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金色家园的板房,在房间的布置上,可以感受到设计师的细腻用心——充满艺术感的黑白花纹餐桌椅子、复古的吊灯、镶钻饰的抱枕、飘窗上的舒适坐垫、钢丝垂帘……每一样东西,都贴近人心最柔软的地方。 相似文献
105.
106.
当前农业保险发展中两个基本问题的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
如何通过提高农村地区广大农民的保险意识、如何实现农业保险与农村保险的协调发展是当前我国农业保险发展中最关键的两个问题。针对广大农村地区保险发展相对落后的现实,保险公司需要齐心协力,通过广告、新闻、公关和咨询等方式加大保险宣传力度,提高我国农民的保险意识。另外,在注重农业保险发展的同时,政府有关部门和各相关保险公司还需建立财政、金融、再保险政策支持体系,促进农业保险与其他农村保险业务的协调发展。 相似文献
107.
文章从化工生产过程及其物流的特点出发,结合广义绿色物流的观点,提出化工生产物流走绿色物流之路的必要性,并探讨了化工生产实现绿色物流的途径。 相似文献
108.
上市公司内部控制报告的调查研究 总被引:7,自引:0,他引:7
2002年7月30日,美国总统布什签署了《2002萨贝恩斯—奥克斯利法案》,对美国公众公司和注册会计师的监管体制做出了历史性的重大改革。其中第404条对公众公司提出了评价及披露内部控制的要求;由SEC制定规则,强制要求公众公司在年度报告中提供内部控制报告,声明管理层建立和维持有关财务报告的内部控制结构及程序的责任,并评价其有效性;同时要求负责该公司年报审计的会计师 相似文献
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一、目前国资公司内部控制存在的问题与原因分析(一)法人治理结构不完善。目前,我国国有公司法人治理结构尚不规范:股权结构不合理,致使未形成从股东大会、董事会、经理层到职能部门的优化制衡机制;国有公司改制后,国有股、法人股占股本总额的绝大部分,一股独大现象在国资公司中比比皆是;股东大会及董事会常常被大股东控制和操纵,众多的中、小股东很难通过股东大会或董事会参与对公司的控制。权力的过分集中使得公司的决策随意性加强,极易造成决策失误、舞弊和逆向选择、道德风险等问题。(二)公司经营者对内部控制的重要性认识不足。公司内… 相似文献
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因政府审计工作所涉及的对象是经营管理国有资产的有经济活动的各单位、各部门,而各单位、各部门的业务内容不同,行业术语种种,所形成的违纪形式也不同,无疑造成了统计指标的不稳定性,增加了统计工作的难度。在现实工作中,存在的严峻问题是:广大审计人员重视的仅仅是审计对象违纪问题的查处,关于审计成果的统计上报情况则很少关注。往往是主审的审计意见书、审计决定书一出来,就交由管内勤的人员进行统计上报。潜意识里认为审计成果的上报,与已无关。至于内勤人员代填的统计报表内容,数字准确与否,就不再过问了。这就更加大了统… 相似文献