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1.
高度重视思想政治工作,历来是我党的优良传统和政治优势,也是发挥人民银行纪检监察"教育、监督、检查、处理、保障"等职能作用的有力抓手。新形势下,人民银行纪检监察必须结合中央银行履职要求和干部队伍思想实际,加强党员干部党性教育、坚持学习实践、注重预防监督、积极开拓创新,充分发挥思想政治工作的作用,确保党风廉政和反腐倡廉各项举措落到实处。  相似文献   
2.
基层人民银行只有在加强内控内管基础上,才能保障优质、高效地履行中央银行职责。结合总行《内控指引》具体要求,简要阐述了基层行内控工作取得的成效,从微观、个案角度分析了部分行内控制度建设、执行和基础工作中存在的问题以及原因,建议坚持围绕规范、氛围、机制、整改、问责等五个方面,进一步改进基层人民银行内部控制,提升内控内管水平。  相似文献   
3.
基层国库会计内部控制的实践与思考   总被引:1,自引:0,他引:1  
<正>国库会计既人民银行履行经理国库职责的具体承办者,也是会计规范化管理的重要组成部分。国库会计内部控制的成败,不仅直接影响国库资金安全,也关系到人民银行经理国库职能作用的发挥。近年来,随着社会经济迅速发展和财税金融体制改革的不断深入,国库会计发挥执行、促进、监督作用的外延和内涵也得到扩展。随着财税库银联网系统的全面推广和国库集中收付业务的全面开展,国库电子化水平得到了极大提高,同时也加大了风险防范难度,  相似文献   
4.
2006年以来,我中心支行按照上级行关于加强县(市)支行监督机制建设实施方案要求,结合自身实际,在保持县(市)支行原有的纪检监察体制不变的基础上,将支行内审职能上收到中心支行,实行统一管理。两年多来,我中心支行紧密结合工作实际,稳步推进县(市)支行监督机制改革,促进了各项工作顺利开展。  相似文献   
5.
本文结合近年来开展基层央行集中采购专项审计实践,分析了集中采购管理制度执行中存在的问题、原因和风险隐患,就改进集中采购内部控制提出了针对性建议。  相似文献   
6.
蒋留新 《时代经贸》2009,(3):109-111
本文在结合多年来央行内部审计实践基础上,分析了基层央行内部审计风险特征及认识上的误区,提出了加强内部审计风险识别、控制策略,并以具体数值形式进一步量化基层央行内部审计中固有风险、控制风险和检查风险。要求通过提高人员素质、增强风险意识、改进方式方法以及实行审计质量保证制度等进一步控制审计风险,提升审计项目质量。  相似文献   
7.
蒋留新 《经济师》2009,(11):223-223
文章结合近期人民银行系统开展内控安全专项检查实践,分析了县(市)人民银行内控安全管理中存在的问题、风险隐患及其成因,并就进一步改进县(市)人民银行内控安全管理提出了建议.  相似文献   
8.
内部控制是机构运作的组成部分,是一个完整的有机的系统,也是基层央行依法高效履行职责、规避内外部风险的重要保障。本文结合量化管理原理,将基层央行内部控制资源、过程及影响因素数字化,初步构建了内控量化管理的流程和基本框架,进而以基层央行货币信贷业务为例进一步阐述了内部控制量化管理的具体操作。最后,指出了现阶段基层央行实施内控量化管理的难点和对策建议。  相似文献   
9.
蒋留新 《全国商情》2009,(22):82-83
人民银行内审不仅要查错纠弊,更要围绕中心工作,站在宏观的高度,发挥监督、评价、服务作用。本文结合内审工作实际,提出通过认真履职、加强创新等方法,促进审计成果的利用和审计事业的转型发展,充分发挥人民银行内审守土有责、保驾护航的作用。  相似文献   
10.
本文结合近年来开展基层央行集中采购专项审计实践,分析了集中采购管理制度执行中存在的问题、原因和风险隐患,就改进集中采购内部控制提出了针对性建议.  相似文献   
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