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控制环境是企业内部控制的关键核心,决定各种控制要素能否得到有效贯彻和执行,直接影响着企业控制目标的实现。和审计质量、效果息息相关。但目前我们对内控制度审计理论的研究,都只偏重于审计技术方法的创新及发展趋势的探讨,忽略了企业控制环境如企业的文化、管理层的素质及组织机构形式、信息沟通等对内控制度执行效果的影响。本文拟结合审计的工作实践来对此方面进行初步探讨。 相似文献
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胡海燕 《上海城市管理职业技术学院学报》2014,(1)
随着城市轨道交通运营线路和客流的快速增长,性骚扰事件逐年上升,但性骚扰概念界定不清、管理主体不明、适用法律模糊的现状制约了性骚扰事件的有效解决。为此从性骚扰行为的法律认定、举证责任、民事赔偿等方面对性骚扰行为进行了全面的法律分析,有助于完善性骚扰的防治法律制度、明确轨道交通性骚扰的主管部门、加强对性骚扰行为的法律界定、提供对性骚扰行为的诉讼救济等,以有效构建城市轨道交通性骚扰的防治机制。 相似文献
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近来,基层税务部门连续查处一系列没有经营场地(门面)或经营门面很小,经营规模却很大,并且均未办理税务登记证的偷税案。这种税案以前很少发现,而近来却有不断增长的势头。例如: 相似文献
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2020年6月,中国宝武推进财务共享一体化集中管理,按照"横向到边、纵向到底""应共享尽共享"的业务全覆盖原则,成立宝武运营共享服务中心马鞍山区域分中心(以下简称马鞍山分中心).原马钢集团财务共享中心员工及业务整合进入马鞍山分中心. 相似文献
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叶海青,安徽宁国供电公司修试工区继保班班长。
2009年8月27曰中午13时10分,正是一天中最热的时候,叶海青突然接到一个陌生的求助电话:市内一家大型酒店的电梯在使用过程中突然发生故障。一名服务员被困在电梯中。消防大队赶赴现场做好了切割电梯门救出被困人员的准备。 相似文献
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舞弊正逐渐成为影响经济健康增长、制约企业持续发展的严重障碍。在内控机制尚不健全的大部分国企中,舞弊造成的国有资产流失、决策失败等问题更是不容忽视。 相似文献
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国有企业内部审计作为企业治理的一个重要组成部分,通过对企业治理状况进行审查和评价,将评估结果向管理层报告,促使有关责任人采取措施纠正违规行为,从而保证国有企业治理的质量和力度。本文以基层国有企业内部审计运行机制为切入点,分析基层国有企业内部审计运行中存在的问题,并提出了"完善法制建设,健全内部审计指导和监督机制;完善组织体系,保证内部审计的客观独立性"等对策建议。 相似文献
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阿拉善盟,位于内蒙古自治区最西部,北与蒙古国交界,边境线长735千米,全辖共有2个口岸。策克口岸作为向北开放重要桥头堡建设的统领性抓手,2023年累计通关过货量达1913.19万吨,较往年最高纪录增长35.12%,创历史新高的同时为开展外贸结汇提供了难得的经贸环境,也为跨境人民币大力发展提供了地缘优势与发展基础,切实为全面筑牢向北开放桥头堡贡献了金融力量。但在实际贸易中,仍然有诸多制约因素有待妥善解决,本文试图立足策克口岸地区实际,全面分析涉外结汇及贸易发展情况并提出具体性建议。 相似文献
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本文针对职校音乐专业琴法教学的特点和学生的特点,提出了几点琴法教学尝试,诚望和同行商榷,以便相互学习,相互交流,不断完善,进而不断提高教学质量。 相似文献
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