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相似文献
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1.
1995年,在邮电部审计局和省局的领导下,在各级领导的重视支持下,我省邮电审计工作认真贯彻《审计法》和《邮电审计工作规定》,为维护企业合法权益,加强企业经营管理做了一些工作,取得了一定成效。全年共审计434项,审计资金总额221亿元,纠正违纪违规金额1.6亿元,审计基建工程163项,审减金额2336万元,审计零星工程3990项,审减金额1.17亿元,还开展了审计调查75项。我们体会到审计工作必须突出重点,才能有效地发挥审计监督作用。  相似文献   

2.
我处作为区邮电管理局内部审计机构,肩负着计划、组织全区邮电系统开展审计活动,既要对地市局、区局直属单位共22个单位直接实施审计,又负有组织、指导地市局审计机构对所辖县局开展审计活动的责任。随着审计事业和邮电通信事业的快速发展,审计工作也获得了长足的发展,一年跨上一个新台阶。两年来,我们围绕“两个转变”,以规范企业行为为目标,进一步强化审计监督,严肃财经纪律,健全了资金管理。 (一)努力做好规范企业行为的思想发动工作。一九九六年元旦刚过,我处在梧州组织召开了全区邮电审计工作座谈会,针对行业审计中存在的普遍问题,对照我区实际情况,研讨规范企业行为,健全  相似文献   

3.
1996年,曹建强同志参与和组织各项审计和审计调查工作,全区共完成审计项目367个,其中:财务收支审计58个,企业效益、离任审计20个,维修、基建审计199个,其他项目审计92个,审计金额达17亿多。查出贪污金额6万元,违纪金额1.5亿元,截留拖欠挪用1747万元,其他5212万元。已纠正5327万元,对维护我区教育财政秩序,促进教育经费管理,提高资金使用效益发挥了积极作用。同时,他还参加和组织对16个市、县(区)1993年至1995年的教育经费情况进行了直接审计,出差达200多天。审计金额14.85亿元,共审出缺口、拖欠、截留教育经费6960万元,其中:财政拨款缺口  相似文献   

4.
早在l991年,我局就设立负责基建审计的专业科室。1994年开始尝试对公共工程项目价款的审计。1996年,我局依照有关法律法规,结合区情,认真探索,积极开展固定资产投资审计工作。从1996年至2005年10年间,我局共审计工程(预)结算项目77项,审计建设资金3.9亿元,其中审计结算资金2.4亿元,核减工程价款约2823万元,平均核减率在12%左右,取得了较好的成效。通过审计,不但核减工程价款,节省建设资金,提高投资效益,也为领导决策提供了参考依据,促进有关单位加强管理。固定资产投资审计是效益审计的雏形,是效益审计的重要组成部分,也是基层审计机关当前…  相似文献   

5.
精彩回放     
1995年在对中国邮电企业的审计中,查出某市电信局私设“小金库”,私分国有资产418万元。该市邮电局及其所属省邮电局一批领导干部因此受到处分,震动整个邮电行业。在对中国工商银行云南省分行审计中,以资金运动为主线,抓住金融热点进行监督,查出工行信托投资股份公司违规拆借资金3亿元和该行资金计划处处长擅自转移私存信贷资金903万元的违法案件,在云南金融系统中产生了重大影响,为维护金融秩序、促进金融体制改革发挥了积极作用。1996年审计成果在社会上取得良好反响。在财政税收大检查及社会审计组织检查中,一方面重视查出违纪资金,另一…  相似文献   

6.
广州军区审计局按照“全面审计、突出重点、保证质量、注重实效”的工作思路,扎实认真地开展工程结算审计工作,成效显著。今年全区各级共审计出承包工程结算项目708个,建筑面积60.46万平方米,审计工程结算金额11.86亿元,审减施工队不合理收费1.42亿元。从1996年开始,年均核减工程队  相似文献   

7.
浠水县粮食局审计科成立仅四年,傅美春便当了四年的科长。从上任到现在,他主持开展了企业效益审计,年度财务审计、调节粮专项审计等专题审计十多项,参与大小审计近百起,查处有问题及违纪资金1025万元,为企业挽回经济损失近百万元。也是在这短短的四年时间里,他和他"掌舵"的审计科屡获殊荣,连续四年破评为县审计工作先进单位;九一年、九二年被评为省、地粮食系统审计工作先进单位;傅美春也连续四年被评为县审计工作先进个人。这一切也许使你联想到成就和辉煌,联想到祝贺的鲜花和美  相似文献   

8.
在维护邮电企业权益方面,有一道看不见的“战线”——审计。牟诗江就是奋战在这道“战线”上的老“战士”。他对待工作严谨认真,高度负责。仅仅去年,经他审计的金额就达6207万元,使玉林局避免多支付工程费用315万元,经他纠正的经济违规金额达26万元。而他本人先后被区审计署评为“全区内部审计先进工作者”,被国家审计署驻邮电部审计局授予“全国邮电审计先进工作者”称号。  相似文献   

