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一、人民银行采购审计监督工作问题透析 1、采购审计监督内控机制不够完善。一是采购监督管理体系有待进一步健全。《采购暂行办法》第二十七条至三十一条对内审、监察部门的监督检查职责做了相关规定,但这些规定较为原则。未明确内审、监察等部门各自对采购的监督重点,审计监督的方式和方法也不够明确.缺乏可操作性。  相似文献   
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