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中注协发布《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》
摘 要:
2011年8月23日,中注协发布《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》(以下简称指南),公开向行业征求意见。征求意见截止日期为2011年9月9日。指南涵盖企业内部控制审计业务的主要环节,包括十一个部分,分别是签订业务约定书、
关 键 词:
征求意见稿
审计指南
注协
内部控制审计
特殊考虑
注册会计师
企业内部控制
财务报表审计
审计工作
审计业务
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