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941.
942.
强化企业内部财务管理与控制 总被引:2,自引:0,他引:2
在新形势下,要发挥财务管理应有的作用,必须建立并完善适应自身特点的内部财务管控体系市场经济体制和现代企业制度,要求建立以财务管理为主体的企业自行承担财务风险的财务管理模式。为此,设计一套适应企业自身特点和规范企业的财务行为的内部控制制度,发挥财务管理在企业管理中应有的作用,就尤为重要。 相似文献
943.
企业管理的核心是人,现在企业把人力资源看作是重要的“资本”和宝贵的“资源”。无论如何,人力资源必然会在使用过程中产生一定的成本,即人力成本。该文通过讨论人力资源成本的发生及在企业中如何有效控制人力资源成本,以达到提高企业的竞争力。 相似文献
944.
加强施工企业工程项目管理,是企业实现目标利润的途径.加强项目管理,要增强项目管理理念,完善项目管理模式;要重点抓好项目管理七项工作,加强项目成本管理,确保项目质量、工期、效益的实现. 相似文献
945.
946.
吴永健 《经济技术协作信息》2008,(10):84-84
随着房地产市场的不断规范和竞争的不断加剧,房地产投资的风险也越来越大。如何对房地产项目的开发成本进行有效的管理和控制,实现集约效益,使开发利润获得最大化,阐述如下: 相似文献
947.
当前我国上市公司会计舞弊情况比较严重.已经极大地影响了我国资本市场的健康发展.有效防范会计舞弊情况已迫在眉睫。 相似文献
948.
根据《审计机关审计项目质量控制办法(试行)》和《中华人民共和国国家审计基本准则》的有关规定,审计机关依法办理审计事项,其作业规程大致应按以下顺序进行:编制审计项目计划并报上级审计机关批准——组成审计组开展审前调查——编制审计方案——下达审计通知书实施具体审计——搜集审计证据并编写审计日记——对审计证据分析、分类、汇总并编制审计工作底稿——审计组出具审计报告一审计组长对审计报告进行审核并送达被审计单位征求意见——审计组所在部门对审计报告进行复核并代拟审计机关审计报告、审计决定书、移送处理书——法制机构或专职人员对审计组所在部门报送的审计文书及相关资料进行复核——审计业务会议对审计报告等进行集体审定。 相似文献
949.
在经济高速发展的今天,经济环境趋于复杂,人们的思想意识多元化,一些单位内部控制薄弱,管理松弛的情况逐渐暴露,出现了一些新型的经济犯罪案例。加强企业内部会计控制成了目前刻不容缓的一项重要的工作。同时,内部控制也是衡量现代企业管理的重要标志。 相似文献
950.