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941.
王海荣  叶剑 《新智慧》2004,(4A):39-40
广义的财务危机概念是指企业由于营销、决策或不可抗拒因素的影响而使经营循环和财务循环无法正常持续或陷于停滞的状态。其具体表现包括持续性亏损、无偿付能力、违约、关闭和破产等。一般来说,财务危机理论包括财务危机界定理论和财务危机预警判别模型理论。对财务危机的界定是预警判别模型的样本选择及归类的基础,预警判别模型是企  相似文献   
942.
王建民  张小娥 《新智慧》2004,(6B):20-21
按照会计信息治理时序及治理环境划分,会计信息治理实际上是一个二元结构:企业内部会计信息治理和企业外部会计信息治理。目前,我国会计信息二元治理结构效率低下.笔拟对此问题作以下探讨。  相似文献   
943.
20世纪八十年代以来,世界主要国家开始股份有限公司监督模式的变革。这种变革使公司监督机制正发生首一系列重要的变化,其基本趋势为:政府和法律对公司监督的干预增强;职工参与监督日益得到认同与重视;银行等金融机构在公司监督中的地位和作用日益突出。作为“入世”不久的我国,应当顺应这一发展趋势,制定出具有前瞻性的相关政策和法律,以完善我国公司监督机制。  相似文献   
944.
加强会计监督的思考   总被引:1,自引:0,他引:1  
会计监督是管理的重要组成部分,它是内部控制、审计、行政等的综合体。目前,高等院校经济多元化格局需要会计监督,它在加强会计监督中具有深远的意义,因此如何加强会计监督成为摆在我们面前的一个突出问题。  相似文献   
945.
浅议推行会计委派制   总被引:3,自引:0,他引:3  
推行会计委派制对提高会计信息质量将会产生重要的影响,并且有利于企业依法理财和根治腐败。针对试行中存在的问题,需要采取相应的对策去完善,以充分发挥会计委派制的作用。  相似文献   
946.
陈先丹 《新智慧》2004,(11B):67-67
随着市场经济的不断发展和外资的大量涌入,企业经营规模越来越大,管理复杂性越来越高,如何发挥内部审计的监督控制职能会在很大程度上影响企业经营管理效率。从成本效益角度出发,企业可以根据自身具体情况,将部分或全部内部审计工作委托会计师事务所或管理咨询机构执行,在不影响企业经营管理的前提下,以最小成本获得最大利益。笔认为,与传统内部审计相比,内部审计外部化具有以下四方面优越性。  相似文献   
947.
我国农村公共产品供给的制度困境及对策选择   总被引:8,自引:0,他引:8  
农村公共产品供给效率低下是我国三农问题中的一个长期症结,这既体现了公共产品供给的一般问题,也反映了我国农村公共产品供给的特殊矛盾。本从供给制度的角度剖析了我国农村公共产品供给的困境,并初步探讨了相应的配套改革措施。  相似文献   
948.
谢红 《新智慧》2004,(8B):71-71
要确保企业的内部控制行之有效,首先必须制定适合本企业的切实可行的内部控制系统。企业内部控制的职能不仅包括企业最高管理当局用来授权与指挥进行购货、销售、生产等经营活动的各种方式、方法,也包括核算、审核、分析各种信息资料及报告的程序与步骤,还包括对企业经济活动进行综合计划、控制和评价而制定或设置的各项规章制度。各  相似文献   
949.
我国工会经费的收缴、管理、使用,长期以来由工会组织独立管理,这是由工会组织的性质所决定的。本文拟就工会经费独立管理与接受国家监督二者如何结合,略述己见。  相似文献   
950.
我国国有银行改革进展缓慢,其问题的根本究竟在哪里?经过引入博弈论的分析方法,得出的结论是:国有银行改革陷入了多方博弈的“囚徒困境”,其改革关键应是政府放弃对银行经营的控制,走产权改革一自主经营一退出担保的改革之路。  相似文献   
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