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相似文献
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1.
本文从内控实施过程中比较突出的六个方面出发,就领导对内控的认识、项目预算可行性研究、收支业务信息渠道、政府采购监督管理、国有资产管理现状和单位业务合同管理,从内审角度提出改进的意见和建议。  相似文献   

2.
孔娟 《财会学习》2016,(13):225-225
当前财政部门内控机制还存在较多问题,对于内控工作的有序开展造成了较大影响,相关部门应当围绕内审这个核心开展内控工作,积极发现当前财政部门内控中存在的问题,进而实现对财政部门内控机制的完善。  相似文献   

3.
近年来,国际国内形势复杂多变,外汇管理改革逐步深入,基层外汇局内控体系机制建设方面的问题日益凸显,已经引起了系统内人士的关注。目前存在的主要问题是:内控体系建设不够全面,规范性不够,体系建设更新不及时,科学性不够,评价效果不佳,缺少针对性、  相似文献   

4.
管鹏 《青海金融》2007,(8):56-57
近年来,海东中支党委高度重视内控建设工作,充分认识到加强内控建设对于有效履行人民银行职责的重要性。为了形成全员参与、群策群力、齐抓共管、各负其责的良好氛围,海东中支从2003年起对现行的各项内部管理制度进行了全面、系统的修订完善,提高了制度建设的系统性、针对性和前瞻性,共修订、完善制度219项,涵盖了中心支行所有业务科室。  相似文献   

5.
强化内控管理做好安全生产工作   总被引:1,自引:0,他引:1  
党明娜 《中国金融》2002,(11):61-62
  相似文献   

6.
吴伟 《河北金融》2013,(4):46-47
银监会成立之初,提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念,2006年出台了《银行业金融机构内部审计指引》,将商业银行内部审计重要性提到一个前所未有的高度,同时商业银行开展各种各样的内部检查,其目的就是要发现问题、堵塞漏洞、防范案件、促进业务稳健持续发展.然而,问题屡查屡犯、整改处罚落实不到位、违规事件频发的事实,在一定程度上说明,商业银行内审及内控检查的有效性发挥不足.如何切实发挥商业银行内审、内控部门“四两拨千斤”的作用,提高内审及内控检查的有效性,已成为我们必须思考和亟待解决的问题.  相似文献   

7.
建立科学完善的内部控制系统,构筑防范金融风险的第一道防线,是农发行必须解决的首要课题.本文通过对农发行内控机制现状的分析,揭示农发行内控机制建设的缺陷和不足的原因,同时结合<巴塞尔协议>和<银行业有效监管的核心原则>规定的内控机制的基本内容,提出了改进和完善农发行内控机制建设的六点建议.  相似文献   

8.
一、引言 自1998年人民银行在管理体制改革中设立内审部门以来,总行以及各分支行始终把内部控制体系建设作为加强内部管理的重要内容,创造性地开展了一系列工作:(1)以内审司为主开展了大量的理论准备和调研宣传工作.  相似文献   

9.
步腾 《现代金融》2006,(12):1-2
近几年,我国商业银行重视加强内部控制建设,对防范金融风险起到了重要作用。但也应该看到,目前整个银行系统的安全生产形势仍十分严峻,透过已发生的一系列经济案件,折射出国内银行的内控管理还有很多薄弱环节。随着中国入世过渡期的结束,我国商业银行将面临着更加严峻的挑战,健  相似文献   

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11.
企业内控制度是指企业为了保、障内部财务、经营信息质量,保证资产的安全、完整,控制经营风险、避免经营损失,并使企业行为合规的一个制度系统。内控制度是企业正常运转的制度基础,是保证实现企业目标的基本手段,也是企业持续健康发展的基础。  相似文献   

12.
内部控制与内审监督是事业单位管理工作中最为关键的组成部分,考虑到我国事业单位目前所存在的内控及内审监督制度的特殊性和复杂性,许多事业单位都存在相关建设节奏滞后、思想认识不足等问题,它们影响了事业单位的信息管理质量.所以本文为了强化事业单位的内控与内审监督制度建设,指出了目前我国事业单位所存在问题,同时也给出了相关的对策建议.  相似文献   

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14.
当前国有商业银行改革的核心是公司治理结构。在所有者缺位问题尚未完全解决的情况下,商业银行必须通过自身努力来改善公司治理结构,而完善内部控制机制是完善国有商业银行公司治理结构的关键所在。本文通过分析当前国有商业银行内控机制存在的问题,提出相应的对策进行完善,以建立国有商业银行的现代企业制度。  相似文献   

15.
陈利冰 《时代金融》2009,(8X):176-177
<正>内部控制是防范风险的最主要、最基本的防线,自1998年人民银行在管理体制改革中设立内审部门以来,始终把内部控制体系建设作为加强内部管理的重要内容。2006年,中国人民银行印发了  相似文献   

16.
建立和完善农村信用社内控机制,是促进农村信用社管理科学化、制度规范化、经营法制化发展的重要手段。在当前处于改革和发展关键时期的农村信用社,加强其内控机制建设  相似文献   

17.
田晓静 《财会学习》2018,(1):244-245
财务内控是企业财务管理中的主要构成部分,对于建设企业的经营和成本的节约控制有很重要的作用.如果想要企业得到长久、稳定的发展,一定要建立健全的财务内控制度.现在,大多数建设企业中财务制度存在着不同程度上的问题,财务的预算管理科学性不足,会计的信息不精准,对于财务的风险防御意识不高,财务的内控比较繁琐.为了能更好的提升建设企业的财务控制,需尽快的调整财务内控的理念,健全财务内控制度,这对企业的生存发展具有十分深远的价值意义.  相似文献   

18.
公立医院作为国家非营利性事业单位,在经营运营过程中带有一定的公益性.然而,随着市场经济形势的发展以及国家对行政事业单位财政制度的改革,使得非营利性公立医院必须转变传统的运营模式,加强财务管理,健全内控制度,提高医院固定资产、资金的使用效率,增强自负盈亏经营能力.然而,现实中的公立医院在内控制度建设方面仍然存在很多问题和不足,必须明确这些问题,并探究出健全完善内控制度的方法和途径.  相似文献   

19.
近年来,国际国内形势复杂多变,外汇管理改革逐步深入,基层外汇局内控体系机制建设方面的问题日益凸显,已经引起厂系统内人士的关注。目前存在的主要问题是:内控体系建设不够全面,规范性不够,体系建设更新不及时,科学性不够,评价效果不佳,缺少针对性、有效性、全面性和制约力。针对这些问题,提出以下四项改进建议。  相似文献   

20.
内部控制是一种自律行为,是渗透到经营活动中的制约程序,只有认真贯彻执行,才能有效防范风险。从国有商业银行现行内部控制制度来看,一个显而易见的问题是内部控制制度本身的不完善以及部门控制制度之间的相互脱节,为此,应积极采取各种措施,强化商业银行内控制度建设。本文结合国有商业银行的特点,以及当前国有商业银行内控机制建设的现状,从商业银行内控制度建设的目标、构建和评价体系等方面谈一些看法。  相似文献   

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