9.
广西地矿局的领导对审计工作都很重视和支持。地矿局党组书记、局长罗在明同志亲自主管审计工作,他经常听取审计室的工作汇报,解决工作中的困难和问题;对审计室召开的会议、举办的培训班,他都到会并做重要指示。这就确立了审计工作在地矿经济中的地位,对加强审计监督起到了很大的促进作用。 一、审计工作任务完成的基本情况 1995年和1996年,审计室共完成审计项目32个,完成审计金额45311万元。其中,查出违纪金额549万元,纠正违纪金额549万元;对违纪单位罚款1.25万元,对违纪责任人罚款0.15万元;移交局纪检、监察部门处理的处级干部1名、会计主管1名;两年来,向被审计单位提供审计建议90条,大部份为被审单位所采纳。  相似文献   

10.
近年来.广安市广安区审计局把全区扩大内需政策的落实和执行情况作为全年审计工作的重点.确保全区扩大内需政策的落实和资金的有效使用.并取得了显著成效。目前.该局对扩大内需项目已完工的方坪乡卫生院改造工程、协兴中心卫生院业务综合楼及附属工程进行了竣工结算审计,通过审计.审减工程造价1.6万元.使中央扩大内需资金发挥更大效益。  相似文献   

11.
上饶地区审计学会坚持理论联系实际 ,积极组织全区学会成员进行审计学术研究 ,探索社会主义市场经济条件下的审计方法和对策 ,为我区在新形势下开展审计工作提供了理论依据 ,促进了审计事业的发展。我区的审计工作年年上台阶 ,1999年全区审计机关共审计1396个项目单位 ,查出违规违纪资金3758万元 ,上缴财政资金1356万元 ,向司法机关移送案件24件 ,已处理人员14人 ,由于成绩显著 ,地区审计学会分别被江西省民政厅和上饶地区社会科学联合会评为先进社团和先进学会。学述研究结硕果@付国强  相似文献   

12.
广西壮族自治区卫生系统,自1987年区卫生厅审计处首建以来,在各级审计机关和卫生行政部门的重视和指导下,卫生系统内部审计机构基本健全,卫生内审网络基本形成,从而建立了全区卫生系统内部审计监督体系。 一、建立健全内部审计机构 为建立全区卫生审计网络,区卫生厅于1995年下发了《关于卫生系统建立内部审计机构开展内部审计工作的通知》;1996年又向全区卫生行政主管部门和区直卫生单位发出对卫生系统建立内审机构,开展内审工作进行检查的通知》。 至1996年底全区卫生系统共建立内审机构28个,配备专兼职审计人员228人,共开展了基建、大修工程、药品、物价、食堂、财务收支等734个审计项  相似文献   

13.
我们郧阳地区人民医院是全国500家大型医院之一,1993年顺利跨入‘三甲’医院行列。为适应医院建设与发展,我院内部审计机构,积极开展审计工作,几年来共审计金额25800万元,挽回损失55.6万元,直接增收节支223.65万元。审计所产生的效益,已在医院各方面的工作中显示出来,也为广大职工所肯定。几年来,我们紧紧围绕提高经济效益这个中心,先后开展了财务收支审计、会计报表审签、承包办法及合同的拟定,科室综合效益评审、奖金发放审核、基建及修缮工程审计、医疗卫生物价检查监督、公司经济合同审计及经营效益评估、涉及收费方面的群众来信未访查处、大型医疗设备购置论证及验收、资金财产使用效益评结、内控制度健全有效审计监督和违纪案件专题审计等十三个方面的审计工作,取得了较好的效果。  相似文献   

14.
根据财政部、省财政厅的部署,我们绥化地区按照黑财监字[1997]3号文件的要求,对全区1994-1996年度的支援经济不发达地区发展资金、以工代赈资金和扶贫贷款贴息进行了一次认真细致的检查。基本上查清了三项财政扶贫资金的管理、使用、效益情况。在检查期间,共检查147个单位,检查出违纪资金883.7万元,收缴违纪款21.1万元,罚款26.5万元。一、基本情况与特点1994-1996年度国家、省拨给绥化地区支援经济不发达地区发展资金1347.5万元,其中1994年179.5万元,1995年555万元,1996年613万元。下拨到全区9个市县225个基层单位。1994…  相似文献   

