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随着信息技术的飞速发展,审计工作面临信息分散化、数据多元化、线索隐蔽化等挑战,如何在审计工作中全面搜集内容、快速筛选信息、科学分析数据、精准锁定线索值得深入研究。本文结合央行深化小微企业金融服务审计的具体实践,构建爬虫排序模型,对审计对象的风险值进行排序,进而全面、快速、科学、精准地定位高风险审计对象。  相似文献   
2.
现金管理作为人民银行的一项重要职能,在调节货币流通和促进经济发展方面发挥了重要作用。但随着我国改革开放进程的加快,经济货币化程度的加深,现金管理也暴露出越来越多的问题。如何有效控制现金投放,维护正常的现金流通秩序,预防和打击偷逃税、洗钱、腐败等违法犯罪活动,成为当前亟待解决的现实课题。按照2007年人民银行纪委、派驻监察局的工作安排,课题组对深圳市金融系统执行现金管理制度的情况进行了专项调研,对针发现的问题进行了分析并提出了相关政策建议。  相似文献   
3.
党的十九届四中全会从顶层设计的高度对坚持和完善党和国家监督体系、强化对权力运行的制约和监督作出重大制度安排。做好这一顶层设计的分层对接工作,完善基层央行监督体系,既是完善基层央行治理体系的重要组成部分,也是推进基层央行治理体系和治理能力现代化的重要保障。本文基于政治学和系统学相关理论探讨了坚持和完善党和国家监督体系的理论逻辑,结合实践分析了基层央行监督体系建设存在的不足,并有针对性地提出了完善基层央行监督体系的路径。  相似文献   
4.
内部审计作为重要监督制约机制,对于促进央行治理体系建设、提升央行治理能力具有重要作用。本文回顾和梳理了十三五期间人民银行南京分行内审工作主要成效和有益经验,分析了内审工作面临的新形势,明确了今后一个时期内审工作的主要任务,为内审工作开创高质量发展的新征程指明了方向。  相似文献   
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