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内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。本文对企业内部控制中存在的问题进行分析最终提出完善内部控制制度的建议,以飨读者。 相似文献
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分析我国上市公司内部审计部门产生的历史背景以及现状的基础上,借鉴国际上成熟的内部审计部门独立性的成功经验,结合当前我国上市公司在内部审计部门存在的问题以及我国面临的提高内部审计独立性的现实需要,对加强内部审计部门独立性提出了相关对策和建议。 相似文献
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分析我国上市公司内部审计部门产生的历史背景以及现状的基础上,借鉴国际上成熟的内部审计部门独立性的成功经验,结合当前我国上市公司在内部审计部门存在的问题以及我国面临的提高内部审计独立性的现实需要,对加强内部审计部门独立性提出了相关对策和建议。 相似文献
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W24是构皮滩水电站厂区发育规模巨大的岩溶系统,其管道系统空间展布错综复杂,现已揭露该岩溶管道系统已穿越主厂房、主变压器室、调压室等大型地下洞室,这在国内大型地下洞室群工程中实属罕见.本文结合构皮滩水电站W24岩溶系统的实际浅谈在地下工程施工中对岩溶的处理方法. 相似文献
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