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991.
当前,我国银行业改革正在纵深推进,建立健全公司治理已成为银行业有效控制风险、提高综合竞争力的核心和关键。作为银行内部重要的控制管理环节,内部审计在银行内部发挥着重要的监督和制约作用,因而成为现代银行业公司治理体系中不可或缺的内容。 相似文献
992.
在公司管理问题上,董事会和管理层之间存在一个决策和监督的博弈关系.本文通过模拟在内部控制影响下的公司内部管理博弈,探讨内部控制的作用机理. 相似文献
993.
994.
松下电器产业株式会社创建于1918年,创始人是被誉为“经营之神”的松下幸之助先生。如今松下已经成为世界著名的国际综合性电子技术公司,在世界各地从事着企业经营活动。2005年在世界500强中排名第25名、在电子电器领域内前4名。目前重点事业为数字网络化事业和节能环保事业。[编者按] 相似文献
995.
个体公司画像:由于在线工作的低成本运作,使得这些外包机会将被越来越多的善于利用互联网的“个体公司”获得,因此也孵化出了数量庞大的小企业。 相似文献
996.
计算机安全知识的七大误区
误区一:电脑安全问题就是如何查杀电脑病毒。去年的“尼姆达”、“红色代码”,今年的“求职信”等病毒的发作给全球计算机系统造成巨大损失,令人们谈“毒”色变。但电脑病毒远非PC安全课题的全部,它更包括了软件漏洞、非法操作、文件误删除、系统物理故障等多方面的问题。现有的杀毒软件还不足以从根本上解决这些计算机安全的问题。 相似文献
997.
一、对被审计单位应执行会计制度类型的审计
即将施行的中国注册会计师审计准则第1501、1502号准则,对审计报告最重要的内容一审计意见中有这样表述:“ABC公司财务报表已按照企业会计准则和《&;#215;&;#215;会计制度》的规定编制”。因此,确定被审计单位(以下简称)财务报表应该按照哪一种会计制度编制。即单位应执行哪一种会计制度, 相似文献
998.
999.
1000.
2001年起,广东一电子公司与美国一著名跨国电子公司开始建立合作关系.由广东公司为美国公司生产传真机。因为美国公司在业界的垄断地位,对广东公司来说无疑是未来要着力培养的大客户。 相似文献