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浅谈企业内部审计的问题及对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
内部审计是在一个组织内部建立的一种独立的评价活动,并作为对该组织的活动进行审查和评价的一种服务。内部审计在促进企业建立健全内部约束机制,防范其经营风险和财务风险,加强企业营运资金管理,提高经济效益,以及企业经营管理者队伍管理和保护干部等方面,都起着十分重要的作用。现代企业内部审计工作应适应改革的发展方向,加强内部审计立法工作,制定内部职业道德准则,提高内审独立性,采取不同审计模式,改善内部审计方法,提高领导者对内审工作的认识和内审人员素质,交流内审技术和方法,在监督与服务中求效益。  相似文献   
2.
关于施工企业税收筹划问题的探讨   总被引:4,自引:0,他引:4  
“税收筹划”又称“合理避税”.来源于1935年英国的“税务局长诉温斯特大公”案。当时参与此案的英国上议院议员汤姆林爵士对税收筹划作了这样的表述“任何一个人都有权安排自己的事业。如果依据法律所做的某些安排可以少缴税,那就不能强迫他多缴税收。”这一观点得到了法律界的认同,随着经济的发展,在实践中,减轻企业税赋也成了提高企业竞争力的一个重要手段。  相似文献   
3.
全自动多功能多制式制袋机的创新与研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
提高复合薄膜的制袋速度的高速、高效作业及节能降耗已成为行业发展趋势,其主要途径是在提高自动化水平的同时,不断改进结构,将更多的注意力投向提高整个包装系统的生产效率上,使高速化向深层发展,使包装系统更加经济合理。  相似文献   
4.
简论我国平衡计分卡的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
随着我国企业管理水平的提高,平衡计分卡在会计方面的应用成为一个普遍现象。但是由于我国平衡计分卡的发展时间不是很长,应用中不免会出现一些问题,笔者就此提出了一些对策建议。  相似文献   
5.
为做好风险管控、实现企业高质量发展,山煤国际能源集团股份有限公司从风险管理保障体系、风险管理基本流程、风险管理信息系统、风险报告与考核体系、风险管理文化建设五方面构建全面风险管理体系,紧紧契合全面风险管理理念,实现全员、全流程的风险管理,推动企业价值全面提升,助力企业战略目标实现。  相似文献   
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