16.
文章就当前钢结构施工企业财务内部控制中所存问题进行介绍,通过多年工作经验的总结,提出相关的解决措施。以供业界参考。  相似文献   

17.
在我国市场经济蓬勃发展的大环境下,很多集团公司也在稳健发展,其规模呈现扩大化趋势.要想确保公司稳健运营,优化和完善公司内部控制机制,营造一个良好的内部控制环境至关重要.本文以集团公司内部环境中易发问题为切入点进行了深入探究,不仅论述了集团公司积极构建内部控制良好环境的意义,而且还对目前集团公司内部控制环境易发的问题进行了总结并提出了几点对策,以促进集团公司内部控制工作的顺利推进.  相似文献   

18.
高等学校的财务内部控制水平有着非常重要的作用和意义,首先,对于高等学校的利益来说,得到了有效的保障:其次,能够为高等学校的资产提供重要的保证.在高等学校的发展过程中,良好的财务内部控制机制为其稳定发展提供了有效保障,并且促进了经济效益的提升.不过,在当下的高等学校财务内部控制方面还存在着一定的问题,对于高等学校的资产管理有着一定的影响.本文分析了加强高等学校财务内部控制的重要性,研究了其中存在的问题,并且提出了相应的解决措施.  相似文献   

19.
《会计师》2017,(23)
随着网络科技的发展,网络财务在企业管理中日益推广,企业会计核算与会计管理的环境发生了很大的变化,传统会计核算系统的内部控制和手段已不适应于网络环境,因此,建立适应网络环境的内部控制制度是目前企业比较关注的问题。  相似文献   

20.
随着集团公司的不断发展,其旗下子公司的财务能力不断加强.对于集团公司该如何加强财务控制才能使得子公司产生对集团公司最大的利润,对集团公司产生最大的贡献,是一个很值得研究的问题.  相似文献   

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