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801.
802.
《渔业致富指南》2000,(15):40-40
<正> 今年湖北地区久早少雨,又连续高温,池塘养殖环境变得极其恶劣,很多地区鱼病频繁发生,泛塘事故也比往年增多。为了减少或避免这些事故的发生,保证池鱼安全度过盛夏季节,我们提醒大家目前池塘养殖应注意做好以下几方面的工作。 1.切实加强水质管理。 1.1 将池塘水位逐步提高到最高水位。 1.2 晴天中午坚持开增氧机1—2小时。 1.3 池塘透明度控制在30—40厘米左  相似文献   
803.
完善信贷内控机制有效防范增量风险   总被引:1,自引:0,他引:1  
农村信用社不良贷款的形成固然受企业经济效益不佳、社会信用下降、行政不当干预等外在因素的影响,但根本原因还在于信用社信贷内控制度不健全,制度执行不严,内部管理不善等内在因素。因此要想有效控制新的贷款风险发生,就必须健全和完善农村信用社信贷内控机制,堵塞和弥补各种制度及执行中的漏洞与缺陷。第一,建立贷前预测风险机制。一是严格按要求建立审贷分离的贷款决策机制。目前,有些信用社因信贷人员不足等原因,并未真正实行审贷分离制度,贷款的调查、审批由同一部门(岗位)一手操办,没有建立分岗管理、互相制约、各司其职…  相似文献   
804.
江苏省大丰市在推行农村税费改革中,坚持把农村税费改革公示同深化农村村务公开、完善村民议事制度、加强民主理财工作密切结合起来,加大民主监督、民主管理力度,进一步规范了农村税费征收、管理、使用行为,增加了农民负担透明度,维护了农民合法权益,受到了农民群众的拥护。一、明确农村税费改革公示的主要内容一是农村税费改革的各项政策要进行公示。针对农村税费改革的新形势、新要求,要将中央、省、市的文件精神和调整农业税、农业特产税的政策、过渡期“两工”的政策、村内“一事一议”筹资的政策、公平负担的政策、取消屠宰税、…  相似文献   
805.
20世纪90年代以来,我国淡水渔业取得了令人瞩目的成就。水产品的数量已基本满足需求,但由于在生产中重量不重质,使得养殖水产品的外观和内在质量受到了损害。随着生活水平的提高,人们开始对养殖鱼类的肉质提出了更高的要求。鱼类肉质改良存在紧迫性和必要性,为改善淡水鱼类的肉质,人们进行了许多有益的探索。其中,通过营养调控,改善养殖鱼类的肉质已成为营养学界研究的热点和难点,鱼肉脆化就是肉质改良的一种常用方式。  相似文献   
806.
利用四川农村老年人的问卷调查数据,通过主成分分析法,对农村老年人的养老担心度进行了加权赋值求和,并运用单因素方差分析法和逐步回归法对担心度的影响因素进行分析,研究发现老年人性别、文化程度、婚姻状况、健康状况、经济状况、照料状况、子女孝顺情况、医疗保障对老年人养老担心度有显著影响.在此基础上提出应加快农村适度普惠型社会保障制度建设,构建农村多元化养老模式建设等建议.  相似文献   
807.
社会主义市场经济是法制经济 ,离开法制 ,优良的社会经济秩序就得不到保障 ,就会给不法分子以可乘之机 ,因此监督不可缺少。在庞大的监督体系中 ,审计机关作为专司经济监督的重要职能部门之一 ,其职能作用发挥的如何 ,直接影响到改革开放的顺利进行 ,影响到经济的发展 ,甚至是社会稳定。但目前有一些因素在影响着审计的公正执法 ,如 :审计机关内部环境、审计人员、被审计单位、审计工作的外部环境、现行审计体制存在的弊端等。审计机关内部和审计人员与审计公正执法息息相关。审计机关是执法机关 ,审计人员是具体审计任务的承担者。审计机关…  相似文献   
808.
决策作为企业为实现某种战略目的而作出的重大决定,往往由于其伴随着投资大、时间长等相关因素,因此,其正确与否对企业的生存和发展必将产生重大影响。为此,企业在作出决策前,一般都经过深入、细致的调查研究和科学的论证,最后由领导班子研究决定。这种由领导集体作出决定造成失误的可能性—般要比个人单独作出的要小。然而,由于企业体制和决策机制的原因,事情并非像人们想象的那样简单。对决策不负责任的现象仍然比较普遍,特别是在国有企业里,对决策结果不负责任的现象似乎更为普遍。因此,有不少人呼吁,应建立和健全企业法人治…  相似文献   
809.
遗产税是以财产所有人死亡后遗留的财产为课税对象,向财产继承人征收的一种财产税。遗产税的历史渊远流长,早在古埃及和古罗马帝国时代就已经存在。近代意义的遗产税则是在1598年起源于荷兰,其课税目的是为了促进社会资产的平均分配,限制贫富差距过大。迄今为止,世界上有100多个国家和地区都开征了遗产税,不仅包括发达国家、发展中国家,也包括著名的“避税港”、“自由港”,如百慕大、香港等。遗产税在西方经历了四百多年的发展,日臻成熟和完善,在财产课税中占有极为重要的地位。随着我国经济体制改革的进一步深化,经济形势的逐…  相似文献   
810.
笔者最近就完善内控制度问题深入一个企业进行调查研究 ,并探索了与此制度的相关问题。现作成此文 ,以求教于会计界同仁。一、一个企业的内部控制实践这是一个国有独资有限责任公司经营国家法律规定的专营商品 ,同时行使国家赋予的市场行政管理职能。该企业建立了一套比较严格和系统的内部控制制度 ,主要内容包括 :( 1)在制度控制方面 ,制订了全面、规范、操作性较强的各项规章制度 ,并做到制度立项研究以会计人员为主 ,制度执行中根据变化了的情况不断完善 ,保持了制度控制的整体性、一致性、时效性和先进性。 ( 2 )在资金控制方面 ,实行资…  相似文献   
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