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我国企业内部审计参与风险管理问题浅析 总被引:2,自引:0,他引:2
<正>为了实现经营目标的安全性、效率性和效果性,西方许多大型企业内部审计开始对企业的风险管理进行评估与监督。而在中国,不管是理论还是实践,内部审计参与风险管理都不尽成熟。2006年6月15日,中国内部审计协会副会长兼秘书长易仁萍在浙江省进行内部审计工作调研时指出:企业发展到一定程度,在好的进 相似文献
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中国内部审计协会副会长兼秘书长易仁萍、副秘书长张玉一行,赴美参加了国际内部审计师协会第64届年会。国际交流栏目将陆续刊登年会各专题论文。 相似文献
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为深入开展“2005年准则宣传教育推广应用年”的活动。8月31日上午,中国内部审计协会在审计署多功能厅举办了一场精彩的内部审计准则专题报告会。中国内部审计协会副会长兼秘书长易仁萍主持了报告会。全国政协委员、中国内部审计协会副会长、厦门大学博士生导师、审计署行 相似文献
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4月的古都南京,春意盎然,花红柳绿,生机勃勃。6日下午,中国内部审计协会以南京审计学院为依托,成立的“中国内部审计协会内部审计发展研究中心”、“中国内部审计协会培训中心”授牌仪式在南京审计学院国际会议中心隆重举行。中国内部审计协会副会长兼秘书长易仁萍主持了仪式。审计署副审计长石爱中到会祝贺并讲话,中国内部审计协会 相似文献
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9月15日和9月28日,中国内部审计协会分别在北京和郑州召开教育、交通和水利系统内部审计工作者参加的贯彻“2005—中国内部审计准则宣传推广应用年”座谈会。中国内部审计协会副会长王光远、副会长兼秘书长易仁萍分别出席了这两次座谈会。现将两次座谈会代表们的发言综述如下。一、准则的制定和发布是中国内部审计发展史的一个里程碑在北京师范大学召开的教育、交通系统内部审计工作者座谈会上,教育部财务司审计办公室主任刘宜 相似文献
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本文以浙江省宁波市教育系统中的部分单位为样本,针对样本单位的内部控制审计情况进行调研,总结存在的问题并分析原因,提出构建教育系统内部控制审计长效机制的措施。 相似文献
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3月31日至4月1日,满眼春色的西子湖畔迎来了铁道部全路审计工作会议。会议宣读了铁道部党组书记、部长刘志军致全路审计工作会议的一封信。铁道部党组成员、副部长彭开宙,审计署交通运输审计局局长李季泽,中国内部审计协会副会长兼秘书长易仁萍出席会议并讲话。刘志军在信中指出:“大规模铁路建设全面展开,迫切要求规 相似文献
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2005年9月17日,由中国内部审计协会主办,中天恒会计师事务所承办的内部控制与风险管理高层论坛在北京举行。审计署党组成员、总审计师孙宝厚博士和审计署行政事业司司长鲍国明教授出席了论坛并作主题演讲。中国石油天然气集团公司、中国航天科工集团公司、国家开发银行等20多家大中型企业的审计部门负责人和高管人员应邀参加了论坛。这次论坛的举行也是中天恒会计师事务所成立10周年举办的回馈社会系列活动之一。论坛由中国内部审计协会副秘书长曹志勇主持。中国内部审计协会副会长兼秘书长易仁萍首先致词,并作了题为“内部控制与风险管理是内部审计的核心内 相似文献
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2006年6月28日至30日,第十九届全国大钢审计部(处)长联席会议在山西太原召开,太钢、宝钢、本钢、武钢和首钢等二十多家钢铁企业的审计部(处)长参加了会议。此次会议由太钢审计部承办,会议的主题是企业改制审计。会议由组长单位宝钢审计部路巧玲部长主持,太钢公司周宜洲总会计师、山西省审计厅郝志远厅长、中国内部审计协会易仁萍副会长兼秘书长和国务院国资委统计评价局高艳霞处长出席会议并讲话。 相似文献
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今天,我们相聚在美丽的西子湖畔——杭州,召开中国内部审计准则研讨会。我代表中国内部审计协会、道成会长及光远副会长,向不久前召开的浙江省内部审计协会第三次会员代表大会暨三届一次理事会取得圆满成功,表示热烈的祝贺;向出席本次会议的浙江省新一届内部审计协会理事会名誉会长、浙江省审计厅谢力群厅长,省农村信用社联合社姚世新主任,浙江省内部审计协会会长、浙江省审计厅王广兵副厅长表示衷心的感谢;向为本次会议提供大力支持的浙江省审计厅、浙江省内部审计协会的各级领 相似文献
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