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近年来国内外上市公司层出不穷的会计丑闻和频繁发生的企业高层管理人员舞弊案件,不仅造成了企业和股东的巨大经济损失,对国内外资本市场的发展也产生了重大冲击和深远影响。究其根源,内部控制失灵主要因素之一。内部控制是企业自我调节和自我约束的内在机制。本文首先对内部控制理论综述,其次,从我国的国情出发,指出了当前上市公司内部控制存在的主要问题;以万福生科高层舞弊案为例,深入分析案件发生原因,指出万福生科内部控制环境存在的不足和缺陷;最后,在分析研究的基础上,对如何完善我国上市公司内部控制提出自己的意见和见解,以供借鉴。 相似文献
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本文阐述了CAD/CAM高级应用人才的内涵、培养途径以及CAD/CAM高级应用人才的成长立交桥的构建方案,并进行了相应的实践,取得了良好的培养效果,为快速批量培养这类社会急需人才提供了可资参考的教育培训方案。 相似文献
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事后监督中心承担着资金风险性监督、财务准确性监督和业务规范性监督,对于防范业务风险、规范业务操作和提高业务核算质量起着十分重要的作用。但是目前相关机制的不健全制约了事后监督效能的充分发挥。在新形势下,如何优化提高监督效能成为事后监督亟待解决的课题。 相似文献
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本文主要论述了中学美术教学中传统教材里面所存在的一些问题和所要采取的一些解决方法,并指出现今美术教材中出现的一些好的发展趋势,并展开一一分析,最后我对此提出,在二十一世纪,美术教材应该有新的突破,并提出它的新的发展趋势,提出一些看法,确立目标方向。 相似文献
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本通过对美国商业银行在存款结构分析、存款定价以及帐户管理等方面基本做法的介绍和评价,提出存款管理策略必须同存款的成本核算、市场营销紧密结合的观点。同时,章对美国商业银行普遍征收存款的账户管理费问题也作了深入的探讨。 相似文献
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存款是传统的商业银行资金来源,吸收存款不仅是商业银行区别于其他金融机构的重要标志,更是而业银行发放贷款、创造利润和实现增长的"准生产要素". 相似文献
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企业在投资并购过程中,通常会以项目的内部收益率作为投资决策的重要依据,但是在实际工作中发现内部收益率单一指标评价方法存在局限。本文通过实证研究,探索在相同的内部收益率条件下,项目常见的一些典型特征与项目盈利能力之间的关系,为企业防范投资并购风险提供进一步的决策参考。 相似文献
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一、事后监督面临的风险(一)人员道德风险。一是在集中核算模式下,部分网点及其人员认为日常业务没有风险,只要事后监督把关即可,忽视了自身应该承担的事前事中审核责任。二是部分监督人员对自身工作的重要性认识不够,很多人认为事后监督只是对日常业务证账表在面上的审核规范,不愿深入监督, 相似文献