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中小企业内部控制制度建设刍议 总被引:1,自引:0,他引:1
一、企业内部控制的基本内容
(一)内部控制的概念。内部控制是形成一系列具有控制职能的方法、措施、程序,并予以规范化和系统化,使之成为一个严密的、较为完整的体系。内部控制按其控制的目的不同,可以分为会计控制和管理控制。会计控制是与保护财产物资的安全性、会计信息的真实性和完整性以及财务活动的合法性有关的控制;管理控制是指与保证经营方针、决策的贯彻执行,促进经营活动的经济性、效率性、 相似文献
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一、企业内部控制的基本内容 (一)内部控制的概念.内部控制是形成一系列具有控制职能的方法、措施、程序,并予以规范化和系统化,使之成为一个严密的、较为完整的体系. 相似文献
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一、上市公司财务报告舞弊的特征和影响(一)上市公司财务报告舞弊的特征上市公司财务报告舞弊的特征主要有:(1)舞弊的主体是上市公司管理层。尽管上市公司财务报告舞弊可能出现在各个层面,但舞弊的主体是上市公司的管理层,舞弊通常经过精心设计,并且事后极力隐瞒注册会计师,难以有效识别。(2)舞弊的客体是会计数据。舞弊的方式主要有伪造变造上市公司的会计凭证、应用不恰当的会计方法和恶意变更会计政策等,但最终还是要在对外财务报告的会计数据上做文章。 相似文献
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我国上市公司财务报告舞弊分析 总被引:2,自引:0,他引:2
一、上市公司财务报告舞弊的特征和影响 (一)上市公司财务报告舞弊的特征上市公司财务报告舞弊的特征主要有:(1)舞弊的主体是上市公司管理层。尽管上市公司财务报告舞弊可能出现在各个层面,但舞弊的主体是上市公司的管理层,舞弊通常经过精心设计,并且事后极力隐瞒注册会计师,难以有效识别。(2)舞弊的客体是会计数据。舞弊的方式主要有伪造变造上市公司的会计凭证、应用不恰当的会计方法和恶意变更会计政策等,但最终还是要在对外财务报告的会计数据上做文章。 相似文献
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兵团财政国库集中支付改革:内容、目标及设想 总被引:1,自引:0,他引:1
财政国库管理制度改革对进一步加强财政资金管理,规范预算资金执行程序,提高预算资金运行效率和使用效益具有十分重要的意义。该文主要就财政国库集中支付改革的主要内容以及最终目标进行了分析,并根据兵团的特殊性及财务预算管理体制的实际情况,进而提出了兵团实施国库集中支付改革的具体设想。 相似文献
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当前烟草行业滤棒物流自动化系统的应用越来越广泛。随着使用经验的不断积累,系统的稳定性也在逐步提高。厦门烟草工业有限责任公司的滤棒物流自动化系统在投入使用后发现了原有设计的输送系统存在空间狭小、器件设计位置不合理等因素, 相似文献
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