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李增光 《中国外资》2010,(24):105-105
内部控制是指具有控制职能的、规范化、系统化的方法和程序,并成为严密的、完整的体系,其目的是确保经营活动效率性、资产安全性、财务信息可靠性。会计内部控制是其重要的部分,能使合理配置资源,提高劳动生产率,且能防范各种违法违纪行为。本文通过分析民营企业内部控制中存在问题,有针对性地提出了改进建议,以使民营能加强内部控制,强化管理,在激烈的市场竞争中立于不败之地。  相似文献   
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我国自1978年实施改革开放以及在新世纪加入世界贸易组织(WTO)以来,在各个方面及领域均取得了辉煌的成绩,其中汽车行业就是一个方面。随着我国汽车产业规模地不断扩大,使得汽车行业的竞争也越来越激烈,再加上世界经济一体化进程地不断加深以及外部经济环境的不确定因素增多,这就在很大程度上增加了汽车企业生存压力。  相似文献   
4.
全面预算是企业在生产经营活动中各类经济活动计划的数量表述,是发展战略和各层各级责任的科学量化,是企业控制和考核经营活动的依据和标准.本文通过对实施全面预算管理存在的问题进行分析,总结在实际管理中的应对措施,以促使企业增强应对风险的能力,不断提高经济效益.  相似文献   
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内部控制是指具有控制职能的、规范化、系统化的方法和程序,并成为严密的、完整的体系,其目的是确保经营活动效率性、资产安全性、财务信息可靠性.会计内部控制是其重要的部分,能使合理配置资源,提高劳动生产率,且能防范各种违法违纪行为.本文通过分析民营企业内部控制中存在问题,有针对性地提出了改进建议,以使民营能加强内部控制,强化管理,在激烈的市场竞争中立于不败之地.  相似文献   
6.
国有企业是国民经济的的支柱。近年来,国有企业的改革发展,在艰难曲折中取得了一定成绩,但也存在着各种严重的职务犯罪问题。严酷的现实足以证明,预防国有企业领导干部的职务犯罪,已成为党、国家与纪检监察部门的一项重大而紧迫的任务。  相似文献   
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