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本文结合西部地区高速公路行业的特点以及内部审计的现状,针对西部地区高速公路可持续发展问题,从内部审计的基本职能和扩展职能两方面,提出内部审计应从高速公路项目降低资金需求及增加资金供给等方面提供监督、评价、咨询等服务,以提升高速公路行业内部审计的价值。  相似文献   
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企业集团财务控制体系是集团管控中的及其重要的一个支柱体系,财务控制力探索是一个关系到企业集团可持续发展、追求集团化效应的使命。本文以A企业集团为例,阐述了在多元化经营、子公司发展阶段及所有制结构不一的情况下,企业集团如何根据控制对象的差异进行分类控制。  相似文献   
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