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相似文献
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1.
审计署第4号令《审计署关于内部审计工作的规定》及中国内部审计协会《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和十个具体准则发布后,广西内部审计师协会提出了贯彻落实的具体要求并进一步制定学习培训的措施。为把学习贯彻4号令引向深入,协会采取召开(常务)理事会议宣传发动、召开内审单位领导和内审人员座谈会、举办培训班等灵活多样的形式抓好学习培训。今年7月14日至19日,分别组织了广西电力系统、广西卫生系统内审人员学习培训班,参加人员达180人,把学习4号令推向高潮。图为广西区审计厅副厅长、广西内部审计师协会会长邝满…  相似文献   

2.
由广西内部审计师协会组织的《现代企业制度下内部审计工作的发展趋势及亟待解决的问题》课题研讨会2001年11月28日至29日在广西桂平市召开。广西内部审计师协会领导、课题组有关单位、内部审计部门负责人共29人参加了这次研讨会。广西区审计厅副厅长、广西内部审计师协会会长邝满维同志就加强审计理论研究、做好内部审计工作特别是建立现代企业制度下内审工作的创新方向问题作了重要讲话。区审计厅内审指导中心主任、广西内部审计师协会秘书长王丽萍同志也对内部审计理论研究工作提出了要求。课题组长单位广西电力有限公司副总…  相似文献   

3.
2008年,全区内审机构和广大内审人员在各部门、单位的重视下,在自治区审计厅和内审协会的指导下,认真贯彻党的十七届三中和全区审计局长工作会议精神,深入学习实践科学发展观,依法履行内部审计职责,进一步拓宽服务领域,提高内审工作水平,在加强内部管理、提高经济效益、维护经济秩序等方面做出了新的贡献。据统计,2008年全区内部审计机构共审计1396个单位,查出损失浪费金额1.7亿元,促进增收节支、增加效益8020万元,  相似文献   

4.
广西内部审计师协会2001年第一期计算机审计培训班于6月5日在广西审计厅干部培训基地开班。来自全区不同行业的43名内部审计业务骨干在这里接受为期一周的计算机审计业务培训,区审计厅副厅长、广西内部审计师协会会长邝满维出席开学典礼。此次计算机审计培训班是根据广西内部审计师协会2001年培训计划的安排,由区审计厅内审指导中心具体承办的,培训内容涉及计算机基础知识、计算机网络知识及应用、数据库技术及应用,介绍并演示计算机审计软件操作及应用知识,具有较强的实用性和针对性。通过计算机基础理论、技能学习和审计…  相似文献   

5.
2004年11月8日至28日期间,自治区内部审计协会举办了内部审计理论与实务和经济责任审计两期内审人员后续教育培训班,来自各内审机构200多人参加了培训。主要学习了内部审计工作规定、内部审计工作准则等。自治区审计厅厅长朱登云,副厅长、自治区内审协会会长周贤荣分别在培训班上作重要讲话。  相似文献   

6.
各省、自治区、直辖市、计划单列市人民政府,审计厅(局),国务院各部委、各直属机构,各专业银行,人民保险公司,驻国务院部门审计局,各特派员办事处,解放军审计署、新疆生产建设兵团,有关部门内审机构,南京审计学院,署机关各单位: 《审计署关于内部审计工作的规定》已经审计署审计长会议通过,现予发布施行。  相似文献   

7.
贯彻《内审规定》加强对内审的指导与监督董淑珍《审计法》颁布实施之后,审计署又发布了《关于内部审计工作的规定》(以下简称为《内审规定》)对建立适应内部审计机构,规范内部审计行为以及指导和监督内部审计等都做了具体规定,《内审规定》的颁布为内审工作的发展创...  相似文献   

8.
2003年3月审计署发布了《审计署关于内部审计工作的规定》,自5月1日起施行,4月份中国内部审计协会发布了《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和10个具体准则,自6月1日起施行,审计事业在阔步前进,内审机制在不断完善,《规定》和《准则》将进一步推动内审事业健康地向前发展。  相似文献   

9.
《审计署关于内部审计工作的规定》(以下简称《规定》)已经2003年2月10日审计长会议通过并发布,自2003年5月1日起实施。为了学习宣传和贯彻实施《规定》,3月28日,省审计厅副厅长、省内部审计师协会彭世泽会长主持召开座谈会,来自部分  相似文献   

10.
孙卫华  李丽 《宁夏审计》2007,(4):I0002-I0002
7月31日,由宁夏内部审计协会主办、自治区水利厅承办的宁夏行政事业单位内部审计工作交流会在银川召开。来自全区37个行政事业单位的领导和内审机构负责人参加了会议。审计厅副厅长、内审协会副会长陈霭琛主持了会议。自治区水利厅巡视员任福到会并致词。自治区水利厅、农牧厅、公安厅、民政厅、邮政局、地矿局、司法厅、宁夏农科院、宁夏气象局等9个单位,  相似文献   

