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1.
龙影 《绿色财会》2006,(8):53-54
2001年前后,美国发生了多起大公司会计信息舞弊事件,使人们不得不再次思考会计信息出了什么问题。会计信息是决策者进行决策的重要依据之一,会计信息质量高低直接关系到决策者的决策后果。会计信息失真所带来的经济影响是十分严重的,它将引起投资者决策失误和社会经济资源的无效配置,并将导致社会经济秩序紊乱,造成筹资费用高昂,投资的风险加大,最后导致企业经营失败甚至破产.严重的将引起国民经济危机.经济倒退。目前我国也存在十分严重的会计信息失真问题。造成目前投资风险偏大,国有资产严重流失,股东权益缺乏保障。同时我国证券市场发育不良,证券监督管理力度不够.会计造假现象相当普遍,道德风险、信用危机不断加剧,宏观上也影响了我国经济的正常运行秩序和持续稳定发展。  相似文献   
2.
从货币资金审计的理论基础出发,对医院货币资金审计的现状和存在问题进行分析,并结合医院的实际情况提出相应对策.  相似文献   
3.
加强医院财务内部控制制度的思考   总被引:2,自引:0,他引:2  
内部控制制度是为了提高会计信息质量,保证资产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度贯彻执行而制定和实施的控制方法、措施和程序,是贯穿于医院经营活动全过程的各种制度、方法和程序的自我调控体系。医院内部控制是医院内部的管理控制系统.它涵盖医院内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位.并针对业务处理过程中的关键控制点,将内部控制工作落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节,从而保证院内各项经济活动有章可循、有规可依。  相似文献   
4.
2001年前后,美国发生了多起大公司会计信息舞弊事件,使人们不得不再次思考会计信息出了什么问题。会计信息是决策者进行决策的重要依据之一,会计信息质量高低直接关系到决策者的决策后果。会计信息失真所带来的经济影响是十分严重的,它将引起投资者决策失误和社会经济资源的无效配置,并将导致社会经济秩序紊乱,造成筹资费用高昂,投资的风险加大,最后导致企业经营失败甚至破产,严重的将引起国民经济危机,经济倒退。目前我国也存在十分严重的会计信息失真问题,造成目前投资风险偏大,国有资产严重流失,股东权益缺乏保障。同时我国证券市场发育…  相似文献   
5.
为了规范企业生物资产的会计处理,农业部和财政部先后制定了《农业会计核算办法——生物资产和农产品》和《企业会计准则第5号——生物资产》(简称"新准则"),对包括林木资产  相似文献   
6.
王丹  龙影 《绿色财会》2007,(9):23-24
为了规范企业生物资产的会计处理,农业部和财政部先后制定了《农业会计核算办法--生物资产和农产品》和《企业会计准则第5号--生物资产》(简称"新准则"),对包括林木资产在内的生物资产会计核算相关问题做了原则性的规定.  相似文献   
7.
营业税改征增值税(以下简称"营改增")作为我国财税体制改革的重要内容,初衷在于实现结构性减税,促进产业结构的优化调整。但"营改增"后,部分交通运输企业税负不降反升,这不仅是企业自身不能适当进行纳税筹划、制定适当的发展策略原因导致的,更重要的是我国制定的税收政策存在一定问题,存在税率设置不合理、增值税抵扣链条不完整等原因造成的。基于此,本文以交通运输业为视角,研究"营改增"政策的实施情况,分析"营改增"对交通运输企业税负的影响,最后提出完善交通运输业"营改增"税收政策及企业管理的建议。  相似文献   
8.
龙影 《绿色财会》2014,(9):34-37
公立医院成本核算存在主观认识不足,把核算成本与分配奖金等同起来,忽视差异,强调统一等问题,对此,应改进公立医院成本核算方法,加强公立医院成本核算管理,将成本核算管理与全面质量管理及医院其他改革紧密结合。  相似文献   
9.
内部控制制度是为了提高会计信息质量,保证资产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度贯彻执行而制定和实施的控制方法、措施和程序,是贯穿于医院经营活动全过程的各种制度、方法和程序的自我调控体系。医院内部控制是医院内部的管理控制系统,它涵盖医院内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位,并针对业务处理过程中的关键控制点,将内部控制工作落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节,从而保证院内各项经济活动有章可循、有规可依。一、内部控制制度存在的主要问题医院为了达到既定的目标,就必须建立一套完整、科学的内部控制机制,制…  相似文献   
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