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61.
62.
张红英 《商场现代化》2006,(15):162-163
针对沈阳城市旅游引力不足的问题,从增强沈阳城市旅游的吸引力、扩大客源市场需求和减少沈阳旅游阻力三方面分析沈阳城市旅游引力提高的对策。  相似文献   
63.
本文通过对高中女生体育课中增设健美操教学内容,来探讨健美操活动的教学效果。研究结果表明:健美操活动可有效地提高高中女生的身体素质.对培养学生体育兴趣和终身体育能力亦有良好的影响,高中女生体育课教学内容的改革已迫在眉睫。  相似文献   
64.
浅谈国家审计风险的成因及防范策略   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过分析国家审计风险的特征,认为形成国家审计风险的有:审计人员的素质因素;审计机关的管理水平;被审计单位的影响;外部审计环境的影响四个方面。提出了控制国家审计风险六方面的对策:强化风险意识,提高国家审计人员的综合素质;健全法制,尽快充实和完善国家审计准则;加强宣传力度,树立审计权威;加强和完善审计项目质量检查制度;重视后续审计,增强审计严肃性;建立审计风险外部监控制度。  相似文献   
65.
及时、准确查处与遏制各种会计舞弊行为,成为法律界面临的一项重要任务。法务会计呼之欲出。法务会计到底是怎么一回事呢?它跟独立审计又有什么关系呢?本文试图在这方面作一些探讨。  相似文献   
66.
一、计算机信息系统环境下内部控制的重要性 众所周知,手工处理下的会计核算内部控制是通过合理分工、明确职责、规定业务处理程序以及加强业务人员之间的相互联系和相互制约来实现的,审计人员只有对被审计单位的内部控制进行了全面了解和详细验证并作出确切评价后,才能据以确定审计工作的范围和重  相似文献   
67.
一、企业内部控制的主要作用和当前存在的主要问题(一)企业内部控制的主要作用企业内部控制是企业的一种内在机制,对企业的各种经营活动起着制约和自我调节作用,在整个企业中起着中枢神经系统的重要作用。随着企业的发展和规模的  相似文献   
68.
张红英 《生产力研究》2004,(12):209-211
良好的公司治理结构是上市公司发展的基石,审计委员会的设立是完善上市公司治理结构的重要举措之一。本文通过对审计委员会设置模式的比较,提出我国上市公司审计委员会设置模式选择思路和应理顺的各种关系,并有针对性地提出了在我国上市公司中为了切实发挥审计委员会功能应采取的策略。  相似文献   
69.
张红英 《新智慧》2004,(11A):41-41
审计疑点是指审计过程中发现的违背常规、常理的各种现象。审计疑点的发现、追查或排除,是审计师审计工作的重要内容。正确掌握运用审计疑点的查证技巧,有利于不断提高审计工作质量和效率。  相似文献   
70.
文章以无锡商业职业技术学院麦可思测评报告(2011)为基础,通过旅游管理专业与无锡商业职业技术学院其他35个专业、全国高职旅游大类、江苏省高职院校、全国高职院校的平均水平的数据对比分析,总结出旅游管理专业的优势和不足,提出整改措施,为旅游管理专业建设提供借鉴。  相似文献   
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