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相似文献
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1.
2008年6月我国《企业内部控制基本规范》正式发布,给我国上市公司和其他企业在加强内部控制建设方面提供了权威性的指引,但仍在理念和实务方面同国际先进水平相比仍存在差距.笔者重点谈谈我国企业内部控制的不足及其改进建议.  相似文献   

2.
内部控制制度是加强现代企业管理的重要手段,要实现企业内部的有效控制,首先要提高对内部控制的认识,完善控制环境,解决好内部控制活动中的重点和难点问题,建立现代企业制度,健全内部会计控制体系,引进先进的管理手段,持续不断和创新的思想不断地推进企业内部控制体系建设,充分发挥内部控制在实现持续健康发展中的作用.  相似文献   

3.
随着我国企事业单位在经济发展过程中不断深化改革,出版社的内部控制问题也日益显现出来。如何改变现有经营模式,防止生产效率低下、资金周转不强的情况,成为当代社会最主要的问题。本文笔者通过对出版社内部控制制度的概述、内部控制的必要性、制度本身存在的问题以及应对这些问题的措施进行深入的描述,以达到科学管理、防范整体经济效益最大化、控制各种风险发生的目的。  相似文献   

4.
中小企业是促进就业、改善民生、稳定社会、发展经济、推动创新的基础力量,是构成市场经济主体中数量最大、最具活力的企业群体.中小企业已经成为支撑国民经济增长,解决就业人口,维护社会稳定的重要力量.然而,受客观环境的影响,许多中小企业度过了艰难的初创期,但在成长期遇到瓶颈,甚至倒闭,薄弱的内部控制制度与之有着密切关系.我国内...  相似文献   

5.
内部控制缺陷的披露是内部控制评价报告中的核心问题,目前我国上市公司内部控制缺陷的披露存在认定标准、等级界限模糊不清等问题.本文从理论和实践两方面分析内部控制缺陷披露存在问题的原因,提出了完善内部控制缺陷披露的建议.  相似文献   

6.
国家审计“免疫系统论”,要求审计工作具有预防性和建设性作用,该作用的发挥,基于对被审计对象行政、经济运作的控制程序和各环节通畅程度的评价,核心是充分关注内部控制建设,揭示薄弱环节。本文通过内部控制测试的实践,思考专项资金审计应予关注和改进的方面,试图提出可供参考的现实建议。  相似文献   

7.
近期随着改革开放的深入,民营企业在国民经济中的地位越来越重要,所发挥的作用也越来越大,不仅在国家税收、社会就业方面有很大贡献,更是富民的主要形式。而在社会经济环境越来越复杂的情况下,民营企业面临的竞争压力日益增加,部分民营企业内部控制管理缺失或执行力度不够,加大了企业的经营风险,削弱了民营企业的市场竞争能力。本文针对目前民营企业经营过程中的内部控制现状,提出几点合理化的建议,以求推动民营企业的发展,提高民营企业内部控制管理水平。  相似文献   

8.
房地产开发企业的地产项目开发周期长,资金投入量大,而且因企业内部战略调整、财务风险和经营风险加大,加上外部产业政策、税收政策变化以及同业竞争等因素的影响,进一步增加了其有效运营的不确定性,使得房地产行业较其他行业面临的风险更加复杂,在实际运营过程中遇到了诸多问题.作为风险控制的手段,内部控制制度的建立与完善是房地产企业...  相似文献   

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中小企业内部控制存在着许多问题,有许多中小企业的管理者没有意识到内部控制的重要性,对内部控制也有很多误解,再加上中小企业在组织结构上的不合理和人员素质普遍较低等方面的因素,使企业内部控制较为薄弱。本文结合中小企业内部控制的特征,分析中小企业内部存在的问题,提出相应的对策建议,优化企业内部控制,促进中小企业健康发展。  相似文献   

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内部控制是现代企业获得竞争优势,实现可持续发展的重要管理手段,对于民营医院来说,强化内部控制同样是其提升市场竞争能力,实现稳定发展的必要手段。目前,民营医院在内部控制中还存在思想认知、制度建设、内控执行、人员素质等方面的问题,制约其内控水平的有效提升。因此,需要从问题入手,加强民营医院内部控制的思想认识,完善制度建设,强化执行监督,提升人员素质,为促进民营医院落实内部控制,实现稳定发展提供有效建议。  相似文献   

12.
本文针对行政事业单位内部控制方面存在的问题提出具体建议,希望对我国行政事业单位内部控制的建设有所帮助。  相似文献   

13.
梁静敏 《陕西审计》2005,(B09):32-32
内部控制制度是现代企业管理的重要手段。完善企业内部控制制度,保证会计信息质量,对于完善公司治理结构和信息披露制度,保护投资者合法权益,并保证资本市场有效运行,均有着非常重要的意义。  相似文献   

14.
从2002年至今,中小企业逐渐成为我国经济发展的重要支柱之一,然而大量的中小企业却在2008年的全球金融危机之中倒下.大量中小企业倒下的根本原因是由于这些中小企业自身以及经营管理方面存在着种种不容忽视的问题,比如大多数中小企业均在内部控制方面有着或多或少的问题.本文将从中小企业内部控制的现状入手,通过研究中小企业在内部控制方面存在的难题,对其展开探讨并分析这些问题的成因,最后针对中小企业内部控制难题提出建议及对策,旨在为我国中小企业的未来发展提供参考依据.  相似文献   

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16.
从分析我国企业内部控制失效的现象入手,说明出现这些现象的主要原因,提出完善企业内部控制的基本对策,以期促进企业持续健康发展。  相似文献   

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良好的内部控制机制能促进企业规范管理、降低风险并实现可持续发展,而内部控制信息披露有利于外部利益相关者更加合理的评价企业的风险和价值,对于减轻证券市场信息不对称,完善市场运行机制具有重要意义。本文首先介绍了我国内部控制信息披露的相关制度背景,并进一步分析了当前内控信息披露中存在的问题,最后就存在的问题提出了一些针对性的建议。  相似文献   

18.
高校内部控制规范存在着滞后性问题,应从内部环境、风险评估、控制活动及内部监督等方面加以完善,防范职务犯罪等行为的发生,促进高校稳定发展。  相似文献   

19.
韩青雅 《活力》2023,(8):120-122
随着国家医疗卫生改革的深化,以及社会对医疗服务水平提升的关注,基层医疗卫生机构需要逐步提高内部管理水平以服务于单位整体不断发展的需要。同时,基层医疗卫生机构的其内部控制体系也在逐步完善当中。本文通过对基层医疗卫生机构内部控制的现状及存在问题进行分析,并提出改进措施。  相似文献   

20.
随着我国人口老龄化的不断发展,养老保险在居民中也扮演着越来越重要的角色,只有严格内部制度,才能有效保证养老保险的安全,保证社会保障事业健康发展。但养老保险管理内部控制扔存在一些问题,并对问题的原因进行深入分析,提出了相应的解决方案,希望能对内控制度的改善提供建议。  相似文献   

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