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71.
徐兴桃 《现代商业》2022,(21):166-168
集团公司资金需求量大,对信贷融资的依赖性高。内部审计重点关注并加强对集团公司的信贷融资审计,有助于防范集团公司信贷融资风险,提升信贷融资效益。本文以实践为基础,对集团公司信贷融资内部审计确定审计目标和思路、提取内部审计要素、实施内部审计程序做了具体阐述,并对集团公司加强信贷融资管理提出了合理化建议。  相似文献   
72.
《首席财务官》2021,(4):123-124
传统的基层地勘单位以地质找矿为主、多种经营为辅的事业单位,在新时代的转型发展过程中,形成了具有行业内分工、自身技术优势及地域特点的地勘单位,转型发展成果明显。但内部经济责任审计工作跟不上地勘单位转型发展的需求,本文从近年地勘单位在转型发展过程中内部经济责任审计现状、存在的问题及在审计过程中的应对方法进行了探讨。  相似文献   
73.
本文主要对基层人行内部审计风险进行讨论与分析,并结合中部地区某省人行系统内审工作实际提出相应的防范措施,为基层人行内审工作人员提供参考.  相似文献   
74.
人民银行内部审计承担监督业务规范化和推进优化发展的职责,本文分析了制约县级机构内审职能作用发挥的因素,提出了对策建议.  相似文献   
75.
政府补助审计是一项独立性的经济监督活动。本文确立了政府补助审计服务于国家经济发展的定位,通过建立政府补助审计鉴证和评价机制,开展财务审计和绩效审计,协助国家经济治理,发挥政府补助的经济效益,以期为政府补助审计提供一些理论支持。  相似文献   
76.
本文分析了政府投资工程审计项目存在的主要问题,并探讨了强化政府投资项目审计的对策,以期为破解政府投资项目审计的制约因素,完善政府投资项目审计提供有益的参考。  相似文献   
77.
随着社会经济的快速发展,各种网络技术、高新技术等在经济的发展过程中均得到了广泛的应用,网络经济随之而生,在人们的实际生活中发挥着重要的作用。随着网络经济广泛运用于各个领域,对每个领域的经济发展带来了一定的推动作用,带动社会经济的快速发展。在网络经济的影响下,医院审计工作也要进行相应的调整,来适应时代发展的需求,借助网络经济的优势,来进一步改革和调整医院的审计管理工作,提高医院审计管理的水平和质量,推动医院的进一步发展。本文主要针对网络经济对医院审计管理工作带来的影响进行详细的分析和研究,以便在后期的医院审计管理工作过程中做到扬长避短,推动医院的进一步发展,从而推动社会经济的快速发展。  相似文献   
78.
农村环境效益审计是一个相对新兴的领域。目前,国内外对农村环境效益审计的研究大致还处于摸索阶段,并未形成一套完整的理论体系。本文对以往农村环境效益审计的研究进行评述并根据现存问题提出建议。  相似文献   
79.
金融审计应关注金融支持实体经济力度,特别是解决中小微企业融资成本高、融资难的问题,着力防范金融风险、保障经济安全。基于我国类金融公司的政策定位及运营风险,深入分析开展类金融公司审计存在的难点问题和应对策略,并结合G省开展小额贷款公司运营情况审计调查项目,探讨相关审计方法和技巧,为开展类金融审计项目和相关政策跟踪审计,防范金融风险提供有益参考。  相似文献   
80.
《会计师》2017,(22)
内部审计是一个企业加强内部财务控制力和警示风险的重要途径。当前,企业所面临的经营风险不断加大,新形势下如何发挥内部审计的作用以防范风险值得我们思考。本文对此进行探讨。  相似文献   
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