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中注协负责人就发布《企业内部控制审计指引实施意见》答记者问
摘 要:
近日,中国注册会计师协会(简称中注协)发布了《企业内部控制审计指引实施意见》(简称《意见》),这是贯彻落实财政部、证监会、审计署、银监会和保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制审计指引》,提升我国上市公司财务报告信息披露质量和内部控制水平的重要举措.中注协负责人就《意见》的有关问题回答了记者的提问.
关 键 词:
审计独立
内部控制审计
上市公司
实施意见
会计师事务所
内部控制规范
财务报告内部控制
企业内部控制
企业财务报告
注册会计师协会
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