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通过对武夷山自然保护区社区居民就生态旅游影响感知进行半结构访谈与调查问卷,分析结果表明:生态旅游对社区居民的社会、经济、环境社区居民影响总体上是积极、正面的。探讨了社区参与生态旅游存在的问题,提出了"泛自然保护区生态旅游圈"、"保护区旅游,度假区住宿"、多元化发展生态旅游产业、逐步改善利益分配制度的策略。 相似文献
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本文利用2009年至2011年中国股票市场的数据,对投资者给股票定价时对非经常性损益信息的反应程度进行了分析。结果发现,投资者在做出定价决策时,区分了扣除非经常性损益每股收益和每股非经常性损益信息,并在当每股非经常性损益为正时对扣除非经常性损益每股收益给予了比每股非经常性损益更高的定价。但是当每股非经常性损益为负数时,投资者给予了每股非经常性损益比扣除非经常性损益每股收益更高的定价。 相似文献
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环境问题与人类生活息息相关,人们对环境的关注度日益加强,环境信息公开已成为公众的迫切需要。政府环境信息公开的目的是保障公众的环境知情权,促使政府履行环境保护职责,提高环境管理效率,为公众参与环境保护提供保障。由于政府和公众之间的信息不对称,因此,公众需要委托审计部门对政府环境信息公开进行审计。 相似文献
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针对公立医院招标采购管理的现状、党风廉政建设和内控管理要求,探索构建符合现代医院管理标准和招标采购规定的招标采购管理体系,使招标采购在阳光下规范运行,从而降低廉政风险。本文通过专家访谈法、文献阅读法和追踪法进行分析,发现部分公立医院采购管理现状不容乐观,内部控制制度和不相容职务相分离制度未能有效贯彻落实,存在较大的廉政风险。公立医院通过多轮次的管理多学科会诊(Management-Multiple Disciplinary Team,M-MDT),能够整合不同专业人员和各相关职能部门的力量,并开展以招标采购管理为主题的研究型审计为突破口,实施耦合联动,从而有效规范招标采购行为,降低廉政风险。 相似文献
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浅论企业内部控制制度 总被引:1,自引:0,他引:1
本文首先明确了内部控制制度的涵义。指出其基本要素是职责分离。内部控制贯穿于企业经营管理活动的各个方面。内部控制制度实施中,常常出现度量难以界定、被控对象的受控度难以把握、人员的熟练程度亟需加强等问题。文中进而提出相应的措施与办法。 相似文献
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政府环境审计的效果与国家政治、经济和政府审计体制密切相关,也与政府环境审计计划管理密切相连.要想提高政府环境审计的总体效果,就必须加强政府环境审计计划管理. 相似文献
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路跃燕是工行山东招远支行营业部的一名普通柜员。在行里,路跃燕是一个值得信赖的好员工,十多年来她先后获得过山东省分行“遵章守纪先进个人”和“优秀柜员”,烟台市分行”优秀青年”“年度服务明星”和“十大优秀青年”等荣誉;在家里,她是父母、公婆贴心的好女儿、好媳妇,是丈夫心中的好妻子,女儿心目中的好妈妈。她用自己的行为诠释和弘扬着家庭美德。 相似文献
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固定资产投资审计是内部审计部门独立地对建设项目全过程的管理、内控及财务收支及其他技术经济活动的真实性、合法性、效益性进行监督的行为。有效的内部审计可以提高固定资产投资的质量和效益。固定资产投资内部审计有经济监督、经济评价、经济鉴证、决策支持等职能。在进行固定资产投资内部审计的时候,遵循确定审计目标,选择审计范围,成立审计小组,制定审计方案,下达审计通知书,进驻审计单位,实地考察项目,分析文家资料,完成审计报告.促进项目管理等程序。 相似文献
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近几年,不少地方对财政预算单位和部分国有大中型企业的主要财会人员,试行了委派制,取得了很好的成效。一是加强了政府和财政部门对会计工作和财政预算的管理力度;二是提高了会计工作和会计信息的质量;三是有效遏制了“造假”等消极腐败问题的产生;四是考验和锻炼了财会工作队伍;五是为全面推开会计委派制度探索了好的经验;六是加快了我国财会工作与世界财会工作接轨的步伐。 相似文献