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101.
内部控制是衡量公司现代管理的重要标志。本文从解析内控体系合理性内涵入手,分析了我国证券公司在内部控制体系合理性方面存在的问题,并针对问题根源提出一系列建设性建议,以使我国证券公司完善内部控制体系,提高内部控制效果。 相似文献
102.
内部审计是有效预防和制止企业财务舞弊行为,推动企业持续、健康发展的重要手段.文章以某企业财务舞弊案为切入点,阐述了舞弊案当中,企业内部审计的作用,并分析内部审计存在的问题,最终通过完善制度、健全舞弊惩罚机制、强化内部审计部门独立性等多方面提出了完善企业内部审计、防范财务舞弊的建议. 相似文献
103.
经过多年的建设和发展,我国票据市场已初步形成了一定的规模和格局,但也存在发展不平衡,不规范,不配套等问题,作为我国票据市场主要市场交易工具的银行承兑汇票业务,目前也存在不少问题。不加快我国票据市场的发展,需要在完善基础条件,改善运作环境,提高商业信用,修改有关规章,改变监管思路等方面采取对策。 相似文献
104.
江西省萍乡市正处于最艰难的时刻。这座曾经的“江南煤都”因“塌方式腐败”而陷于焦灼之中。
2014年9月,时任萍乡市委书记陈卫民涉嫌严重违纪违法被带走调查。同月,早已落马的江西省人大常委会原副主任、萍乡市委原书记陈安众,涉嫌受贿罪,由安徽省检察院立案侦查并逮捕。 相似文献
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