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11.
本文就企业管理中应坚持的激励原则、常见的激励误区和注意的问题,谈谈个人的见解。  相似文献   
12.
2007年1月16日,浙江省舟山市普陀区信用联社采用远程数字监控和液晶视频技术,以视频会议形式召开了年度总结表彰大会,使远离城区和隔山隔海的基层信用社全体员工就地参加了全区会议。这是普陀区联社建社以来第  相似文献   
13.
随着农村金融体制改革的深化,部分乡镇的金融机构设置出现了撤并农行营业所保留农村信用社的情况,撤所后的国库经收业务基本上由农村信用社接管。经收主体的改变在一定程度上造成业务管理上的脱节,主要表现在: 1、信用社接管国库业务未经人民银行授权或审批,经办人员未经人民银行系统培训,在审核税票要素时把握不准,业务操作极不规范。2、收纳的预算收入未能设立“待结算财政款项”科目的“待报解  相似文献   
14.
15.
会计电算化是用电子计算机代替人工记账、算账、报账,以及替代部分由人脑完成的对会计信息的分析和判断的过程.内部控制是企事业单位为了保护财产不受损失、保证经营活动的合法性和会计记录的正确性,提高经营管理效率,贯彻企业经营管理政策而制定的组织机构方案及相关方法与措施的总称.  相似文献   
16.
缪军 《交通财会》2009,(2):96-96
早在读《于丹〈论语〉心得》之前,我对《论语》的感知总觉得枯燥乏味,深不可测,但是看了《于丹〈论语〉心得》,不得不感慨《论语》,不得不惊羡于丹!两千多年前的《论语》,竟能在于丹清新别致的现代讲解和辨析下,变得那么入口,变得那么深入人心,从不表现为外在的灌输,而是用一些简单而朴素的语言唤醒每个人内在的心灵!也让我明白了自己很多的不足.  相似文献   
17.
国有企业改革波澜壮阔,有成功,也有失败.本文就国企改革进行了初步探讨.  相似文献   
18.
对强化公路行业内部审计的思考   总被引:1,自引:0,他引:1  
缪军 《企业导报》2009,(2):109-110
内部审计,是指由被审计单位内部机构或人员,对其内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性,以及经营活动和效果开展的一种评价活动。文章主要论述了当前公路行业内部审计工作的现状,然后提出了加强内部审计的具体建议。  相似文献   
19.
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