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在内部审计实务中,审计机构如何有效控制内部审计风险的问题,是审计理论界和实际工作者都十分关注的热点问题。为此,本文拟就这个问题谈些看法。笔者认为,内部审计风险是客观存在的。要有效控制此种风险,就必须在正视问题,做好有关工作的进程中注重: 相似文献
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以陈朗的眼睛来看朗内科技,至少出现有以下几个问题:第一,员工工作心不在焉,不热爱工作;第二,企业一切为员工着想,员工一切为自己着想;第三,员工隐瞒自己真实想法,不愿与老板真诚沟通;第四,公司目标缺乏挑战性,员工缺少工作激情;第五,企业内部一切按部就班,步调一致,缺少冲突与碰撞。 相似文献
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文章阐述了会计电算化的现状,加强会计电算化信息处理的速度及准确度、加强会计电算化信息的安全防护措施、加强现代会计队伍的建设、强化审计监督作用等内部控制制度、以及健全会计信息的备份及其档案管理制度。 相似文献
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