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按照财政部、监察部、审计署、国家预防腐败局统一部署,我市开展了政府采购执行情况专项检查。这次专项检查工作分自查自纠、重点检查、整改提高和验收总结四个阶段。重点检查内容是:采购预算编制和实际执行情况;采购模式、采购合同履行情况;内部制度建设是否完善;是否做到“应采尽采”;有无举报质疑投诉等。从政府采购的实践情况来看,必须进一步履行监督职能,实行阳光采购。 相似文献
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我国上市公司治理结构监督机制的构建 总被引:1,自引:0,他引:1
一、从我国现行法律法规对监事会的规定看我国公司治理监督机制的不足 我国《公司法》具体规定了监事会的职权:①检查公司财务;②对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;③当董事和经理的行为损害公司的利益时,要求董事和经理予以纠正;④提议召开临时股东大会;⑤公司章程规定的其他职权。中国证监会于1997年发布了《上市公司章程指引》, 相似文献
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本文以工程质量管理为中心,阐述了各参建单位的相互之间的关系;水利工程质量监督机构代表政府实施监督职能;项目法人对工程质量负全面责任;监理单位必须接受水利工程质量监督机构对其监理资格质量检查体系及质量监理工作的监督检查,监理对工程质量实行微观控制,质监机构对工程质量实行宏观控制,以建立、健全质量保证体系。 相似文献
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易守宽 《云南财贸学院学报(经济管理版)》2003,18(2):104-105
开欠发达地区展了对劳动力市场的清理整顿工作;劳动违法举报案件得到有力查处;妥善处理了因劳动保障纠纷引发的各类突发事件,维护了社会稳定;主动监察各类用人单位,提高了劳动违法行为的预防能力;开展了劳动保障法律监督检查专项活动。欠发达地区的问题:劳动监察的新问题日渐凸现;劳动监察任务更加繁重;动监察难度加大;执法力度不强,执法手段欠缺。 相似文献
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重建我国金融监管体制之探讨 总被引:10,自引:0,他引:10
金融业的进一步对外开放,不仅使金融监管的难度加大,而且使金融管的重要性也要加突出。通过对西方国家金融监管趋势的分析,结合我国金融监管的现状,提出了重建我加金融监管体制的几点建议。这些建议有:顺应国际潮流,实现中央银行货币政策和金融监管的分离;设立专门机构;建立集中统一的金融监管机构体系;明确监管目标,充分保障债权人的利益;改进监管方式,使非现场监测与现场检查有机结合;加强法制建设,强化金融监管的功能和作用。 相似文献
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关于中央银行金融监管的创新问题●郑向阳目前,基层中央银行监管工作中存在的弊端和问题,可以用“散”、“浅”、“少”、“弱”四字来概括。即监管体制上的“散”:各管一线,各自为战;部门不少,质量难保。监管内容上的“浅”:布置什么,检查什么,主动性差;重检查... 相似文献
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目前,国有企业财务内部检查仍然沿用传统的习惯性做法,其检查组人员的部分住宿费,由被检查单位支付;检查期间的就餐费用,也由被检查单位全部承担;每离开一个被检查单位时,还要接受馈赠价钱不菲的礼品等,这些做法已经影响到检查的质量,应当引起管理层的高度重视,采取坚决有力的措施予以遏制,确保企业财务内查的工作水准。 相似文献
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赵成龙 《经济技术协作信息》2010,(16):163-163
一、桥面系的外观检查1.桥面铺装的检查。(1)铺装粗糙度不足或铺装层脱落,容易引起大的交通事故;(2)由于桥面铺装不平整等引起汽车车辆对桥梁的冲击效应增大,使桥面板等结构的耐久性降低;(3)在伸缩缝的前后,桥梁铺装层与伸缩缝装置之间的高低差不仅促使铺装本身的破坏,而且会促使伸缩缝装置的破坏。 相似文献
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红外热成像技术,一个听起来很专业的学术名词,也许你不太清楚它的技术涵义,但是你的汽车刹车盘和引擎活塞的检测离不开它;电气设备的维修检查、屋顶查漏、安全防盗、环保检查、森林防火和医疗器械也都需要采用体量不大的红外热像仪进行必不可少的检测。就是这个“小玩意”却创出了大市场。 相似文献
