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内部控制机制是一种平衡制约机制,贯穿于管理和业务的全过程,是人民银行为完成既定的工作目标和防范化解内部风险,对内部各职能部门及其工作人员从事的各项业务活动进行风险控制、制度管理和相互制约的政策、程序、制度、措施和方法的总称。其目标在于防范资金风险、提高规范化管理水平, 相似文献
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随着农业面源污染的日益加剧,农田灌溉水已经成为河流污染的主要因素.农业污染治理问题逐渐进入人们的视野.通过对农业排水各项指标的初步研究,综述了使用膜法处理农业排水的各项数据,对处理农业排水做了一次有益的尝试. 相似文献
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本文从天津高职教育统一管理、规划的角度,以学院现行教学管理平台为基础,构建基于云计算的教学管理平台。以提高教学管理平台的工作效率,进一步加强管理现代化。在进行广泛调查的基础上,通过可行性分析,而开发出的一种适合天津高职教育的基于云计算的教教学管理工作平台。 相似文献
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长期投资为何不见收益近年来,一些企业为搞活经营,提高经济效益,以各种形式对外进行投资,收到了明显的效果。但我们在审计过程中发现一种奇怪现象,少数企业有“长期投资”,却不见“投资收益”。在所查的五个企业中,“长期投资”为455万元(不含购买各种国债投资... 相似文献
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我国上市公司监事审计实证分析 总被引:1,自引:0,他引:1
《公司法》规定,监事会或监事行使的职权有:检查公司财务;对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督;当董事和经理的行为损害公司的利益时,要求董事和经理予以纠正;提议召开临时股东大会;公司章程规定的其他职权;监事列席董事会会议等。可见《公司法》对公司监事会和监事的地位、职权、作用在法律上均作了明确规定。然而,从公司治理的实际情况来看,监事会基本上不能有效监督董事会和经理,无权参与 相似文献
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