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强化内部审计需要的主客观条件 总被引:2,自引:0,他引:2
内部审计是对本单位及其下属单位的经济、管理活动的合法性、合理性、效益性以及经济管理活动资料的真实性进行审核、签证和评价,并提出改进工作建议的一种监督活动。这是企事业单位根据自身需要建立的一项内部管理制度。本文将着重对 相似文献
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广东湛江农垦局审计处成立于 1 987年初 ,是独立的内审机构。审计处自成立以来 ,倍受领导重视 ,工作开展得有声有色。仅“九五”期间 ,湛江垦区审计系统共完成审计项目 30 62个 ,其中财务收支审计1 0 68项 ,经济责任审计 1 1 61项 ,基建审计 2 83项 ,经济效益审计 432项 ,其他审计 1 1 8项 ,审计总金额1 2 8 5亿元 ,查出违纪违规金额 2 0 91 7 87万元 ,提出合理化建议 969条 ,促进增收节支 5837 6万元(内含净核减工程造价 1 741 1万元 ) ,回收违纪金额 893 6万元 ,为湛江垦区经济建设做出了重大贡献。湛江农垦局审计处从 1 991年起已连续十… 相似文献
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浅谈审计监督与服务的辩证关系 总被引:1,自引:0,他引:1
进入新的世纪,我国进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新的发展阶段。党的十六大明确提出,要发挥审计等职能部门的作用,加强对人财物管理和使用的监督。基层审计如何确保第一要务的顺利实施,如何保障和促进经济建设,全面建设小康社会,是基层审计工作面临的重要课题。作为经济建设的“卫士”,担负着审计监督和服务第一要务的历史重任。本文仅就审计监督与服务的辩证关系谈几点粗浅的看法。 相似文献
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在新的国有资产管理体制中,国有资产管理机构与企业之间的关系不再是一种行政隶属关系,而是以资本为纽带建立起来的出资人关系,对此,必须着力创造实现国有资产由行政管理向产权管理转变的条件,建立与新的国有资产管理体制相配套的企业制度和外部环境。 相似文献