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1.
"全面审计,突出重点"是我国长期以来内部审计遵循的原则和方法。随着单位职能领域的拓宽,内部审计的范围更大、难度更大,内部审计面临着从查错防弊向为内部管理服务方面转变的新任务。从国际上内部审计发展趋势看,其功能已从单纯的财务审查扩展到了评价、鉴证和建设性功能,尤其  相似文献   
2.
过玫 《商》2014,(30):82-83
目前来看,事业单位住房公积金管理的总体现状还是比较正规的,但是在财务管理方面还存在不太完善的地方,如:住房公积金所涉及的资金预算管理、内控机制不健全等等,也有其它少数的事业单位存在这一问题。而内控机制的运营效果会直接影响到事业单位的管理。为提高事业单位内控和管理效益,本篇文章从内部控制的概念出发,结合事业单位的内控特点主要对事业单位的内控现状做了分析,尽早发现内控问题,并有针对性提出策略。  相似文献   
3.
过玫 《现代商业》2007,(21):202-203
随着我国金融体制改革的深入和新兴的股份制商业银行的发展壮大以及外资银行逐步获准经营人民币业务,国内的金融业的竞争将进一步加剧,与此同时,我国商业银行的资产质量问题随着国有企业改革的发展和深化将变得更加严峻和突出,商业银行的业务发展正面临着前所未有的挑战。在新形势下,对于我国商业银行来说,积极探索和实施客户经理制就具有特殊的意义。  相似文献   
4.
随着我国金融体制改革的深入和新兴的股份制商业银行的发展壮大以及外资银行逐步获准经营人民币业务,国内的金融业的竞争将进一步加剧,与此同时,我国商业银行的资产质量问题随着国有企业改革的发展和深化将变得更加严峻和突出,商业银行的业务发展正面临着前所未有的挑战.在新形势下,对于我国商业银行来说,积极探索和实施客户经理制就具有特殊的意义.  相似文献   
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