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一、新会计准则中公允价值计量属性应用的背景分析所谓公允价值是指在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。公允价值在我国的应用经历了三个阶段:提倡使用阶段、回避阶段和重新引入阶段。1997年-2000年为第一阶段;2001年-2006年为第二阶段,2006年以后为第三阶段。2006年以后,我国的证券市场经过十几年的发展和完善,在构建上市公司综合监管体系方面有了很大的进步;股权分置试点加强了上市公司信息披露和舞弊查处的力度;财政部加大了对会计信息质量和注册会计师审计质量的监督检查:上市公司内外治理水平进一步提高,独立董事、注册会计师、资产评估师的理性经济选择为上市公司的违规行为构筑了多道“防火墙”;广大投资者对会计信息进行分析判断、有效甄别的能力也有所加强, 相似文献
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科司 《全球科技经济瞭望》2001,(4):47-47
2000年,奥地利国际竞争能力由世界排名 19位提高到 18位;每 10万人科技论文数量达 52篇,超过了德国和日本,在世界排名第 16位;发明专利的申请数达到 2823件,较上一年提高了 4.5%;经济发展速度可望达到 3.5%,高于欧盟国家经济发展的平均水平。 1.促进科研开发的政策及措施 ①成立研究技术发展理事会:其任务主要是:向政府提供科技咨询;制定科技发展长期战略并实施监督;确定科技计划的重点领域及国家的资助政策;提出改善经济与技术结合的建议,特别是提出大学研究与企业技术开发相结合的措施;对国立科研机构进行评估检查… 相似文献
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高校国有资产管理中存在的问题及其对策 总被引:3,自引:0,他引:3
在当前形势下探讨和完善高校国有资产管理模式,加强国有资产管理,优化资源配置,提高使用效益。降低运行成本,实现国有资产的保值增值,具有非常重要的实际意义。通过高校国有资产管理中存在的问题进行探讨和分析,提出了提高资产管理认识,强化资产管理意识;健全国有资产管理体制和管理制度;严明纪律,加强资产监督检查工作;引入成本意识,逐步推行国有资产有偿使用机制;大力推进资产管理信息化建设;加强资产管理队伍建设,打造一支德才兼备、精明能干的队伍等积极对策。 相似文献
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2004年财政部组织驻各地财政监察专员办事处开展了对部分企业2001年度会计信息质量的检查工作。本次共检查了保险、烟草等行业192家企业及相关的91户会计师事务所,共查处这些企业资产不实115亿元,所有者权益不实24.2亿元,利润不实24.2亿元,其中,资产不实5%以上的企业有36户,占总户数的18.75%;利润不实10%以上的企业有103户,占总户数的53.6%;利润严重失真,虚盈实亏企业19户,原报表反映盈利1.35亿元, 相似文献
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完善企业内部控制制度的几项措施 总被引:1,自引:0,他引:1
从近几年各相关部门对企业审计检查的结果来看,企业内部控制失效主要表现在几个方面:会计信息失真;费用支出失控,潜在亏损增加;企业内部人员的经济犯罪等等。造成企业内部控制制度失效的主要原因,首先是企业的内部控制制度没有成为管理层的内在要求,内部控制制度不健全、不到位,执行不得力;其次是企业财务监督的有效性没有得到保障,财务经理受制于企业经营者,无法实现真正有效的财务监督;第三是企业内部控制制度设计不科学,体制不顺,部门间不够协调; 相似文献
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徐洪副 《经济技术协作信息》2007,(20):130-130
当前,人们对供电安全可靠性提出了更高的要求,电力系统如何稳定安全运行就显得日益重要。如何系统的发现电力企业施工作业中的不安全因素,铲除事故隐患,大幅度减少事故率,是我们安全管理面临的新形势和新问题。电力企业为提高安全生产管理水平做了大量的工作,如对电力生产事故进行调查统计分析,定期开展季节性安全大检查和安全文明生产双达标活动等,取得了较好的效果。但这些管理方法在执行过程中有其侧重点和局限性,使电力企业在预见和超前控制事故的能力方面收效甚微。主要表现为:某些单位事故发生前安全管理基础很好,检查不错,事故发生后却暴露出很多问题,并且问题存在己久,而且是完全有可能提前发现和消除的;也有的单位感到安全生产形势峻、紧张,却不知道哪些地力最易发生事故,发生什么样的事故,心中无数;还有的单位安全记录相当长,安全管理水平却一般。 相似文献