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1.
充分发挥内部审计的重要作用 助力国家重大政策措施贯彻落实——中国五矿科研专项审计典型案例研究
王巧荣
黄巍
李相君
李航
《中国内部审计》
2022,(7):65-68
<正>近年来,党中央、国务院高度重视内部审计工作,党和国家重大政策措施贯彻落实情况审计已成为内部审计的规定动作,是新时代赋予内部审计的重要职责和使命。中国五矿集团有限公司(以下简称中国五矿)内部审计工作认真贯彻落实党和国家有关加强审计监督的精神,以“监督党和国家重大政策措施与集团公司发展战略的贯彻落实,促进企业合规经营和权力规范运行,防控重大风险,
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2.
国家重大政策措施落实情况跟踪审计研究——以人民银行内部审计为例
刘川东
《中国内部审计》
2023,(1):46-48
本文以国家重大政策措施落实情况跟踪审计为研究对象,通过分析国家重大政策措施落实情况跟踪审计的实施背景,结合人民银行内部开展的账户领域国家重大政策措施落实情况跟踪审计实践,总结了国家重大政策措施落实情况跟踪审计存在的难点,并对进一步优化完善审计工作的开展提出了相关建议。
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3.
创新"双循环"全过程跟踪审计模式推动廉洁办奥国家重大政策落实的探索与实践 ——以冬奥首钢滑雪大跳台项目为例
首钢集团有限公司
《中国内部审计》
2022,(3):76-80
一、项目背景 2015年7月31日,北京获得2022年第24届冬季奥运会举办权,同年8月20日,习近平总书记主持召开中共中央政治局常委会会议,专题听取申办冬奥会情况汇报,提出坚持绿色办奥、共享办奥、开放办奥、廉洁办奥的要求.
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