11.
一、高校内审组织模式的相关规定(一)《审计署关于内部审计工作的规定》的要求2003年3月审计署发布了修订后的《规定》,指出内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和  相似文献   

12.
各地市审计局、各有关单位内审机构:为了总结交流我区内部审计先进工作经验,充分调动广大内审人员的积极性,激发爱岗敬业的精神,以促进内审队伍建设,推动内部审计事业的发展,根据《广西区审计厅关于做好全区内部审计工作总结表彰会议准备工作的通知》(桂审内[2001]132号)经过各部门、单位初审推荐,最后经厅内审评先领导小组复核审定,评选出广西1999—2001年度内审先进工作单位56个,内审先进工作者37人,现将具体名单公布如下(表彰会议时间安排另行通知):一、全区内部审计先进单位(56个)广西区公安厅…  相似文献   

13.
近三年来,武汉市内部审计师协会(以下简称协会)依靠省内审协会、市审计机关和会员单位,按照《审计署关于内部审计工作规定》和《中国内部审计准则》要求,围绕服务武汉经济社会改革发展总目标和会员单位的需求.以推动协会工作转型、内审业务转型为主线.  相似文献   

14.
东营市东营区内部审计工作取得新成绩去年东营区人民政府认真贯彻《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,加强了内部审计工作。全区已建立内审机构22个,比上年增加18个;配备内审人员64人,比上年增加53人;共审计单位120个,比上年同...  相似文献   

15.
各省、自治区、直辖市财政厅(局)、审计厅(局): 根据《中华人民共和国注册会计师法》、《中华人民共和国审计法》的有关规定和国务院的有关指示,经财政部、审计署研究决定,中国注册会计师协会与中国注册审计师协会实行统一联合。现将有关事项通知如下: 一、中国注册会计师协会与中国注册审计师协今实行联合,称为中国注册会计师协会,依法对社会审计进行行业管理,并依法接受财政部、审计署的监督、指导。  相似文献   

16.
学习贯彻《审计署关于内审工作的规定》座谈会纪要9月5日,天津市审计局在经联大厦召开了学习.贯彻《审计署关于内部审计工作的规定)(以下简称《规定》座谈会,来自全市各个行业的部分单位内部审计负责人和市审计局各业务处负责人20余人参加了会议,市审计局姜新泉...  相似文献   

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加强内审工作指导设置独立内审机构隋庆国在北京市1995年工交系统内审工作会上,审计署管理司指导处刘文琴同志就《审计署关于建立健全内部审计制度的规定(征求意见稿)》(以下简称《规定》),介绍了有关情况。刘文琴同志说:《规定》是根据《审计法》第二十条制定...  相似文献   

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《广西审计》2003,(2):11-11
二○○三年二月二十三日,广西内部审计师协会第一届(常务)理事会议在南宁召开。区审计厅党组书记、厅长唐松庆到会作了讲话。唐厅长在讲话中首先充分肯定内部审计工作所取得的成绩。他说全区内部审计师协会由学会改为协会,成立两年来,认真贯彻全国审计工作会议和中国内审工作会议精神,紧紧围绕“全面审计、突出重点”和“立足服务、加强指导、促进发展”的工作方针,通过广大内审人员的共同努力,朝着好的方向发展。内审工作取得了较大的成绩。  相似文献   

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学习贯彻《关于内部审计工作的规定》巩固和发展内部审计省厅审计管理处张天永《中华人民共和国审计法》的颁布,进一步明确了内部审计的法律地位。今年7月14日审计署发布的第1号令《关于内部审计工作的规定》(以下简称《内审规定》,是对《审计法》有关内审工作的具...  相似文献   

20.
内审直通车     
贯彻落实第4号审计署合 推动内审工作进一步发展 最近,李金华审计长签署了第4号审计署令(以下简称4号令),发布《审计署关于内部审计工作的规定》,自5月1日起施行。4号令的发布,有利于进一步规范和加强内部审计工作,充分发挥内部审计在促进单位加强经济管理和实现经济 目标等方面的作用。各级审计机关和内部审计协会要统一思想,认真学习,狠抓落实,采取有力措施,保证4号令的贯彻落实。(署互联网)福建省龙岩市新罗区教育局 突出重点加大内审力度 龙岩市新罗区教育局根据教育发展的实际,突出重点,有针对性地开展内部审计。一是认真抓好财务收支审计,保证教育经费发挥应有的效益。2002年在学校财务互审中查出违纪金额36  相似文献   

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