15.
综合信息     
武汉市审计局认真开展"两项基金"审计工作。根据上级审计机关的统一部署,市审计局对全市"养老保险基金"和"失业保险基金"(以下简称"两项基金")1995年度财务收支情况进行了全面审计,取得了初步成效。一是周密安排,精心组织。一方面,在去年审计的基础上,再次对"两项基金"管理部门进行了审计;另一方面,扩大审计面,与市社保局、市劳动局联合行文,对全市城区国有企业,县以上集体企业、股份制企业等参保单位1994年和1995年度"两项基金"征缴情况开展了全面审计。通过审计,核增应缴"两项基金"648.9万元。二是加大清欠力度,保证基金安全运行。对历年外欠资金进行了分类排队,查明性质,分清责任,敦促有关单位制订还款计划。据统计,这次审计共清理历年外借资金11015万元,收回企业历年欠缴养老保险基金5438万元。三是审帮结合,促进"两项基金"管理部门完善管理,增强自我约束能力。市局审计人员积极和社保部门的同志一道,就如  相似文献   

16.
自1995年颁布《审计法》以来,我们在开展财政预算执行审计当中,积极探索、完善审计方法,本级预算执行审计得到了不断深化。6年来累计审计财政、地税和其他预算单位156个,查出违规违纪资金3131.4万元,增加财政收入938.5万元,减少财政支出1120万元,提交审计结果报告和审计工作报告11篇。通过这几年的审计,进一步规范了预算执行行为,在提高资金使用效益方面取得了良好成效。一、加强宣传,扩大影响,确保审前准备工作到位本级预算执行审计政策性强、规模大、涉及范围广,许多审计内容直接牵扯到一些政府行为和政府的重要职能部门。1996年本级预算执行审计工作开展初期,审计人员因对同级审的工作比较陌生、被审计单位也对预算执行审计的作用持怀疑态度,为确保同级审工作的顺利开展,我们主要从加强《审计法》宣传、注重提高人员业务素质、做好审前调查和争取领导支持等方面开展工作。一是搞好财政预算资料的审前调查,了解当年收入预算的编制依据及有关部门收入完成情况,支出预算分配原则及财政部门对各支出预算单位资金安排情况,年度追加的支出预算,重点项目资金安排情况等,掌握财政资金收支的总体情况;二是根据调查掌握的情况,每年有针对性地选择几个收支预...  相似文献   

17.
1995年以来,我们在局党政的领导下,认真学习党的十四届五中、六中全会精神,贯彻执行《审计法》和《交通行业内部审计工作规定》,按照全国和全区交通审计工作会议精神,围绕发展经济这个中心,积极开展内审工作,较好地完成了计划安排和领导临时交办的审计任务。两年共计完成审计项目44项,其中:财务收支审计13项、任期目标责任审计17项、离任审计3项、路政罚赔款收支情况审计5项、后续审计两项、货币资金内控制度评审3项、水毁工程修复投资到位情况审计调查1项;审计单位17个,审计金额1.7亿元,覆盖率100%;查出并纠正了违纪金额35万元,纠正了违规金额343万元;提出了处理意见和改进建议161条,全部得到领导和被审单位的采纳;为维护财经纪律、促进专款专用、改善经营管理、提高资金使用效果,为公路事业的发展作出了应有的贡献。  相似文献   

18.
作为一名老财务工作者,庞荣贵同志深知审计这一行是得罪人的活,不好干。尤其是企业内审工作,就更难干。然而,作为一名共产党员,对手组织的决定,他没有半句推却。调令一下,他二话不说,走马上任,毅然挑起了柳钢审计处副处长的担子。在此后的几年间,他带领全处干部认真开展各项审计工作,取得了明显的效果。为企业加强经营管理,提高经济效益,作出了积极的努力。1995年以来,他带领全处同志共完成各项审计项目41项。其中,财务收支审计12项;经济效益审计8项;工程审计5项;经济责任审计16项。共查出违纪金额1972.68万元;查出损失浪费1511.3万元;挽回经济损失59.65万元;核减工程预算39.9万元;查出小金库420.77万元;促进提高经济效益625.43万元;促进增收节支973.85万元。向被审计单位提出整改建议88条,其中67条已被采纳。查出万元以上案件3件。  相似文献   

19.
根据总公司领导的要求和审计委员会的部署,我厂于1995年的下半年开始认真地开展了工程审计。从1995年8月至1996年2月末止,全厂共审计工程项目41项,施工单位结算编制价为6599万元,经机动处、监理公司等管理部门审核的审核价为5159万元,审减工程款1439万元,审减率为21.8%;在此基础上,审计处又认真地严格把关,最终审定价为4920万元,审  相似文献   

20.
近几年来,我们钟祥市紧紧围绕经济建设中心,认真贯彻实施《审计法》,切实加强审计监督,严格审计执法,审计工作取得了明显成绩。1996年,全市审计单位(项目)97个,审计资金总额286300万元,查出各种违纪违规资金7270万元,处理上缴财政140万元,有4个审计项目分别获省一等奖、二等奖。审计各项工作在荆沙  相似文献   

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