首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   6篇
  免费   0篇
财政金融   1篇
计划管理   1篇
经济学   2篇
贸易经济   2篇
  2022年   1篇
  2020年   1篇
  2011年   2篇
  2007年   1篇
  2006年   1篇
排序方式: 共有6条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1
1.
膜生物反应器(MBR)内能维持高效活性污泥,这使得废水中难降解物质的去除率大大提高。由于膜的截留作用使出水中的SS几乎为零,COD的去除率〉95%。该工艺运行稳定、操作简单、管理方便。  相似文献   
2.
《习近平用典》一书梳理了习近平总书记在文章、讲话、著作中的用典情况,系统地收录整理了引用古代典籍和经典名句的例子。引经据典是习近平总书记的语言风格之一,这一“习式风格”激活了优秀传统文化和民族精神基因,彰显着深厚文化实力和坚定文化自信,同时也为我们提供了丰富且优质的思想政治教育资源。本文从高校学风工作建设角度,挖掘《习近平用典》中可指导高校学风建设的典句,探索《习近平用典》中蕴含的习近平总书记的青年观和学习观,结合目前大学生学风方面普遍现状和存在问题,提出高校学风建设的实践策略。  相似文献   
3.
哈尔滨石化公司于2008年进行污水处理场改造,将合盐污水和含油污水分开处理,含油污水处理合格后回用,含盐污水外排,减少外排量,有利于污染减排。  相似文献   
4.
针对冷却器的泄漏对循环水造成的危害进行了阐述,并对冷却器泄漏的原因进行了分析,同时,根据实际情况,对冷却器发生泄漏后的现象、判定方法进行了归纳和总结,并提出了几种有效的漏点查找手段和管理方法,有利于节水减排。  相似文献   
5.
从公司治理角度对内部审计机构的科学定位来看,“内部审计机构的职责除了包括审核企业会计账目外,还包括稽查、评价内部控制制度是否完善和企业内部组织机构执行指定职能的效率,并向企业最高管理部门提出建议和报告。”内部审计因其具有监督、评价和防范职能,与企业内部其他部门、外部审计信息沟通和相互协调、相辅相成的优势,在企业内部控制中起着重要的作用。(1)监督职能。复核会计报表和其他财务报告;复核公布前的盈利数据;评价财务报告是否遵循恰当的会计原则,采用恰当的会计政策。(2)  相似文献   
6.
目前越来越多的工程公司将目光投向了印度工程市场。但很多中资企业在印度的项目管理上,都遇到了水土不服的问题。本文结合笔者在印度执行项目期间的经验,从施工单位选择、工期管理、施工水平等方面,阐述了中国工程公司进入印度市场需要注意的问题及解决策略。  相似文献   
1
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号