首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   3篇
  免费   0篇
财政金融   1篇
经济学   1篇
经济概况   1篇
  2022年   1篇
  2020年   1篇
  2018年   1篇
排序方式: 共有3条查询结果,搜索用时 0 毫秒
1
1.
近年来,国资央企在建立以合规管理为核心的大监督体系时面临诸多亟待解决的问题,迫切需要强化合规管理,提升企业内部监督与控制水平。基于此,本文以国资央企S集团为例,从内部治理结构、内部审计以及内部监督质量等层面着手,对S集团大监督体系面临的相关问题加以分析,进而提出若干切实可行的对策建议,以期为国有企业加强合规管理、构建与完善大监督体系提供一定的借鉴。  相似文献   
2.
沈凤斌 《财会学习》2022,(2):111-113
本文立足大数据应用于国有企业内部审计的理论基础,对二者融合现状展开深入探讨.针对一些不足之处,从环境创设、平台优化、系统构建、风控管理、团队建设五方面,提出大数据融入国有企业内部审计中的建构思路,以期对内部审计实现数字化转型升级提供一些理论参考及运用价值.  相似文献   
3.
正一谈到全球变暖所产生的影响,想必大家眼前都会浮现出气候变迁、灾害遍地的灾难片景象,最直观的比如经典影片《后天》。然而,全球变暖带来的只有这些"肤浅"的表面影响吗?近日,联合国粮农组织(FAO)的报告显示,全球变暖的危害不只是从地球的皮肤开始层层侵蚀,甚至会从我们的每一顿饭里入手,  相似文献   
1
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号