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181.
为了推进医疗服务收费的改革,规范收费行为,树立政府良好形象,通过调查分析2001年3月至到2003年9月三批医疗服务项目管理指导价格执行情况,探讨如何进一步合理调整我区医疗服务收费项目及标准,引导各医疗服务机构在政府指导价的范围内制定、执行好各自的服务价格。  相似文献   
182.
183.
杜力 《经营者》2003,(7):36-37
<正> 据悉,上海一家收音机生产厂家生产出口的收音机批发价只有35元/台,可是被日本索尼公司贴牌返销回中国,实际价格却达350元/台,这是为什么呢?世界著名的运动鞋品牌耐克鞋连生产工厂都没有,可是销售却非常好,这又是为什么呢?为什么同是叉车产品国外的价格要比国内的高得多呢?为什么“苏宁”没有属于自己的任何产品却能实现宏伟的市场垄断计划呢?根据联合国的一项调查数据显示,在全球的企业品牌中,名牌产品不足5%,却占据了50%的市场销售份额,这是什么原因呢?所有这一切,无不证明了一个至关  相似文献   
184.
监管信息     
《中国金融家》2004,(12):108-109
■保险资金获准直接入市 ■跨国公司外汇资金内部运营更便利 ■新的股票质押贷款管理办法出台 ■四部委联合出台储户及投资者利益保护措施 ■中国外汇存款准备金率将调整为3% ■央行宣布允许个人合法财产对外转移 ■投资者证券交易结算资金安全有保障 ■境内美元小额外币存款利率上调  相似文献   
185.
186.
一、医院内部审计的职能 随着医疗卫生事业改革的不断深入,医院的经济运行机制逐渐从非营利经营型向营利经营型过渡,国家对卫生事业的投资也从全额补助向差额补助和自收自支转变。医院要适应这一改革,就必须加强内部控制机构的建设,建立健全内部审计制度,完善监督与评价体系,从而达到提高医院管理水平,促进医院自我发展和自我完善的目的。  相似文献   
187.
东圃板块     
陈菊 《房地产导刊》2003,(74):42-43
  相似文献   
188.
随着计算机技术、信息技术以及网络技术在会计中的广泛应用,会计也经历了由传统(手工)会计,到电算化会计,再到网络会计几个不同的发展阶段,但这三者在会计理论、会计实务、会计报告模式、会计环境、会计内部控制以及会计业务流程等方面有哪些区别,笔者就以上几个方面进行了深入的分析和比较,以期使会计工作者能随时把握会计发展的新动向,从而起到抛砖引玉的作用。  相似文献   
189.
内部控制与企业风险的防范和化解   总被引:6,自引:0,他引:6  
市场经济的发展和经济全球化,加剧了企业的竞争,加大了企业风险的形成,这就必须健全企业内部控制制度,以防范企业风险;同时,应当加强风险管理,适时化解企业风险,使企业在市场竞争中健康发展。  相似文献   
190.
浅谈对高校内部审计工作的认识和体会   总被引:5,自引:0,他引:5  
高校的内部审计人员要想在审计工作中体现与时俱进的要求,就要有一种奋发有为的精神状态,有事业心和责任感,勇于迎难而上,开拓创新;要善于根据高校的特点和发展变化情况,拓宽思路,研究问题,总结经验,把握规律,不断改进工作方法,提高审计工作水平。 一、加强内部审计工作是高校发展的重要保证 (一)内部审计是高校实现自我约束的重要手段。随着社会主义经济的初步确定和教育体制的改革,我国高校的办学体制发生  相似文献   
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