首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     检索      

事业单位内部审计风险及其控制措施分析
引用本文:吴彩霞.事业单位内部审计风险及其控制措施分析[J].现代商业,2010(17).
作者姓名:吴彩霞
作者单位:锦州市军队离休退休干部第一服务管理中心,121000
摘    要:本文明确了事业单位内部审计特点及其存在风险的特征,在此基础上指出了事业单位内部审计存在的主要问题,并提出了事业单位在风险防范方面的控制措施.

关 键 词:事业单位  内部审计  风险控制
本文献已被 万方数据 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号