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企事业单位内部审计正日益受到社会各界的广泛关注,为了解企事业单位内部审计发展状况的异同点,浙江省内部审计协会对全省企事业单位内部审计情况开展了问卷调查.通过调查发现:企事业单位内部审计发展状况总体较好,但在许多方面还有待改善;企业单位内部审计发展状况总体好于事业单位,但事业单位内部审计也有优于企业单位的方面. 相似文献
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中国内部审计协会从2003年至2006年先后发布了24个具体准则和2个实务指南,为了推进准则在实践中的应用,提高内部审计工作质量,了解内部审计准则在实务中的应用情况,中国内部审计协会设计了内部审计准则执行情况调查问卷,本次调查问卷以不记名的方式采用电子版的形式下发和回收,问卷的发放对象主要为贯彻执行内部审计准则的单位。在浙江省内部审计协会的支持下,本文就浙江省内部审计准则执行情况进行分析。本次共发出问卷161份,收回问卷131份,有效问卷105份,调查的样本来源于浙江省各县市不同性质的单位。 相似文献
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传化集团内部审计,始终以内部审计法规制度和内部审计理论为指导,高标准规划、高起点运作,加快国际化、规范化、科学化步伐。为更好地实现内部审计的职能目标和团队发展目标,几年来,传化集团从优化内部审计组织结构、规范内部审计工作程序、建立内部审计信息化应用标准、再到推行审计项目价值核算和个人价值贡献考核,全面构建内部审计管理体系,创新运营机制,不断激发内部审计工作新活 相似文献
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